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事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算一般采用什么
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靖曦老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.91
解題: 0.71w
引用 @ 害羞的百合 發(fā)表的提問:
行政事業(yè)單位簡(jiǎn)易計(jì)稅的核算怎么做
(一)貨幣資金的核算—→與企業(yè)會(huì)計(jì)相同。 (二)應(yīng)收款項(xiàng)的核算 應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款按實(shí)際發(fā)生額記帳。 1.應(yīng)收票據(jù)的核算—→與企業(yè)會(huì)計(jì)基本相同,票據(jù)貼現(xiàn)發(fā)生的貼現(xiàn)息計(jì)入“經(jīng)營(yíng)支出”科目。 2.應(yīng)收賬款的核算—→與企業(yè)會(huì)計(jì)基本相同?一般不計(jì)提壞帳準(zhǔn)備 (三)存貨的核算 是指在業(yè)務(wù)及其他活動(dòng)過程中為耗用或銷售而儲(chǔ)存的各種資產(chǎn),包括材料、產(chǎn)成品等。 1.取得存貨時(shí)?應(yīng)按實(shí)際成本記帳。 購(gòu)入自用的材料—→應(yīng)以購(gòu)價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)和負(fù)擔(dān)的稅金作為材料的入賬價(jià)值。 2.發(fā)出時(shí)?按先進(jìn)先出法后進(jìn)先出法確定實(shí)際成本 (四)對(duì)外投資的核算 按實(shí)際支付的款項(xiàng)或評(píng)估確定的價(jià)值入帳 1.債券投資的賬務(wù)處理: (1)購(gòu)入債券時(shí): 借:對(duì)外投資 貸:銀行存款 同時(shí): 借:事業(yè)基金――一般基金 貸:事業(yè)基金――投資基金 (2)轉(zhuǎn)讓債券或債券到期兌付時(shí): 借:銀行存款 貸:對(duì)外投資 貸(或借):其他收入 同時(shí): 借:事業(yè)基金――投資基金 貸:事業(yè)基金――一般基金 2.其他投資的賬務(wù)處理 (1)以貨幣資金對(duì)外投資時(shí)(同債券投資) 借:對(duì)外投資 貸:銀行存款 同時(shí): 借:事業(yè)基金――一般基金 貸:事業(yè)基金――投資基金 (2)以材料對(duì)外投資 借:對(duì)外投資(評(píng)估價(jià)值+增值稅) 貸:材料(材料賬面價(jià)值) 應(yīng)交稅金――應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 ) 事業(yè)基金――投資基金 (差額) 同時(shí): 借:事業(yè)基金――一般基金 貸:事業(yè)基金――投資基金 (3)以固定資產(chǎn)對(duì)外投資 借:對(duì)外投資(合同確定的價(jià)值) 貸:事業(yè)基金――投資基金 同時(shí): 借:固定基金 (賬面價(jià)值) 貸:固定資產(chǎn) 行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)怎樣做賬? (4)以無形資產(chǎn)對(duì)外投資 借:對(duì)外投資(雙方確定的價(jià)值) 貸:無形資產(chǎn)(賬面價(jià)值) 事業(yè)基金――投資基金 (差額) 同時(shí): 借:事業(yè)基金――一般基金(無形資產(chǎn)賬面價(jià)值) 貸:事業(yè)基金――投資基金 (五)固定資產(chǎn)的核算 1.固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn) 一般設(shè)備單位價(jià)值在500元以上、專用設(shè)備單位價(jià)值在800元以上。單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),但是耐用時(shí)間在一年以上的大批同類物資,作為固定資產(chǎn)管理。 一般分為六類。 2.固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值—→與企業(yè)會(huì)計(jì)中的固定資產(chǎn)入賬價(jià)值基本相同。 3.主要賬務(wù)處理 固定資產(chǎn)賬務(wù)處理的特點(diǎn):除融資租入的固定資產(chǎn)外,固定資產(chǎn)增加,同時(shí)要增加固定基金,固定資產(chǎn)減少,同時(shí)要減少固定基金。一般不計(jì)提折舊。 (1)購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí) 借:專用基金――修購(gòu)基金(用修購(gòu)基金購(gòu)置) 事業(yè)支出(用結(jié)余資金購(gòu)置) ??钪С觯ㄓ脫苋雽?钯?gòu)置) 貸:銀行存款 同時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金 (2)接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金 (3)融資租入固定資產(chǎn) 租入時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 支付租金時(shí): 借:經(jīng)營(yíng)支出等 貸:固定基金 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 (六)無形資產(chǎn)的核算 無形資產(chǎn)的攤銷,不實(shí)行內(nèi)部成本核算的事業(yè)單位,將取得的無形資產(chǎn)一次攤銷,計(jì)入事業(yè)支出;實(shí)行內(nèi)部成本核算的單位,應(yīng)在受益期內(nèi)分期平均攤銷,計(jì)入經(jīng)營(yíng)支出。
91樓
2022-12-11 07:53:26
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 大氣的火車 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位在執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度后如何核算工資及代扣款
你好! 1..計(jì)提工資 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
92樓
2022-12-11 08:08:59
全部回復(fù)
蔣飛老師:回復(fù)大氣的火車2.代扣個(gè)稅、社保公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金
2022-12-11 08:48:41
蔣飛老師:回復(fù)大氣的火車3.支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 同時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì) 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2022-12-11 09:01:29
蔣飛老師:回復(fù)大氣的火車4.. 借:其他應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸:銀行存款 同時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì) 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2022-12-11 09:22:07
辜老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 雙頭大剪刀 發(fā)表的提問:
我們是事業(yè)單位,單位340元買了一臺(tái)洗車機(jī),我要計(jì)入哪個(gè)科目核算呢?
金額不大,可以直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用
93樓
2022-12-12 06:11:36
全部回復(fù)
波德老師
職稱:高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.94
解題: 0.88w
引用 @ 優(yōu)雅的黃豆 發(fā)表的提問:
你好,我想詢問企事業(yè)單位在于 庫(kù)管和采購(gòu)的管理辦法等條紋,有沒有說明這兩個(gè)崗位不可以一肩挑
同學(xué)你好,這兩個(gè)崗位不可以為一人
94樓
2022-12-12 06:35:55
全部回復(fù)
小鎖老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.25w
引用 @ 學(xué)堂用戶ce6fhk 發(fā)表的提問:
企業(yè)只能采用貨幣作為計(jì)量單位進(jìn)行會(huì)計(jì)核算對(duì)嗎
您這個(gè)是不對(duì)的,不對(duì)
95樓
2022-12-12 07:02:59
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 恒河一粒沙 發(fā)表的提問:
您好老師!我是事業(yè)單位的,以前我們每月25號(hào)結(jié)賬,為了核算方便要變更為31號(hào),屬于會(huì)計(jì)期間變更需要準(zhǔn)備什么材料呢?
您好,需要準(zhǔn)備提交申請(qǐng)發(fā)放通知,單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),通知各部門執(zhí)行即可。
96樓
2022-12-13 06:10:50
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 夢(mèng)里不知身是客 發(fā)表的提問:
單位對(duì)于納入部門預(yù)算管理的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),在采用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的同時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)核算。對(duì)于其他業(yè)務(wù),僅需要進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算。如果是事業(yè)單位轉(zhuǎn)手,并沒有現(xiàn)金收入,比如收了學(xué)費(fèi),然后上繳,然后上級(jí)又發(fā)下來,這種算 納入部門預(yù)算管理的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)嗎
您好,這種算納入部門預(yù)算管理的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。 公辦學(xué)校學(xué)費(fèi)屬于政府非稅收入,政府非稅收入是財(cái)政收入的重要組成部分。財(cái)政按照“收支兩條線”管理辦法對(duì)學(xué)費(fèi)進(jìn)行管理,學(xué)校收到時(shí)要及時(shí)上繳財(cái)政專戶,不能直接作為學(xué)校的事業(yè)收入;學(xué)校使用資金時(shí),向財(cái)政提出書面申請(qǐng),學(xué)校收到財(cái)政專戶核撥資金時(shí)記入事業(yè)收入。
97樓
2022-12-13 06:21:34
全部回復(fù)
夢(mèng)里不知身是客:回復(fù)王雁鳴老師 我是想問實(shí)際上繳的財(cái)政轉(zhuǎn)戶的事業(yè)收入核算,為什么沒有預(yù)算會(huì)計(jì)
2022-12-13 06:56:23
王雁鳴老師:回復(fù)夢(mèng)里不知身是客您好,實(shí)際上繳的財(cái)政轉(zhuǎn)戶的事業(yè)收入核算,因?yàn)樯侠U前還不算預(yù)算收入,是通過應(yīng)繳財(cái)政款來核算的,所以沒有預(yù)算會(huì)計(jì)。
2022-12-13 07:11:31
姜老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 土豪的冷風(fēng) 發(fā)表的提問:
老師,自收自支事業(yè)單位沒有納入財(cái)政預(yù)算管理,新政府會(huì)計(jì)制度,僅需要做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算,預(yù)算會(huì)計(jì)就不做是嗎?
不用做預(yù)算會(huì)計(jì)核算
98樓
2022-12-13 06:36:41
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 2029866357 發(fā)表的提問:
老師,事業(yè)單位2019年前(沒有使用新的政府會(huì)計(jì)制度)用的老的會(huì)計(jì)制度,核算用的是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)還是預(yù)算會(huì)計(jì)?
以前的話,他是按照收付實(shí)現(xiàn)制處理,更多的是傾向于預(yù)算會(huì)計(jì)。
99樓
2022-12-13 06:47:59
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 小金魚1 發(fā)表的提問:
判斷題 行政事業(yè)單位在預(yù)算會(huì)計(jì)中設(shè)“資金結(jié)存”科目,核算納入預(yù)算管理的資金流出、流入、調(diào)整和滾存情況。( )
你好,這題的說法是正確的。
100樓
2022-12-13 06:59:58
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 過時(shí)的夕陽 發(fā)表的提問:
.行政事業(yè)單位為何需要在會(huì)計(jì)核算科目上區(qū)分財(cái)政撥款預(yù)算收入和非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入,有什么好處嗎?
你好,做的細(xì)致的,方便以后查找
101樓
2022-12-14 05:29:51
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 酷炫的星星 發(fā)表的提問:
政府會(huì)計(jì)制度下事業(yè)單位的上及補(bǔ)助收入專項(xiàng)和非專柜項(xiàng)的怎么核算?收與支
借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸非/財(cái)政補(bǔ)助收入 借事業(yè)支出 貸非/財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
102樓
2022-12-14 05:39:56
全部回復(fù)
吳月柳
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 胡儀紜 發(fā)表的提問:
我現(xiàn)在在做事業(yè)單位會(huì)計(jì),想重新制定學(xué)習(xí)計(jì)劃
你好,那你在學(xué)習(xí)計(jì)劃定制中心那里看能不能重新輸入資料。
103樓
2022-12-14 06:03:07
全部回復(fù)
胡儀紜:回復(fù)吳月柳 不能重新輸入資料
2022-12-14 06:31:59
吳月柳:回復(fù)胡儀紜那就不可以了,要不你找下銷售老師看看。
2022-12-14 07:00:14
陳俊帆老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
0.00
解題: 0w
引用 @ 茉莉花 發(fā)表的提問:
老師,做政府事業(yè)單位會(huì)計(jì)什么情況下需要計(jì)提
你提什么了?是折舊,還是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?你要說清楚啊!
104樓
2022-12-14 06:31:19
全部回復(fù)
茉莉花:回復(fù)陳俊帆老師 提工資啊什么的,交保險(xiǎn)什么,需要計(jì)提嗎,我才接觸沒有什么基礎(chǔ)
2022-12-14 06:47:15
陳俊帆老師:回復(fù)茉莉花需要計(jì)提。。。。
2022-12-14 07:16:13
茉莉花:回復(fù)陳俊帆老師 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊,老師
2022-12-14 07:44:57
陳俊帆老師:回復(fù)茉莉花這個(gè)碼是這樣子的,首先你是行政部門還是事業(yè)單位?
2022-12-14 07:55:12
茉莉花:回復(fù)陳俊帆老師 事業(yè)單位
2022-12-14 08:11:31
陳俊帆老師:回復(fù)茉莉花其實(shí)我跟你這么說吧,其實(shí)事業(yè)單位都是提前發(fā)工資,比如說三月份的工資,在三月份還沒結(jié)束之前就已經(jīng)發(fā)了,不存在計(jì)提,只是說現(xiàn)在審計(jì)要看大家工資里面的五險(xiǎn)已經(jīng)有沒有扣除?或者說有沒有足額扣繳?所以要求
2022-12-14 08:38:17
陳俊帆老師:回復(fù)茉莉花做會(huì)計(jì)分錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借事業(yè)支出 貸:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工公積金 應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工社保費(fèi) 零余額賬戶用款額度
2022-12-14 09:03:25
陳俊帆老師:回復(fù)茉莉花預(yù)算會(huì)計(jì) 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存
2022-12-14 09:22:42
陳俊帆老師:回復(fù)茉莉花做會(huì)計(jì)分錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借 貸:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工公積金 應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工社保費(fèi) 零余額賬戶用款額度
2022-12-14 09:44:47
陳俊帆老師:回復(fù)茉莉花財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有一個(gè)科目寫錯(cuò)了,你以下面的為準(zhǔn)吧!
2022-12-14 09:57:04
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位會(huì)計(jì)與企業(yè)會(huì)計(jì)之間有什么異同點(diǎn)
事業(yè)單位主要實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制 企業(yè)實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制,很多業(yè)務(wù)處理是相同的,只是所用科目有所不同而已
105樓
2022-12-14 06:59:58
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