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財政會計對預(yù)算支出應(yīng)如何列報
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易 老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 碧藍(lán)的翅膀 發(fā)表的提問:
期初錄入應(yīng)返還額度為10萬元,那么支出時財務(wù)會計和預(yù)算會計如何做分錄
你好, 借財政撥款收入 貸零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計做分錄: 借財政撥款預(yù)算收入 貸資金結(jié)存…零余額賬戶用款額度
76樓
2022-11-25 10:14:18
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問:
某省財政2X20年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 以財政直接支付的方式,通過財政零余額賬戶支付有關(guān)預(yù)算單位的屬于政府性基金預(yù)算本級支出的款項共計45000元。具體支付情況為:“彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出一用于社會福利的彩票公益金支出”35000元“彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出--用于教育事業(yè)的彩票公益金支出”10000元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該市財政總預(yù)算會計編制有關(guān)的會計分錄;同時,登記有關(guān)支出科目的明細(xì)賬。
借,政府行基金預(yù)算支出45000 貸,財政撥款預(yù)算收入450000
77樓
2022-11-25 10:24:59
全部回復(fù)
微信用戶:回復(fù)陳詩晗老師 你好請問能請教一下明細(xì)賬嗎?
2022-11-25 11:01:57
陳詩晗老師:回復(fù)微信用戶就你看你那個題目里面,他給出了明細(xì)科目,就是用于社會福利彩票的公益金資助,這個是明細(xì)科目,你在設(shè)置明細(xì)賬的時候,直接用這個明細(xì)科目來設(shè)置賬戶就可以了。
2022-11-25 11:22:40
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 憤怒的鋼筆 發(fā)表的提問:
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理中為什么有些步驟沒有財務(wù)處理?比如說第一步,年末將財政撥款收入和對應(yīng)的財政撥款支出結(jié)轉(zhuǎn)入“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”只有預(yù)算會計處理
各自會計基礎(chǔ)有差異 所以并不是完全同步 借,收入類 貸,支出類,財政撥款結(jié)余
78樓
2022-11-27 08:25:34
全部回復(fù)
憤怒的鋼筆:回復(fù)陳詩晗老師 沒明白 老師您能通俗點說嗎
2022-11-27 09:05:45
陳詩晗老師:回復(fù)憤怒的鋼筆就是財務(wù)會計和預(yù)算會計科目不一樣,還有一個是收付實現(xiàn)制一個是權(quán)責(zé)發(fā)生制,處理不一樣是正常的
2022-11-27 09:28:24
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 憂郁的棒球 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位2018收到財政局預(yù)備經(jīng)費時,借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款—事業(yè)運行,支付人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出時,借:其他應(yīng)收款—事業(yè)運行—各項費用貸:銀行存款,2019年實行新政府會計制度,收到財政局預(yù)撥轉(zhuǎn)列支文件,借:其他應(yīng)付款—事業(yè)運行,貸財政補(bǔ)助收入,借:業(yè)務(wù)活動費用或管理費用,貸其他應(yīng)收款—事業(yè)運行—各項費用,請問2019年同意轉(zhuǎn)列支需要做預(yù)算嗎?收到預(yù)撥經(jīng)費,和預(yù)撥經(jīng)費轉(zhuǎn)列支,預(yù)算會計應(yīng)該怎么做。
2019年同意列舉這個支出的時候,那么相應(yīng)的,但是你在這一塊兒實際沒有支付錢。預(yù)算會計也是不需要處理的,預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制。
79樓
2022-11-27 08:46:10
全部回復(fù)
憂郁的棒球:回復(fù)陳詩晗老師 2019年收到的預(yù)撥經(jīng)費要做預(yù)算會計嗎
2022-11-27 09:14:15
陳詩晗老師:回復(fù)憂郁的棒球收到的話,你只要借你的資金結(jié)存,代撥款收入處理的。
2022-11-27 09:32:26
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 危機(jī)的星月 發(fā)表的提問:
請問去年已經(jīng)轉(zhuǎn)出的一筆支出因為沒有收到財政撥款掛在其他應(yīng)付款上,今年財政撥款回來,預(yù)算會計這邊怎么做賬?與財政對賬時收入與支出都應(yīng)是今年的,
你好! 借:貨幣資金…銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
80樓
2022-11-27 09:10:00
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ ??? 發(fā)表的提問:
政府預(yù)算會計里,以前年度支出明細(xì)科目有誤應(yīng)在本年如何調(diào)賬,如:將接待費記成辦公費支出
你好! 跨年度了,損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)了沒有余額了,本年不可以調(diào)整了(可以返結(jié)賬調(diào)整)
81樓
2022-11-28 06:55:05
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 苑園園園 發(fā)表的提問:
請問預(yù)算會計用借用的是財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)累計結(jié)轉(zhuǎn)貸財政應(yīng)返還額度出的錢,那支出就變得少了,那么做決算報表該怎么做,決算報表就會少掉這個錢
如果說年底還有這個沒有用完的錢,你都處理,是借資金結(jié)存~財政應(yīng)返還額度。貸資金結(jié)存~零余額賬戶用款額度。不會存在說的你這種分錄呀。
82樓
2022-11-28 07:19:20
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 老實的含羞草 發(fā)表的提問:
從上年結(jié)轉(zhuǎn)財政預(yù)算內(nèi)資金中,撥付給下屬單位的資金。財務(wù)會計和預(yù)算會計應(yīng)該如何會計處理?具體分錄是?
你好,我們平時撥給下屬單位的經(jīng)費分錄是 借業(yè)務(wù)活動費 貸財政補(bǔ)助收入 借事業(yè)支出 貸財政補(bǔ)助預(yù)算收入
83樓
2022-11-28 07:30:24
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 馥馥馥兒 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位會計中如何區(qū)分一筆業(yè)務(wù)計入中央財政支出還是地方財政支出
你這個看那個相關(guān)的財政的一個撥款的回單,他會明確說明你那個是什么樣的資金來源。
84樓
2022-11-28 07:37:27
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ . 發(fā)表的提問:
請問財務(wù)會計和預(yù)算會計憑證匯總表上行政支出數(shù)據(jù)應(yīng)該一致嗎
你好,財務(wù)會計和預(yù)算會計憑證匯總表上行政支出數(shù)據(jù)一般一致
85樓
2022-11-28 07:54:59
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 學(xué)堂用戶xw6cdq 發(fā)表的提問:
老師您好!政府會計制度下,其他單位撥款給我們。收入時 財務(wù)會計: 借銀行存款 貸非財政撥款收入 預(yù)算會計:借資金結(jié)存貸非財政撥款預(yù)算收入 ;支出時 財務(wù)會計:借業(yè)務(wù)費用 貸銀行存款 預(yù)算會計:借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存。下一年還用這筆非財政撥款收入支出,應(yīng)該怎樣做分錄。
下一年使用的時候,你正常放到你當(dāng)年的支出處理,然后期末的時候這個蜘蛛會轉(zhuǎn)到那個非財政,撥款結(jié)余就沖減之前的余額就行了。
86樓
2022-11-29 06:52:28
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ ?漂漂慕子 發(fā)表的提問:
行政單位財政撥款未到賬,先用基本戶支付,這時候預(yù)算會計進(jìn)支出時,能不能進(jìn)行政支出——財政撥款支出?
你好! 可以的
87樓
2022-11-29 07:06:48
全部回復(fù)
?漂漂慕子:回復(fù)蔣飛老師 老師,我們進(jìn)支出,財政未進(jìn),對不上賬,咋樣處理更好?
2022-11-29 07:43:05
蔣飛老師:回復(fù)?漂漂慕子那就視同基本戶開支就可以了
2022-11-29 08:10:31
?漂漂慕子:回復(fù)蔣飛老師 我的意思是與財政決算不一致
2022-11-29 08:21:10
蔣飛老師:回復(fù)?漂漂慕子你好! 是的。
2022-11-29 08:44:33
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
預(yù)算會計:財政直接支付時,預(yù)算單位應(yīng)做怎樣的分錄
借;事業(yè)支出等科目 貸;零余額賬戶用款額度等科目
88樓
2022-11-29 07:15:36
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ xm 發(fā)表的提問:
政府采購固定資產(chǎn),財務(wù)會計借固定資產(chǎn),貸零余額,預(yù)算會計借行政支出,貸資金結(jié)存??墒穷A(yù)算會計的行政支出明細(xì)科目,我選基本支出還是項目支出呢
你這屬于項目支出,同學(xué)
89樓
2022-11-29 07:30:04
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 學(xué)堂學(xué)員 發(fā)表的提問:
維修維護(hù)費總計958000元,去年按進(jìn)度支付費用766400元,甲方已開具發(fā)票, 做賬為:預(yù)算會計:借:業(yè)務(wù)管理費用——766400 貸:財政應(yīng)返還額度——766400 財務(wù)會計:借:事業(yè)支出——766400 貸:財政應(yīng)返還額度——766400 目前維修維護(hù)已完工,維修費余款191600,質(zhì)保金5%應(yīng)是47900元。 分錄如下:預(yù)算會計:業(yè)務(wù)管理費用——191600 貸:財政應(yīng)返還額度——143700 貸:應(yīng)收賬款——47900 財務(wù)會計:借:事業(yè)支出——191600 貸:財政應(yīng)返還額度——191600 老師 這樣做對嗎
你好,同學(xué)。 你這里的分錄處理并沒什么問題的
90樓
2022-11-29 07:50:00
全部回復(fù)
學(xué)堂學(xué)員:回復(fù)陳詩晗老師 老師,你好。我們是事業(yè)單位,維修維護(hù)完工時甲方已開具191600的發(fā)票,但是我實際沒有支付沒那么多的錢,我財務(wù)會計是不是需要按照實際支付的金額143700元做分錄呢?不然我預(yù)算會計和財務(wù)會計的應(yīng)返還額度不一樣了,謝謝老師。
2022-11-29 08:30:03
陳詩晗老師:回復(fù)學(xué)堂學(xué)員你預(yù)算會計是按實際支付金額計支出的,財務(wù) 會計沒錢支付部分放負(fù)債處理即可的
2022-11-29 08:44:00

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