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怎么根據(jù)會計(jì)科目匯總表做總賬
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徐阿富老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 沉默的面包 發(fā)表的提問:
老師資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)怎么填,根據(jù)科目匯總表嗎
你好,可以根據(jù)各科目期初余額分析填列
61樓
2022-11-17 14:51:59
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 豐色魚 發(fā)表的提問:
資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金借貸,我根據(jù)總賬和科目匯總表的數(shù)填表,不知道哪里錯(cuò)了跟答案不碰??傎~和科目匯總表都對。
您好,您填寫那個(gè)手工賬的報(bào)表試試。
62樓
2022-11-20 14:35:44
全部回復(fù)
QQ老師
職稱:中級會計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 麗霞 發(fā)表的提問:
根據(jù)科目匯總表,和試算平衡表能做出財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
你好,根據(jù)科目余額表,可以出資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。
63樓
2022-11-20 14:53:13
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 28.47w
引用 @ 夕顏若雪 發(fā)表的提問:
新建賬套如何根據(jù)科目匯總表錄期初余額?
你好!你要根據(jù)科目余額表來做期初數(shù)啊。
64樓
2022-11-20 15:06:42
全部回復(fù)
夕顏若雪:回復(fù)宋生老師 老師,像現(xiàn)金按哪個(gè)數(shù)據(jù)錄?是9月的期末余額做10月的期初數(shù)碼?
2022-11-20 15:26:56
宋生老師:回復(fù)夕顏若雪你好!是的。按9月末的數(shù)據(jù)
2022-11-20 15:40:06
夕顏若雪:回復(fù)宋生老師 借方本年累計(jì),貸方本年累計(jì),我按匯總表數(shù)據(jù)錄入后,余額又不對?
2022-11-20 16:08:40
宋生老師:回復(fù)夕顏若雪您好!你只需要按余額來計(jì)入
2022-11-20 16:23:38
夕顏若雪:回復(fù)宋生老師 借方本年累計(jì),貸方本年累計(jì),是不是分別填3897322,3870882.24?
2022-11-20 16:41:10
宋生老師:回復(fù)夕顏若雪您好!只需要填余額填入期初數(shù)。
2022-11-20 16:52:14
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 28.47w
引用 @ 戈飛 發(fā)表的提問:
老師,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)什么來填寫,科目匯總表?總賬?余額表?還是什么。
您好!一般是根據(jù)科目余額表來。
65樓
2022-11-20 15:15:00
全部回復(fù)
戈飛:回復(fù)宋生老師 兩個(gè)表都是根據(jù)科目余額表填寫嗎?
2022-11-20 15:29:27
宋生老師:回復(fù)戈飛您好!資產(chǎn)負(fù)債表一般是的。但是利潤表不一樣,它是按本期發(fā)生額來填
2022-11-20 15:42:48
王雁鳴老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Luck Fairy 發(fā)表的提問:
根據(jù)銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬來寫科目匯總表怎么寫啊
您好,建議編制丁字賬來寫科目匯總表。
66樓
2022-11-21 13:34:05
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 張怡 發(fā)表的提問:
做憑證了啊,先做憑證,在做丁字賬,之后根據(jù)丁字賬做的科目匯總表
您好,是啊,如果憑證的借貸方發(fā)生額,都做到丁字賬上了,那就是平的,如果不平,那就是憑證上的數(shù)據(jù)沒有全部列入丁字賬,或者憑證不平,只有這兩種情況。
67樓
2022-11-21 13:54:53
全部回復(fù)
張小寧老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.97
解題: 0.09w
引用 @ 順利的早晨 發(fā)表的提問:
接了個(gè)外賬,只給了我資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 憑證中有憑證匯總表,我怎么錄入把他之前的數(shù)據(jù)銜接上呢?根據(jù)憑證匯總表我怎么做科目余額表呢
非新成立公司建賬需要 1、科目余額表(展開到末級明細(xì)科目);(近三個(gè)月的,可以是電子檔) 2、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表(最后一個(gè)月);可以是電子檔 3、總賬(一級科目)、明細(xì)賬最末級;(從成立到現(xiàn)在的)可以是電子檔
68樓
2022-11-21 14:14:59
全部回復(fù)
順利的早晨:回復(fù)張小寧老師 他那邊提供不了了,只有這些我在億企代賬中有辦法錄入嗎? ?
2022-11-21 14:45:12
張小寧老師:回復(fù)順利的早晨科目余額表必須要有吧
2022-11-21 15:12:03
順利的早晨:回復(fù)張小寧老師 沒有,? 根據(jù)他這個(gè)憑證匯總表能編制科目余額表嗎
2022-11-21 15:35:27
張小寧老師:回復(fù)順利的早晨你好,不行了,以前的明細(xì)賬啥都沒有嗎
2022-11-21 15:48:19
順利的早晨:回復(fù)張小寧老師 只給了利潤表? 資產(chǎn)負(fù)債表? 憑證? ?憑證匯總表
2022-11-21 16:10:39
張小寧老師:回復(fù)順利的早晨要求給科目余額表,你才好建賬
2022-11-21 16:40:03
文靜老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,會計(jì)學(xué)講師
4.99
解題: 1.33w
引用 @ 從容的煎蛋 發(fā)表的提問:
怎么根據(jù)圖片里的制作科目匯總表和試算平衡
同學(xué),首先檢查丁字形賬戶金額是否正確,第二,丁字形賬戶上應(yīng)該列出期初余額,本期發(fā)生額和期末余額這些指標(biāo)。只有這些工作做完之后才能進(jìn)行科目匯總和試算平衡。如圖所示。你改好了檢查沒問題我再教你做
69樓
2022-11-22 12:27:58
全部回復(fù)
文靜老師:回復(fù)從容的煎蛋如果只是進(jìn)行科目匯總和發(fā)生額試算平衡,不對余額試算平衡,以上數(shù)據(jù)也可以。你只需要做好兩件事。1全部總賬的丁字形賬戶(比如你的多個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬需要匯總到一個(gè)總賬)2.需要總賬借貸發(fā)生額分別匯總。
2022-11-22 12:52:24
從容的煎蛋:回復(fù)文靜老師
2022-11-22 13:09:37
文靜老師:回復(fù)從容的煎蛋你有財(cái)務(wù)軟件,為什么要手動試算平衡呢
2022-11-22 13:25:43
從容的煎蛋:回復(fù)文靜老師 因?yàn)槔蠋熥屛覀冎匦略诒砀窭飳?/div>
2022-11-22 13:37:34
文靜老師:回復(fù)從容的煎蛋你的丁字型賬戶不對。如果你有現(xiàn)成的軟件,篩選出總賬科目,發(fā)給我,我教你做試算平衡和科目匯總。如果沒有,先按我的要求修改對丁字型賬戶。如果只是進(jìn)行科目匯總和發(fā)生額試算平衡,不對余額試算平衡,以上數(shù)據(jù)也可以。你只需要做好兩件事。1全部總賬的丁字形賬戶(比如你的多個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬需要匯總到一個(gè)總賬)2.需要總賬借貸發(fā)生額分別匯總。
2022-11-22 13:58:09
森林老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 2.61w
引用 @ 大氣的帆布鞋 發(fā)表的提問:
錄始化入數(shù)據(jù)是根據(jù)什么表入,是科目匯總表還是
應(yīng)該看科目余額表和賬本,一般都是期初的數(shù)據(jù)
70樓
2022-11-22 12:47:56
全部回復(fù)
大氣的帆布鞋:回復(fù)森林老師 帳本看那個(gè)
2022-11-22 13:07:28
森林老師:回復(fù)大氣的帆布鞋賬本就是按你科目余額表當(dāng)期的賬本,如你的余額表是2020年12月的,你賬本就看2020年的
2022-11-22 13:31:58
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 發(fā)表的提問:
紙質(zhì)版的做賬,科目匯總表出現(xiàn)三位小數(shù)
你好,是什么情況怎么會造成有三位小數(shù),是不是單元格格式設(shè)置的問題
71樓
2022-11-22 12:57:57
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.64w
引用 @ 漂亮的冰淇淋 發(fā)表的提問:
是根據(jù)記賬憑證登記科目匯總表嗎?我是手工賬。
哦可以的,可以這么做的。
72樓
2022-11-22 13:18:57
全部回復(fù)
江老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 發(fā)表的提問:
為啥填科目匯總表的時(shí)候 借貸方不平 T字型賬戶都是根據(jù)原始憑證寫的 科目匯總表也是根據(jù)T字型賬戶填寫的 可就是不平
逐筆檢查,這個(gè)肯定是哪個(gè)數(shù)據(jù)登記 掉了
73樓
2022-11-22 13:41:19
全部回復(fù)
會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師:回復(fù)江老師 老師這道題, 借主營業(yè)務(wù)成本250000 貸庫存商品 250000 借銀行存款58500 貸應(yīng)收賬款50000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8500 還是從未結(jié)轉(zhuǎn)成本和已結(jié)轉(zhuǎn)成本寫,提問了沒人回我
2022-11-22 13:56:23
江老師:回復(fù)會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師借:原材料 -50000 貸:應(yīng)付賬款 -58500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)8500
2022-11-22 14:11:31
陽老師
職稱:中級會計(jì)師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ 神奇小飛俠 發(fā)表的提問:
記賬憑證和科目匯總表是根據(jù)什么打鉤,也就是記賬的。
你好,是根據(jù)記賬憑證編制的科目匯總表
74樓
2022-11-23 09:41:29
全部回復(fù)
神奇小飛俠:回復(fù)陽老師 那請問記賬憑證上需要打鉤的,是根據(jù)所開明細(xì)賬打鉤的嗎?是這樣的嗎?老師
2022-11-23 10:01:41
陽老師:回復(fù)神奇小飛俠你好,記賬憑證根據(jù)明細(xì)賬打勾
2022-11-23 10:25:34
梵一老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.97
解題: 0.09w
引用 @ kj_NMe1LK3UKxCM 發(fā)表的提問:
以前會計(jì)交接時(shí)科目匯總表里面試算不平是按照沒有做平的差額繼續(xù)往下做嗎?
你好,需要將試算找平在往下操作
75樓
2022-11-23 09:55:34
全部回復(fù)
kj_NMe1LK3UKxCM:回復(fù)梵一老師 如果不平的話是不是就不能夠填制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
2022-11-23 10:18:27
梵一老師:回復(fù)kj_NMe1LK3UKxCM
2022-11-23 10:30:33

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