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會計人員在記錄賬簿時發(fā)生錯誤
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冉老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 知性的盼望 發(fā)表的提問:
記賬憑證填寫無誤,登記賬簿時金額錯誤多記了,后面又記了幾筆金額,均已結(jié)出余額,該怎么更正?
你好,學(xué)員,這個是手工賬嗎
31樓
2022-11-08 16:36:59
全部回復(fù)
方亮老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 111 發(fā)表的提問:
會計賬簿只能根據(jù)審核無誤的記賬憑證登記
錯誤,因為總賬可以根據(jù)科目匯總表登記。
32樓
2022-11-09 15:04:50
全部回復(fù)
徐悅
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
0.00
解題: 0w
引用 @ 敏感的仙人掌 發(fā)表的提問:
在記賬憑證中,會計人員誤將原材料科目寫成庫存商品科目哪里錯了
你好,做一筆調(diào)整分錄就可以。原材料是需要生產(chǎn)加工的,庫存商品不需要加工,直接銷售
33樓
2022-11-09 15:32:54
全部回復(fù)
飛飛老師
職稱:中級會計師
0.00
解題: 0w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問:
發(fā)現(xiàn)是出納人員的錯誤應(yīng)該用什么會計分錄
您好,您這邊問的是現(xiàn)金短缺10元是出納人員的錯誤應(yīng)該用什么會計分錄嗎?
34樓
2022-11-09 15:54:38
全部回復(fù)
微信用戶:回復(fù)飛飛老師 是的 應(yīng)該用什么
2022-11-09 16:32:07
飛飛老師:回復(fù)微信用戶您好,會計分錄如下: 借:其他應(yīng)收款(應(yīng)由責(zé)任人賠償或保險公司賠償) 貸:待處理財產(chǎn)損溢
2022-11-09 16:46:42
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 文琴 發(fā)表的提問:
12、各單位發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,不得違反規(guī)定私設(shè)會計賬簿進(jìn)行登記、核算。( ) 錯在了統(tǒng)一兩個字,以為是逐筆登記?
你好,學(xué)員,這個具體咨詢什么問題的
35樓
2022-11-09 16:16:25
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 智慧充滿我腦袋 發(fā)表的提問:
某企業(yè)結(jié)賬前發(fā)現(xiàn)賬簿記錄中有一筆金額為3457的銷售記錄記為3475元,相關(guān)的記賬憑證沒有錯誤,應(yīng)該采用的錯賬更正方法是劃線更正法
您好 應(yīng)該采用劃線更正法
36樓
2022-11-09 16:24:59
全部回復(fù)
智慧充滿我腦袋:回復(fù)bamboo老師 那記賬后呢
2022-11-09 16:50:48
bamboo老師:回復(fù)智慧充滿我腦袋您不是已經(jīng)在賬簿上記賬了么?
2022-11-09 17:15:42
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 。 發(fā)表的提問:
劃線更正法是結(jié)賬前修改賬簿上的錯誤,那么結(jié)賬后怎么修改賬簿上的錯誤?如果記賬憑證中也不是科目也不是金額有錯誤,而是其他項目錯誤用什么方法修正?
你好!結(jié)賬后可以用紅字更正法、補充登記法
37樓
2022-11-10 15:48:27
全部回復(fù)
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 福祿壽禧財???? 發(fā)表的提問:
紅字更正法,記賬憑證和賬簿記錄中應(yīng)借應(yīng)貸會計科目無誤,只是所記金額大于應(yīng)記金額的,按紅字多記金額登記入賬那不還是錯的嗎?
他是你之前的金額做錯了,就要紅字沖減多計的金額
38樓
2022-11-10 16:08:31
全部回復(fù)
福祿壽禧財????:回復(fù)辜老師 老師,請問用多記的金額紅字填一張然后入賬時候是用沖銷過的金額入賬是嗎?那尚未入賬是什么意思呀
2022-11-10 16:28:13
辜老師:回復(fù)福祿壽禧財????是的,多計的金額紅字沖減,沖減后,就調(diào)整為正確的了,沒有尚未入賬的呀
2022-11-10 16:48:57
福祿壽禧財????:回復(fù)辜老師 那劃線更正法的尚未入賬是啥意思呀
2022-11-10 17:12:47
辜老師:回復(fù)福祿壽禧財????劃線更正法,是你劃掉錯誤的憑證,相當(dāng)于沒有入賬
2022-11-10 17:42:27
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.41w
引用 @ 發(fā)表的提問:
是個兼職會計,然后公司的現(xiàn)金、銀行帳也都是在做的,然后在賬簿記賬人員那里,填寫了會計人員的這事不對的吧,怎樣改過來呢
您好!沒關(guān)系的啊。 不用改
39樓
2022-11-10 16:14:59
全部回復(fù)
燕:回復(fù)宋生老師 這樣的話,記賬憑證那里出納也要填寫我的名字嗎?記賬和制單的已經(jīng)是我了
2022-11-10 16:32:49
宋生老師:回復(fù)您好!是記賬和制單可以是你。但是出納不能是你
2022-11-10 16:57:19
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 五岳 發(fā)表的提問:
會計分錄是記入在哪里?會計賬簿還是復(fù)式記賬中?
你好,計入記賬憑證
40樓
2022-11-11 15:07:32
全部回復(fù)
五岳:回復(fù)鄒老師 那會計賬簿登什么,格式和復(fù)式記賬一樣嗎
2022-11-11 15:33:22
鄒老師:回復(fù)五岳你好,登記相應(yīng)科目余額發(fā)生增減變動情況 是根據(jù)復(fù)式記賬憑證來登記的,格式是不同的
2022-11-11 15:55:31
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 弘1027 發(fā)表的提問:
開出支票10000元支付欠款業(yè)務(wù),在登記賬簿時筆誤計入了“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬的借方,其他均未記錯,這種錯誤可以通過“應(yīng)收賬款”總賬與所屬明細(xì)賬發(fā)生額和余額對照表中總賬與明細(xì)賬借方發(fā)生額的差額用除2法進(jìn)行查找。這句話是對還是錯?為什么?應(yīng)該用什么方法查找。
除二法   記賬時稍有不慎,很容易發(fā)生借貸方記反或紅藍(lán)字記反;簡稱為“反向”。它有一個特定的規(guī)律就是錯賬差數(shù)一定是偶數(shù),只要將差數(shù)用二除得的商就是錯賬數(shù)。所以稱這種查賬方法為除二法,這是一種最常見而簡便的查錯賬方法。   例如,某月資產(chǎn)負(fù)債表借貸的兩方余額不平衡,其錯賬差數(shù)是3750.64元,這個差數(shù)是偶數(shù),它就存在“反向”的可能,那么我們可以以3750.64/2=1875.32元,這樣只要去查找1875.32元這筆賬是否記賬反向就是了。   如錯誤差數(shù)是奇數(shù),那就沒有記賬反向的可能,就不適用于“除二法”來查。
41樓
2022-11-11 15:21:50
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.63w
引用 @ A 發(fā)表的提問:
老師,發(fā)現(xiàn)以前的賬簿和憑證正確,報表錯誤,應(yīng)該怎么辦?
你好,錯誤的報表是今年的嗎?
42樓
2022-11-11 15:40:49
全部回復(fù)
A:回復(fù)郭老師 不是,是去年十二月份的,但是年報的時候是按正確的報的
2022-11-11 16:01:09
A:回復(fù)郭老師 只是十二月的報表是錯誤的
2022-11-11 16:18:31
郭老師:回復(fù)A不建議你修改了,稅務(wù)局那邊也修改不了了
2022-11-11 16:30:24
A:回復(fù)郭老師 但是老師,年報是按正確的報的
2022-11-11 16:50:54
郭老師:回復(fù)A那就可以不去修改了,
2022-11-11 17:04:53
A:回復(fù)郭老師 現(xiàn)在審計那邊問我要十二月份的報表,我現(xiàn)在不知道該給他提供按年報的數(shù)據(jù)還是按十二月份報的那個數(shù)據(jù)了
2022-11-11 17:31:02
郭老師:回復(fù)A按匯算清繳的給他提供
2022-11-11 17:51:36
A:回復(fù)郭老師 哦,那就按年報的來
2022-11-11 18:15:18
A:回復(fù)郭老師 那老師,我今年的資產(chǎn)負(fù)債表期初余額是去年沒更正的數(shù),我能去稅局讓他幫我更正過來嗎?
2022-11-11 18:26:22
郭老師:回復(fù)A那你去修改吧 影響期初了
2022-11-11 18:54:22
A:回復(fù)郭老師 只修改今年的期初就可以了是吧老師?去年十二月份的沒法修改對吧
2022-11-11 19:06:22
郭老師:回復(fù)A你好是的 具體的可以問下你稅務(wù)局
2022-11-11 19:26:42
A:回復(fù)郭老師 好的老師
2022-11-11 19:43:45
郭老師:回復(fù)A不用客氣的。
2022-11-11 20:03:08
思頓喬老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.62w
引用 @ 愛笑的冬天 發(fā)表的提問:
老師,你好,我在錄憑證時,發(fā)現(xiàn)賬簿啟用時間錯誤,應(yīng)該怎么修改,需要把做好的憑證刪掉嗎,
您好,不需要刪掉的。謝謝
43樓
2022-11-11 15:51:59
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 發(fā)表的提問:
,記賬憑證填寫無誤,登記賬簿時金額錯誤,并且已月底結(jié)賬,后面又記了幾筆金額,均已結(jié)出余額,該怎么更正?
,建議在結(jié)出余額下的空白行進(jìn)行更正調(diào)整處理比較好。
44樓
2022-11-13 15:03:17
全部回復(fù)
斂:回復(fù)王雁鳴老師 金額大于正確金額,直接把多余的減掉可以嗎
2022-11-13 15:35:23
王雁鳴老師:回復(fù)您好,金額大于正確金額,直接把多余的減掉可以的。摘要寫明原因。
2022-11-13 15:46:37
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.4w
引用 @ 虛幻的狗 發(fā)表的提問:
資料:華聯(lián)公司在賬證核對過程中,發(fā)現(xiàn)賬簿出現(xiàn)以下錯誤:請指出錯誤原因,并更正錯賬。 車間計提折舊20000元,記賬憑證記錄為: 借:制造費用 20 000 貸:累計折舊 20 000 記賬時,制造費用賬簿記錄為200000元。 生產(chǎn)領(lǐng)用材料10000元,記賬憑證記錄為: 借:生產(chǎn)成本 1 000 貸:原材料 1 000 并已登記入賬。 用現(xiàn)金發(fā)放工資50000元,記賬憑證記錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 58 000 貸:庫存現(xiàn)金 58 000 并已登記入賬。 收回其他單位欠款100000元,記賬憑證記錄為: 借:應(yīng)收賬款 100 000 貸:銀行存款 100 000 并已登記入賬。 企業(yè)管理部門領(lǐng)用維修材料1000元,記賬憑證記錄為: 借:制造費用 1 000 貸:原材料 1 000 并已登記入賬。
1紅字沖減制造費用180000 2、補充登記一筆生產(chǎn)成本9000
45樓
2022-11-13 15:14:38
全部回復(fù)
暖暖老師:回復(fù)虛幻的狗3紅字沖減-8000 4處理正確 5分錄錯誤 借管理費用1000 貸銀行存款:1000
2022-11-13 15:40:35

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