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做機關單位的會計怎么保護自己
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蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 嘿boy 發(fā)表的提問:
老師,問一下現(xiàn)在單位的在編人員是機關代扣社保等,等2019年之后是稅務局代收,那要自己申報嗎,具體會有哪些改變?
你好! 需要自己申報的,沒有什么變化的
91樓
2022-11-28 07:06:29
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宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.41w
引用 @ 何玲 發(fā)表的提問:
老師,單位有個員工離職,單位應負擔的社保,在離職當月讓員工自己承擔單位部分,自己承擔單位的那一部分要怎么賬務處理?
你好!這個做不了,你只能賬上正常做,然后私下收現(xiàn)金
92樓
2022-11-28 07:19:33
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何玲:回復宋生老師 員工當月只上了10天班,單位承擔的那部分由員工和單位各負擔一半,已經(jīng)在工資表上扣了,那這樣就做不了了
2022-11-28 07:35:16
宋生老師:回復何玲你好!是的。你賬上做的沒錯,只是私下收回就好了
2022-11-28 07:46:37
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ just go *^_^* 發(fā)表的提問:
如果離職了,原單位還在用自己的會計證要怎么處理?
你好,他在什么地方用到你的證?會計從業(yè)資格證已經(jīng)取消了!
93樓
2022-11-28 07:34:59
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just go *^_^*:回復老江老師 之前做稅務登記用,然后就一直在
2022-11-28 07:50:28
老江老師:回復just go *^_^*讓他去變更一下(或咨詢一下當?shù)囟悇?,如何去變更?/div>
2022-11-28 08:17:24
龍楓老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
4.99
解題: 1.55w
引用 @ 阿依舍 發(fā)表的提問:
自己單位采購的產(chǎn)品,企業(yè)自己拿來用了,怎么做分錄?
你好,可以是生產(chǎn)成本的啊
94樓
2022-11-29 06:01:50
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阿依舍:回復龍楓老師 分錄怎么做?
2022-11-29 06:16:23
龍楓老師:回復阿依舍借 生產(chǎn)成本 貸 庫存商品或者原材料
2022-11-29 06:38:49
阿依舍:回復龍楓老師 不用交稅?
2022-11-29 06:55:16
龍楓老師:回復阿依舍你好,如果自己生產(chǎn)
2022-11-29 07:15:59
龍楓老師:回復阿依舍是可以不用繳納的啊
2022-11-29 07:35:45
阿依舍:回復龍楓老師 外購的不是自己生產(chǎn)的
2022-11-29 07:59:53
龍楓老師:回復阿依舍這個得看你具體應用在哪里,比如剛才說的用于生產(chǎn)就是不用的
2022-11-29 08:15:56
蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 精明的爆米花 發(fā)表的提問:
購進煤炭時,我們自己過磅?,F(xiàn)在我們做賬是用自己的磅單噸位,還是司機給的對方的磅單噸位做賬,再請問一下我們自己的磅單和對方的磅單是不是都得粘貼
你好! 最好都粘貼在后面的
95樓
2022-11-29 06:26:40
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顏老師
職稱:,中級會計師,初級會計師
4.95
解題: 0.28w
引用 @ 阿依舍 發(fā)表的提問:
單位賣的產(chǎn)品,自己單位用了,怎么做分錄,怎么交稅?謝謝
您好! 自產(chǎn)自銷視同銷售,要確認收入成本
96樓
2022-11-29 06:31:41
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阿依舍:回復顏老師 兩個問題,1怎么做分錄,2怎么交稅
2022-11-29 06:50:52
顏老師:回復阿依舍分錄:借 費用 或成本 貸 主營收入 銷項稅額 結轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 繳納增值稅 按正常的銷售一起申報
2022-11-29 07:07:35
阿依舍:回復顏老師 金額呢?怎么確定,比如這東西進價100元
2022-11-29 07:34:58
顏老師:回復阿依舍金額根據(jù)你們的售價啊
2022-11-29 07:55:26
阿依舍:回復顏老師 外購的自用,還得交稅?
2022-11-29 08:14:06
顏老師:回復阿依舍你不是說自己單位賣的產(chǎn)品嗎
2022-11-29 08:28:55
阿依舍:回復顏老師 對啊,賣的也是進的,只是沒賣,自己用了
2022-11-29 08:52:24
顏老師:回復阿依舍外購商品用于職工福利,不視同銷售,進項稅轉(zhuǎn)出,具體分錄如下: 1、購進時: 借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、使用時: 借:應付職工薪酬——職工福利費 貸:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 3、期末計提職工薪酬: 借:生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用/銷售費用等 貸:應付職工薪酬
2022-11-29 09:07:15
方亮老師
職稱:稅務師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ Betty 發(fā)表的提問:
我們單位的員工 一個人工資3500,社保單位交665.38,自己交225.6,然后225.6從工資扣 分錄怎么做的
1、計提工資: 借:管理費用等 3500 貸:應付職工薪酬-工資 3500 2、計提單位負擔的社保和公積金: 借:管理費用等 665.38 貸:應付職工薪酬-社保和公積金 665.38 3、發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬-工資 3500 貸:銀行存款 3500-225.6 貸:其他應付款-社保和公積金(個人負擔的部分) 225.6
97樓
2022-11-29 07:00:45
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Betty:回復方亮老師 好的 謝謝老師
2022-11-29 07:25:06
方亮老師:回復Betty不客氣。
2022-11-29 07:43:50
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 飛雪 發(fā)表的提問:
單位有一個職員離職社保未做減員,還在單位上社保,錢她自己交,今天她把社保費轉(zhuǎn)到基本戶了,怎么做分錄
你好 收到款項 借;銀行存款 貸;其他應付款 代為繳納 借;其他應付款 貸;銀行存款
98樓
2022-11-29 07:30:00
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