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會計部門根據(jù)核對無誤的入庫單
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答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 無情的烏冬面 發(fā)表的提問:
2.根據(jù)《會計法》的相關規(guī)定,下列各項中,不屬于會計工作社會監(jiān)督范圍的有 ( )。 A.財政部門的會計監(jiān)督 B.單位稽核部門的監(jiān)督 C.注冊會計師的審計監(jiān)督 D.單位審計部門的監(jiān)督 為什么樣這題的答案是C呢
你好,因為注冊會計師是有償收費的,沒有監(jiān)督的義務。
16樓
2022-11-02 07:50:24
全部回復
無情的烏冬面:回復答疑蘇老師 喔,明白了,謝,
2022-11-02 08:05:25
答疑蘇老師:回復無情的烏冬面不客氣,祝工作順利哦!
2022-11-02 08:34:33
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 恒心 發(fā)表的提問:
老師你好,想咨詢一下關于出納問題,是各部門報銷的單據(jù)交給出納,出納核對后付了錢,那出納把那些單據(jù)放在那里呢,還要不要交給會計員?
交給會計員吧 。
17樓
2022-11-02 09:03:15
全部回復
恒心:回復袁老師 那會計員根據(jù)出納員交來單據(jù)費用來記賬憑證后再錄入系統(tǒng),那單據(jù)由誰保管?
2022-11-02 09:19:19
袁老師:回復恒心訂憑證后面吧 。
2022-11-02 09:44:13
吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 侯玉霞 發(fā)表的提問:
酒業(yè)銷售的分公司,每天早上業(yè)務員用借酒單在倉庫部門借酒銷售,下午來財務出納開收據(jù)及交款,欠據(jù)交會計,會計要怎樣做帳?和庫存商怎樣核對?
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入,交款,借:現(xiàn)金 貸:應收賬款,結轉成本,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
18樓
2022-11-02 10:16:47
全部回復
侯玉霞:回復吳月柳 那業(yè)務員和倉庫怎么平帳呢?我和業(yè)務員倉庫之間的帳務怎么處理?
2022-11-02 10:36:15
吳月柳:回復侯玉霞你們用報表核對就行了,因為你做了賬務后庫存商品數(shù)量會跟著變的
2022-11-02 10:51:57
侯玉霞:回復吳月柳 哦借應收賬款,貸主營業(yè)務收入要交稅嗎?
2022-11-02 11:06:56
吳月柳:回復侯玉霞要的
2022-11-02 11:26:32
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 老仙人 發(fā)表的提問:
公司分銷售跟工程,各部門開各部門的單據(jù),想問下,單據(jù)應該怎樣傳遞,是先交給出納,還是先交會計
交給會計審核后交由出納付款
19樓
2022-11-02 11:12:50
全部回復
老仙人:回復袁老師 我們是裝飾公司,屬于家族公司,平時財務也不太規(guī)范,分銷售跟工程兩部分,基本上都是收款單,材料單,現(xiàn)在都是各部門先交給出納,然后出納記個流水帳再給會計,經(jīng)常出現(xiàn)單據(jù)遺失問題
2022-11-02 11:33:52
老仙人:回復袁老師 袁老師,那單據(jù)交會計處時,要有什么手續(xù)嗎?會計審核后交出納時也要有什么接交手續(xù)嗎
2022-11-02 12:02:50
老仙人:回復袁老師 還有會計審核后只交需要收付款的單據(jù)給出納嗎?出納收付完款后,單據(jù)還要交回給會計嗎?
2022-11-02 12:22:27
袁老師:回復老仙人這個是根據(jù)憑證,復核簽字的,可以辦個簽字交接單
2022-11-02 12:47:44
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 樂樂 發(fā)表的提問:
老師我用金蝶商貿(mào)高級版憑證制作出現(xiàn)結果科目掛核算項目部門,但單據(jù)無對應部門異常
這個最好掛個部門吧
20樓
2022-11-02 12:06:59
全部回復
樂樂:回復袁老師 老師這個掛一個部門是什么意思,憑證做不了
2022-11-02 12:35:19
袁老師:回復樂樂就是如屬于哪個部門做憑證選那個部門即可
2022-11-02 12:46:05
樂樂:回復袁老師 這是之前好幾個月的銷售單,已經(jīng)審核結算了,那還能改嗎?
2022-11-02 13:04:18
袁老師:回復樂樂不能了
2022-11-02 13:25:04
樂樂:回復袁老師 那這個憑證做不了,要怎么期末結賬呢?
2022-11-02 13:51:28
袁老師:回復樂樂那你反結賬看看能不能修改吧
2022-11-02 14:04:33
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Athena詩之靈韻 發(fā)表的提問:
老師,費用報銷是根據(jù)部門不同還是根據(jù)具體業(yè)務來計入相應的會計科目?
你好,一般是根據(jù)用途計入相應的科目,不過也有企業(yè)是根據(jù)部門設置明細核算的
21樓
2022-11-02 15:19:23
全部回復
Athena詩之靈韻:回復鄒老師 老師,是不是報銷寫借款單時,按用途計入相應的科目,但是支付報銷單費用時,按采購部門計入相應的科目?
2022-11-02 15:40:56
鄒老師:回復Athena詩之靈韻是的
2022-11-02 15:53:45
許老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 芬 - Shelly 發(fā)表的提問:
初級會計,咨詢您一個問題,我報名成功了,報名表也打出來了,那個表單位蓋章后是不是還得交給有關部門審核?什么時候交?
這個不用的呀 沒必要的
22樓
2022-11-02 15:36:10
全部回復
venus老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 詼詼 發(fā)表的提問:
老師,倉庫的出入庫賬可以根據(jù)出庫入庫單單獨做嗎?另新建個賬套專門做倉庫出入。
這個是可以和你們的軟件商溝通的
23樓
2022-11-02 15:56:11
全部回復
詼詼:回復venus老師 我們一共買了3個賬套,現(xiàn)在才開賬。覺得出入庫和公司賬做在一起明細太多了,容易亂。費用我按發(fā)票時間入賬抵扣,再做一套倉庫出入賬會導致領用時間和發(fā)票時間不一樣。稅務查到會不會有問題啊?
2022-11-02 16:17:59
venus老師:回復詼詼其實倉庫這塊是成本賬所以最好要真實反應企業(yè)情況
2022-11-02 16:45:50
詼詼:回復venus老師 嗯,還有采購的商品及辦公用品有可能是研發(fā)人員領用,所以還會涉及研發(fā)費用的劃分。(像金額小數(shù)量多又雜的存貨,是在賬上設置到最明細去核算比較好。還是在賬上設置到類別,更明細賬另設備查簿。哪樣做更好一些呢?)
2022-11-02 17:13:55
詼詼:回復venus老師 我怕開始用錯方法給以后帶來不方便。
2022-11-02 17:27:43
venus老師:回復詼詼大類分清楚,設置到明細中去
2022-11-02 17:51:38
詼詼:回復venus老師 所有的都設置在金蝶系統(tǒng)賬上核算是嗎?分到最細?
2022-11-02 18:17:35
venus老師:回復詼詼對的,最好和金蝶軟件服務售后商溝通下你們的情況,他們給幫你們遠程處理,
2022-11-02 18:36:59
詼詼:回復venus老師 讓他們給些建議是嗎?
2022-11-02 18:47:49
詼詼:回復venus老師 我將最明細的設置到輔助核算里面去。
2022-11-02 19:15:47
venus老師:回復詼詼對的,因為最終設置的一些流程需要在軟件商的幫助下進行
2022-11-02 19:45:20
森林老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.61w
引用 @ 熱心的棉花糖 發(fā)表的提問:
沒有會計部門審核,審核可以不簽字嗎?
同學,你好,這個可以的。
24樓
2022-11-02 16:14:59
全部回復
venus老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ Happy 發(fā)表的提問:
總部部門前來報銷辦公用品費用280元,審核無誤以現(xiàn)金補足其定額,怎么做會計分錄
你好,同學就紅沖280分錄
25樓
2022-11-03 14:52:23
全部回復
Happy:回復venus老師 怎么做會計分錄
2022-11-03 15:11:09
venus老師:回復Happy你們當時報銷做 借管理費用——辦公費 貸其他應付款 現(xiàn)在用現(xiàn)金補足是嗎,有沒有真實支付現(xiàn)金
2022-11-03 15:29:47
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 溫婉的八寶粥 發(fā)表的提問:
在大企業(yè),會計需要的原始憑證比如出庫入庫單,領料單等,一般是由各部門送到會計那,還是會計要去各部門要?
一般都是單據(jù)流轉到財務這里的
26樓
2022-11-03 15:09:57
全部回復
姜老師
職稱:高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 苑園園園 發(fā)表的提問:
行政單位:財務會計金額可以根據(jù)單據(jù)核對有沒有平衡有沒有對,那么預算會計是根據(jù)什么來核對呢?怎么知道各預算科目金額有沒有對錯?
預算會計根據(jù)收支金額做賬。如果沒有支付貨幣資金預算會計不做賬務處理。
27樓
2022-11-03 15:21:07
全部回復
苑園園園:回復姜老師 收支金額也有預算內(nèi)的和不是預算內(nèi)的資金,還有就是上年結轉的資金,這些都要做預算會計?
2022-11-03 16:05:47
許老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 樸素的唇膏 發(fā)表的提問:
出庫單上沒有領貨人簽字印有個部門是領貨人嗎
同學你好!這樣的話? 只能把這個部門? 視為領貨人了
28樓
2022-11-03 15:30:25
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.59w
引用 @ 花癡的心情 發(fā)表的提問:
6月30日,會計對人事部門提供的6月員工工資表進行審核,審核無誤后,計提6月人工工資53000元,其中總經(jīng)辦10000元,人事行政部5000元,銷售部14000元,財務部16000元,采購部(為銷售部門服務)5000元,配送部(為銷售部門服務)3000元
借管理費用工資31000 銷售費用工資22000 貸應負職工薪酬工資53000
29樓
2022-11-03 15:51:59
全部回復
笑笑老師
職稱:中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師
4.99
解題: 0.72w
引用 @ . 發(fā)表的提問:
費用歸集:財務部按月根據(jù)行政部提供的各部門領用金額統(tǒng)計表,歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用,待實際領用時分攤。行政部買回來是的會計分錄怎么做
您好,行政部門購入辦公用品借記管理費用,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸銀行存款等
30樓
2022-11-06 15:45:51
全部回復
.:回復笑笑老師 上面說各部門實際領用時分攤,比方買回1000元的東西,當時做了1000元的管理費用,實際各部門領用時領用了500元,這時候是根據(jù)行政部門提供的各部門相關費用表做相應的管理費用,沖回行政的費用嗎
2022-11-06 16:07:48
笑笑老師:回復.您好,這樣就記入低值易耗品,按領用進行攤銷就可以了
2022-11-06 16:22:11

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