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應辦理會計人員工作交接的情形
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 長情的月亮 發(fā)表的提問:
公司開了4年,從2016年到2020年,A會計做了一年,2017年A會計和B會計辦理的交接,B會計做賬做到上月6月止,現(xiàn)在我和B會計辦理交接,只交接2017年到2020年的會計交接,還是和B會計辦理交接,從2016年到2020年6月?
你好 2016-20年6月的 從開業(yè)到現(xiàn)在的
76樓
2022-11-17 11:15:07
全部回復
長情的月亮:回復郭老師 老師那匯算清繳,工商年檢,社?;隀z怎么交接?
2022-11-17 11:30:16
郭老師:回復長情的月亮去年的直接給你紙質(zhì)的年報就可以 明年的你根據(jù)賬本憑證報表自己申報
2022-11-17 11:48:58
趙海龍老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.98
解題: 1.25w
引用 @ k1 發(fā)表的提問:
【單選】根據(jù)《會計法》的規(guī)定,對于“隨意變更會計處理方法”的行為,下列情形中,不屬于應當承擔的法律責任是( )。 A.由縣級以上人民政府財政部門責令限期改正 B.對單位處 3000 元以上 5 萬元以下的罰款 C.對其直接負責的主管人員可以處 5000 元以上 2 萬元以下的罰款 D.情形嚴重的,會計人員 5 年內(nèi)不得從事會計工作 為什么不是A,不是很懂,,麻煩老師解析一下
你好,很高興為你解答 A選項不是法律責任啊
77樓
2022-11-17 11:31:01
全部回復
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問:
我想問問您,去一個工廠應聘會計。怎么交接會計工作?
你好,會計交接一般按照這樣
78樓
2022-11-17 11:37:22
全部回復
莊老師:回復萌噠噠的小蘿卜辦理會計工作交接的基本程序   (1)交接前的準備工作。會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作:   ①已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。  ?、谏形吹怯浀馁~目應當?shù)怯浲戤叄Y(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。   ③整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。  ?、芫幹埔平磺鍍裕忻鲬撘平坏臅嫅{證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票雹發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。  ?、輹嫏C構(gòu)負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。   (2)移交點收。移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。具體要求是:  ?、佻F(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或“白條抵庫”現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負責查清處理。  ?、谟袃r證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。  ?、蹠嫅{證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。  ?、茔y行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務的明細賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。   ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。  ?、迣嵭袝嬰娝慊膯挝唬唤与p方應在電子計算機上對有關(guān)數(shù)據(jù)進行實際操作,確認有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。   (3)專人負責監(jiān)交。為了明確責任,會計人員辦理工作交接時,必須有專人負責監(jiān)交。通過監(jiān)交,保證雙方都按照國家有關(guān)規(guī)定認真辦理交接手續(xù),防止流于形式,保證會計工作不因人員變動而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權(quán)利和承擔義務,不允許任何一方以大壓小,以強凌弱,或采取非法手段進行威脅。移交清冊應當經(jīng)過監(jiān)交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責任的證件。
2022-11-17 12:02:17
小Y老師
職稱:初級會計師
4.98
解題: 0.08w
引用 @ 發(fā)表的提問:
老師,社保減員怎么操作啊 有網(wǎng)上直接辦理減員的,我不會操作,找不到窗口。我們有個員工離職了
你好,登陸社保局網(wǎng)站,社保停交那里
79樓
2022-11-17 11:51:59
全部回復
陸:回復小Y老師 具體應該怎么操作呢
2022-11-17 12:13:10
陸:回復小Y老師 停交和減員不是不一樣嗎 減員就是他已離職 停交了還有勞動關(guān)系
2022-11-17 12:27:45
小Y老師:回復網(wǎng)上減員可在省網(wǎng)報稅系統(tǒng)—社保費管理---社保費增員減員登記模塊中選擇“社保減員登記(在線錄入)”或“社保減員登記(EXCEL文件上傳方式)”或“社保減員登記(在冊減員)”三種方式操作
2022-11-17 12:47:08
小Y老師:回復是的,員工離職的話辦理社保減員
2022-11-17 13:00:53
曹小陽老師
職稱:初級會計師
4.96
解題: 0.09w
引用 @ Lynn 發(fā)表的提問:
19年為了提升企業(yè)形象購買的員工工作服掛到管理費用辦公費,是不是應該改為管理費用福利費?
工服計入職工福利費還是企業(yè)的成本費用里,要看工作服的幾種不同情況,不同處理。   1.如果企業(yè)根據(jù)員工的工作性質(zhì)和特點,按在職員工人數(shù)統(tǒng)一制作并要求工作時統(tǒng)一著裝的,可不計入福利費。   2.但如果企業(yè)在商場購買,然后發(fā)給職工的服裝,應作為職工福利費用支出   3.如果是車間那種的工作服,先購置、然后根據(jù)需要發(fā)放的話,則在工服驗收入庫時,先計入新準則中的周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品科目,領用時再按員工所屬的部門不同計入有關(guān)費用科目。
80樓
2022-11-20 11:14:43
全部回復
吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 好好學 發(fā)表的提問:
房地產(chǎn)企業(yè),辦公室行政部和財務部人員工資,什么情況下計管理費用,什么情況下計間接開發(fā)費用呢
你好,這兩個部門的工資都屬于管理費用科目
81樓
2022-11-20 11:32:27
全部回復
好好學:回復吳月柳 意思是說不論工地是否開工,都計入管理費用,那間接開發(fā)費用下的工資是什么部門的呢
2022-11-20 11:56:14
吳月柳:回復好好學這兩個部分如果是現(xiàn)場的就計入開發(fā)間接費用,沒有設置的計入管理費用,這么來劃分
2022-11-20 12:25:05
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 廖丹 發(fā)表的提問:
老師假如沒有主管人員,那家企業(yè)就一個會計,我該如何接手呢?謝謝!
您好,那您就全面接管吧,包括核算管理、編制憑證、登記明細賬、總賬,報表,報稅全套工作、財務章等等,除去出納工作以外,都要接管。
82樓
2022-11-20 11:52:00
全部回復
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ he維英 發(fā)表的提問:
會計人員剛接手公司時需要做哪些工作?
你好 你要核實下貨幣資金 賬面與你實際是否一致、庫存商品 固定資產(chǎn)、應收應付 其他應收應付 稅費明細賬是否有欠繳漏繳 漏做的收入等是否一致
83樓
2022-11-21 10:04:46
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小香豬 發(fā)表的提問:
會計主管辦理交接應請注意哪些問題
做好憑證,賬簿,報表,重要證件的交接 核對相關(guān)余額是否賬實
84樓
2022-11-21 10:23:45
全部回復
蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 上善若水。 發(fā)表的提問:
因為現(xiàn)在很多企業(yè)操作不合規(guī),會計在交接工作中賬實核對總是核不上,這種情況在實際工作中怎么處理?
你好, 是哪方面差異呢
85樓
2022-11-21 10:51:59
全部回復
上善若水。:回復蔣飛老師 存貨 固定資產(chǎn) 往來賬款
2022-11-21 11:15:22
蔣飛老師:回復上善若水。存貨 固定資產(chǎn) ,做盤盈盤虧處理(責任人的,由責任人賠償)
2022-11-21 11:44:33
蔣飛老師:回復上善若水。往來賬款,需要對應。
2022-11-21 12:02:56
蔣飛老師:回復上善若水。往來賬款,需要對應好,和對方對賬。
2022-11-21 12:28:28
上善若水。:回復蔣飛老師 可是固定資產(chǎn)沒票,我們這邊企業(yè)都是見票做賬
2022-11-21 12:51:15
蔣飛老師:回復上善若水。沒票,會計先入賬。把賬對上。
2022-11-21 13:18:25
易 老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 發(fā)表的提問:
老師,社保減員怎么操作啊 有網(wǎng)上直接辦理減員的,我不會操作,找不到窗口。我們有個員工離職了
你好,登陸社保局網(wǎng)站,社保停交那里找得到
86樓
2022-11-22 09:27:25
全部回復
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 清秀的刺猬 發(fā)表的提問:
會計交接工作需要交接哪些?具體的
會計賬簿、申報表、發(fā)票薄、銀行對賬單、固定資產(chǎn)清單等
87樓
2022-11-22 09:47:33
全部回復
清秀的刺猬:回復軼塵老師 各個科目的余額需要確認嗎?
2022-11-22 10:01:12
軼塵老師:回復清秀的刺猬你可以和財務報表核對一下
2022-11-22 10:12:52
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 發(fā)嗲的小貓咪 發(fā)表的提問:
辦理深圳工會會員要交錢的嗎
你好,同學。不交錢,但是要按期交納會費。
88樓
2022-11-22 10:14:47
全部回復
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 好好的學習 發(fā)表的提問:
交接會計工作需要交接什么?
同學你好 每個人工作內(nèi)容不同,要看具體情況, 交接的一般內(nèi)容: 1、現(xiàn)金、支票、空白支票、銀行票據(jù)等 2、各種財務印章、合同章、公章 3、工商、稅務登記書,銀行許可證等 4、賬簿、記賬憑證 5、尚未完成的交易、合同及說明情況 ,已經(jīng)完成,尚未記賬的各種交易證據(jù) 6、國稅報稅登陸密碼,認證發(fā)票的軟件登陸密碼.數(shù)控系統(tǒng)的金稅卡、登陸密碼、光盤等 7、賬務上異常情況的說明概況 8、各種對外報稅軟件 售后聯(lián)系電話 9、雙方核對一些明細清單,交了什么,沒交什么,核對各項是否一致,不一致的話原因是什么,雙方是否認可 10、其他一些需要注意的事項. 雙方交接人簽字確認,主要是涉及重要事項的資料,最好留下對方的電話,有問題不明白的及時聯(lián)系.
89樓
2022-11-22 10:22:08
全部回復
好好的學習:回復立紅老師 假如從外賬公司把賬接回來,最起始的第一張憑證要不要開始錄?,怎么接上會計報表的數(shù)據(jù)
2022-11-22 10:48:52
立紅老師:回復好好的學習同學你好,外賬應是對于發(fā)生的業(yè)務都已經(jīng)錄好憑證;接下來發(fā)生的業(yè)務,自已做憑證錄入,然后出報表就可以;
2022-11-22 11:12:10
好好的學習:回復立紅老師 已經(jīng)轉(zhuǎn)移系統(tǒng)的了
2022-11-22 11:33:53
好好的學習:回復立紅老師 不同系統(tǒng)了就是需要接上前面的數(shù)據(jù)怎么接?
2022-11-22 11:48:22
立紅老師:回復好好的學習同學你好,不同系統(tǒng)了就是需要接上前面的數(shù)據(jù)怎么接?——可以看下能不能導入數(shù)據(jù),如果不能,就得重新手動錄入;再接著做業(yè)務
2022-11-22 12:17:09
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 結(jié)實的大雁 發(fā)表的提問:
辦理與在建工程相關(guān)工作的人員工資能否計入在建工程(相關(guān)工作如辦理土地使用證,能評等 )
你好, 可以記在建工程的,
90樓
2022-11-22 10:36:59
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