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注會會計所有分錄都要背下來嗎
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王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ sami 發(fā)表的提問:
注冊會計師經(jīng)濟法,背誦繞口令給一些來記憶?沒有的老師,不要接??!過時的不要,謝謝
您好,哪個是過時的,麻煩您先發(fā)上來看看,謝謝。
76樓
2022-11-17 11:30:30
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Melody 發(fā)表的提問:
——跨年了,甚至跨兩年了,才發(fā)現(xiàn)有幾個會計分錄出錯,怎么處理呢?
你好,錯誤的分錄是?正確的分錄應當是?
77樓
2022-11-17 11:36:59
全部回復
Melody:回復鄒老師 1.某軟件服務費支出,以前年度——借:其他應收款 貸:現(xiàn)金 修改——本年度——1.借:其他應收款(負數(shù)) 貸:現(xiàn)金(負數(shù))2.借:管理費用,貸:現(xiàn)金 這樣對嗎? 2.遇以往年度未計提卻直接繳納稅費,是否需要調(diào)整—— 以前年度——借:應交稅金——應交城維稅 貸:銀行存款 今年補計提?——借:稅金及附加——城維稅 貸:應交稅金——應交城維稅 3.人事未及時減員,造成賬目社保余額錯誤的——把未減員的員工那部分社保做營業(yè)外支出,否則跟薪資表的社保匯總欄不匹配 以前年度——借:管理費用-社保費 , 管理費用-研發(fā)費用-社保費 ,其他應付款-社保費 ,貸:銀行存款 今年更改——借:管理費用-社保費,管理費用-研發(fā)費用-社保費 ,其他應付款-社保費 ,營業(yè)外支出, 貸:銀行存款 4.在繳納社保分錄中,其中某月吧個人承擔部分的“其他應付款”計入了“其他應收款”科目,導致年末余額對不上號,也同樣紅字沖銷,另寫一筆正確為“其他應付款-社保費”的可以嘛? 5.以前年度某月份工資計提錯誤,借:管理費用-工資 ,借:管理費用-研發(fā)費用-工資 ,貸:應付工資 只是數(shù)字錯,是否紅字沖銷,重新寫上對的數(shù)據(jù),分錄同即可? 6.某技術員以前年度補繳社保,金額錯誤,借:管理費用-研發(fā)費用-社保費,借:其他應付款-社保費用,貸:銀行存款,銀行存款金額無誤,就是前兩個科目金額有少許錯誤,是否紅沖,更改正確數(shù)字即可?
2022-11-17 11:48:17
鄒老師:回復Melody你好,可以把之前錯誤分錄沖銷,然后做一筆正確的分錄 如果涉及損益科目,通過以前年度損益調(diào)整科目核算就是了
2022-11-17 12:11:08
Melody:回復鄒老師 那以前年度損益調(diào)整科目的分錄之后還需要轉(zhuǎn)一筆未分配利潤嗎
2022-11-17 12:38:41
鄒老師:回復Melody你好,需要把 以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
2022-11-17 12:51:42
Melody:回復鄒老師 明白了,謝謝老師~
2022-11-17 13:10:50
鄒老師:回復Melody不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
2022-11-17 13:34:09
Melody:回復鄒老師 再補充一句,小金額的錯誤也需要用到以前年度損益嘛??
2022-11-17 13:54:08
鄒老師:回復Melody你好,只要是跨年了涉及損益科目需要調(diào)整,就需要通過 以前年度損益調(diào)整科目核算的
2022-11-17 14:18:30
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小小甘 發(fā)表的提問:
會計學堂哪里有會計分錄的資料可以下載
你好,可以在下載中心下載各種資料
78樓
2022-11-20 11:06:10
全部回復
笑口常開老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師
4.96
解題: 0.31w
引用 @ 天與地卑 發(fā)表的提問:
在哪里下載穆凡注會經(jīng)濟法的背多分講義?
你好,穆老師的注會密訓班
79樓
2022-11-20 11:16:19
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天與地卑:回復笑口常開老師 是他的沖刺班嗎?我下了兩個講義,謝謝老師o(^o^)o
2022-11-20 11:49:59
笑口常開老師:回復天與地卑是的,是沖刺班,直播回放里找到穆老師的課程。有資料下載
2022-11-20 12:02:04
羅老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 朵朵 發(fā)表的提問:
老師,上月已經(jīng)計提稅金但是票據(jù)沒有去銀行拿,這個月拿到會計摘要怎么寫
上月支付xx稅金
80樓
2022-11-20 11:24:20
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maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 隔壁王老二 發(fā)表的提問:
老師,問一下,工會經(jīng)費每個月都需要計提嗎,會計分錄怎么操作
這個是需要交的時候再計提這個,借:管理費用-工會經(jīng)費   貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費   繳納時:   借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費   貸:銀行存款
81樓
2022-11-20 11:52:00
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隔壁王老二:回復maize老師 工會經(jīng)費每個月申報是填寫哪個表呢
2022-11-20 12:06:55
maize老師:回復隔壁王老二這個需要看你們那邊,這個電子稅務局,那個其他收入下面,我看學員截圖是這樣,不知道你們那邊是哪里,
2022-11-20 12:36:41
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 不忘初心 發(fā)表的提問:
有得簡單分錄會做,有的不會,學好實操是要把所有分錄都會么?有什么學習方法?
你好,分錄沒辦法窮盡,唯一解決的方法就是多學多問
82樓
2022-11-21 09:20:00
全部回復
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 319800380 發(fā)表的提問:
老師你好有一問題需請教:現(xiàn)有ABC三個公司,B欠C20萬,B先讓A替自己換C20萬,然后B有錢時在還給A。AB如何分別做會計分錄。
您好,應該簽訂三方協(xié)議,根據(jù)協(xié)議,B做賬,借;應付賬款-C公司,20萬元,貸:其他應付款-A公司,20萬元。A公司做賬,借;其他應收款-B公司,20萬元,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,20萬元。
83樓
2022-11-21 09:43:23
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吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 玉潔 發(fā)表的提問:
從購買固定資產(chǎn),到處置,都會有哪些會計分錄,能寫下嗎,還有各自的摘要都是什么?謝謝,老師。
購買,借:固定資產(chǎn) 應交稅費-進項稅額 貸:銀行存款 處置(1)借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 若報廢處理固定資產(chǎn)損益為虧損 (2)借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款(發(fā)生的清理費用) 應交稅費——應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出(非正常使用情況下報廢的需要進項轉(zhuǎn)出,正常使用而報廢的不需要進項稅額轉(zhuǎn)出,比如被盜等情況均轉(zhuǎn)出,小規(guī)模此科目忽略) 若有收到殘料變價收入: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 (3)若處理后為虧損,月末將固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)入 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 若處理后為收益,則月末將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入: 借:固定資產(chǎn)清理 貸: 營業(yè)外收入
84樓
2022-11-21 10:03:54
全部回復
玉潔:回復吳月柳
2022-11-21 10:31:54
玉潔:回復吳月柳 我們公司,是除了自己購買的商品,進項抵扣,其余的進項稅都沒抵扣
2022-11-21 10:43:52
吳月柳:回復玉潔用于經(jīng)營上的都可以抵扣
2022-11-21 11:00:09
玉潔:回復吳月柳 怎么算是用到經(jīng)營上面的
2022-11-21 11:26:03
吳月柳:回復玉潔不是福利和業(yè)務招待的都行
2022-11-21 11:47:20
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 樸實的寶貝 發(fā)表的提問:
老師,我想問一下,會計分錄誰負責給我?會計分錄都有什么內(nèi)容
你好,學員,新年好 會計分錄是會計做賬的,會計分錄是涉及會計科目以及金額的
85樓
2022-11-21 10:28:57
全部回復
樸實的寶貝:回復冉老師 能給我個截圖嗎?我看看,我不知道老師有沒有發(fā)給我
2022-11-21 11:01:54
冉老師:回復樸實的寶貝比如老師給你寫一個 借銀行存款113 貸主營業(yè)務收入100 應交稅費應交增值稅13
2022-11-21 11:16:44
樸實的寶貝:回復冉老師 這個應該是沒給我,老師直播間說給,但是線下老師沒回我
2022-11-21 11:27:11
冉老師:回復樸實的寶貝可以問一下課程老師,或者客服,很抱歉老師老師沒有權限發(fā)文件,抱歉
2022-11-21 11:40:08
樸實的寶貝:回復冉老師 老師,這里面沒有會計分錄是嗎
2022-11-21 11:50:51
冉老師:回復樸實的寶貝單純的看這個文件夾名稱是沒有的
2022-11-21 12:12:36
馬老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ wangvlti 發(fā)表的提問:
老師,能詳細的說一下所有會計分錄嗎?
你這在這就很不現(xiàn)實的一個問題 那一個月都講不完 你這樣的情況 你去看看初級會計實務的課程 這個看完基本就沒啥問題了
86樓
2022-11-21 10:51:59
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軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 魔幻的微笑 發(fā)表的提問:
股東和公司之間資金往來如何處理會計分錄
只能算是借款。在期末的時候盡量沖掉。
87樓
2022-11-22 09:38:25
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路老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.99
解題: 0.53w
引用 @ Dan-rrr 發(fā)表的提問:
購車間里的電爐,幾年后才收到了票,我們財總讓我沖往來,請問怎么做會計分錄?
您好,之前沒來票,你們是一直掛在往來嗎?
88樓
2022-11-22 09:49:14
全部回復
Dan-rrr:回復路老師 就掛在應付賬款里
2022-11-22 10:07:34
路老師:回復Dan-rrr電爐是作為固定資產(chǎn)的嗎,現(xiàn)在把應付賬款沖平就好。 借:固定資產(chǎn) 貸:應付賬款
2022-11-22 10:24:32
Dan-rrr:回復路老師 謝謝老師
2022-11-22 10:42:54
路老師:回復Dan-rrr不用謝,祝工作順利
2022-11-22 11:06:25
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 九離 發(fā)表的提問:
外賬上沒有做往來,但是對方回款打到對公銀行了,外賬上怎么做會計分錄
你好,你需要把之前的業(yè)務分錄補上,然后做回款分錄
89樓
2022-11-22 10:08:16
全部回復
九離:回復鄒老師 關鍵是后面沒單據(jù)
2022-11-22 10:23:59
九離:回復鄒老師 而且這個月收入不能做那么多
2022-11-22 10:45:21
鄒老師:回復九離你好,對方回款打到對公銀行了,說明之前就銷售了貨物,對方才會把款項打到你單位賬戶 這個是需要做收入分錄,收款分錄處理才是的
2022-11-22 10:56:35
九離:回復鄒老師 我說的是外賬邁
2022-11-22 11:26:15
鄒老師:回復九離你好,外賬之前沒有做往來,現(xiàn)在收款可以這樣做分錄 借;銀行存款,貸;預收賬款
2022-11-22 11:54:35
九離:回復鄒老師 就是說是先付的是吧
2022-11-22 12:12:15
九離:回復鄒老師 后面消費就做進去是嗎
2022-11-22 12:29:05
鄒老師:回復九離你好,是的,先做預收賬款處理,之后按送貨情況確認收入
2022-11-22 12:50:30
劉老師8892
職稱:中級會計師,初級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 柔弱的灰狼 發(fā)表的提問:
合并單位往來賬會計分錄怎么處理
同學您好,請問您是咨詢合并報表下,往來賬如果進行內(nèi)部抵銷? 還是本單位內(nèi)部,同一個公司,既有應收又有應付的情況呢
90樓
2022-11-22 10:27:16
全部回復

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