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轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)營業(yè)稅的會(huì)計(jì)分錄
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吳月柳
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ Jane kong 發(fā)表的提問:
無形資產(chǎn)攤銷會(huì)計(jì)分錄
借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷
76樓
2022-11-20 10:10:17
全部回復(fù)
易 老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 金池? 發(fā)表的提問:
轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)的使用權(quán)和所有權(quán)分別是計(jì)入什么科目? 轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)呢?
你好 讓渡無形資產(chǎn)的使用權(quán)取的收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,讓渡無形資產(chǎn)的所有權(quán)的凈損益計(jì)入資產(chǎn)處置損益。
77樓
2022-11-20 10:26:25
全部回復(fù)
方亮老師
職稱:稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 葉大一 發(fā)表的提問:
出售無形資產(chǎn) 該無形資產(chǎn)的成本是300 萬 已累計(jì)攤銷230萬 轉(zhuǎn)讓過程中的應(yīng)交稅費(fèi)是5萬,實(shí)際取得轉(zhuǎn)讓的價(jià)款是110萬 已存入銀行這道題的分錄怎么寫
借:銀行存款 110 借:累計(jì)攤銷 230 貸:無形資產(chǎn) 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 5 貸:營業(yè)外收入 35
78樓
2022-11-20 10:45:18
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 輕松的柚子 發(fā)表的提問:
無形資產(chǎn)對外投資的會(huì)計(jì)分錄
你好,無形資產(chǎn)對外投資 借:長期股權(quán)投資 貸:無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
79樓
2022-11-20 11:07:07
全部回復(fù)
小云老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 小科 發(fā)表的提問:
門店轉(zhuǎn)讓費(fèi)怎么做分錄,老板要求做無形資產(chǎn),或是固定資產(chǎn),可以嗎
你好,這樣一般計(jì)損益,管理費(fèi)用
80樓
2022-11-20 11:25:00
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 勤勞的苗條 發(fā)表的提問:
無形資產(chǎn)攤銷會(huì)計(jì)分錄?
你好!借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷
81樓
2022-11-21 09:29:04
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ 學(xué)堂用戶j47dw2 發(fā)表的提問:
轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)使用權(quán)和出售無形資產(chǎn)所有權(quán)計(jì)入什么
82樓
2022-11-21 09:44:15
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ sunny慧 發(fā)表的提問:
老師,房產(chǎn)企業(yè)原來會(huì)計(jì)把土地出讓金的金額記到無形資產(chǎn)里了也攤銷了,現(xiàn)在工程已經(jīng)竣工結(jié)算了,這個(gè)可以從無形資產(chǎn)直接轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)成本嗎?分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸無形資產(chǎn)??梢砸稽c(diǎn)點(diǎn)轉(zhuǎn)嗎,我想現(xiàn)在每月開票,根據(jù)開票收入慢慢轉(zhuǎn),不知道這樣操作可行嗎?
你好,可以的,但是貸方是累計(jì)攤銷
83樓
2022-11-21 10:09:43
全部回復(fù)
sunny慧:回復(fù)暖暖老師 主要是攤銷的不多,意思先把攤銷的抵完,再抵無形資產(chǎn)嗎?
2022-11-21 10:46:03
暖暖老師:回復(fù)sunny慧是的,你的理解是正確的
2022-11-21 11:08:27
maize老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 超人 發(fā)表的提問:
經(jīng)營餐廳,購買餐飲管理系統(tǒng)花的錢怎么做會(huì)計(jì)分錄?是屬于無形資產(chǎn)嗎?
多少錢,金額不大,直接做管理費(fèi)用,
84樓
2022-11-21 10:24:59
全部回復(fù)
超人:回復(fù)maize老師 8萬元老師
2022-11-21 10:54:09
maize老師:回復(fù)超人那做無形資產(chǎn)吧,這個(gè)合適
2022-11-21 11:13:51
超人:回復(fù)maize老師 好的老師,攤銷時(shí)是這樣做分錄嗎,借管理費(fèi)用—無形資產(chǎn)攤銷,貸累計(jì)折舊?
2022-11-21 11:43:43
maize老師:回復(fù)超人是的,借管理費(fèi)用—無形資產(chǎn)攤銷,貸累計(jì)折舊?
2022-11-21 12:05:06
超人:回復(fù)maize老師 謝謝老師?。?/div>
2022-11-21 12:15:18
maize老師:回復(fù)超人好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
2022-11-21 12:31:29
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)使用權(quán)是會(huì)計(jì)要素收入的定義嗎
您好!轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)使用權(quán)也是收入的一種表現(xiàn)形式。
85樓
2022-11-22 09:53:57
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 素箋淡墨 發(fā)表的提問:
我想問一下轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)對損益的影響,要不要考慮轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)時(shí)的增值稅
你好,增值稅是價(jià)外稅,不會(huì)影響轉(zhuǎn)讓損益
86樓
2022-11-22 10:07:26
全部回復(fù)
素箋淡墨:回復(fù)立紅老師 但是寫分錄的時(shí)候貸方不是要記增值稅嘛,資產(chǎn)處置損益在會(huì)計(jì)分錄中是倒擠出來的
2022-11-22 10:41:38
素箋淡墨:回復(fù)立紅老師
2022-11-22 10:55:03
素箋淡墨:回復(fù)立紅老師 寫分錄的時(shí)候損益不是要考慮增值稅嘛,那答案不是應(yīng)該和會(huì)計(jì)分錄一致嘛
2022-11-22 11:15:10
立紅老師:回復(fù)素箋淡墨你好,因?yàn)槲覀兘璺姐y行存款這個(gè)數(shù)也是包括增值稅的數(shù)的,和貸方的增值稅的數(shù)是相抵掉的, 比如 借:銀行存款 106 借:累計(jì)攤銷 10 貸:無形資產(chǎn)80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交(銷)6 那么損益=106加上10減80減6=100加上10減80,所以增值稅沒有影響損益
2022-11-22 11:27:25
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 燕子 發(fā)表的提問:
老師:請教一下,自形開的無形資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄是按原值入賬嗎?再納稅加計(jì)75%。無形資產(chǎn)入賬,及加計(jì)75%攤銷如何做會(huì)計(jì)分錄?
你好! 老師:請教一下,自形開的無形資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄是按原值入賬嗎? …對的
87樓
2022-11-22 10:14:59
全部回復(fù)
蔣飛老師:回復(fù)燕子加計(jì)扣除不用做賬的,是稅務(wù)規(guī)定(加計(jì)75%),會(huì)計(jì)不做賬的
2022-11-22 10:30:14
燕子:回復(fù)蔣飛老師 攤銷額加計(jì)75%,平時(shí)不做賬。納稅時(shí)享受是嗎?平時(shí)只推銷原值
2022-11-22 10:46:44
蔣飛老師:回復(fù)燕子你好! 是的。
2022-11-22 11:14:27
meizi老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 牙牙牙 發(fā)表的提問:
商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。無形資產(chǎn)、專票的稅額要分別入無形資產(chǎn)、應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,對吧?
你好 是的 需要體現(xiàn)銷項(xiàng)稅的
88樓
2022-11-23 06:40:42
全部回復(fù)
牙牙牙:回復(fù)meizi老師 謝謝老師,已調(diào)整
2022-11-23 07:09:40
maize老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @  Nov. 發(fā)表的提問:
無形資產(chǎn)增加會(huì)計(jì)分錄
借無形資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款
89樓
2022-11-23 06:54:44
全部回復(fù)
 Nov.:回復(fù)maize老師 為什么掛在其他應(yīng)付款里面呢,這不是一筆資產(chǎn)嗎?
2022-11-23 07:15:06
maize老師:回復(fù) Nov.這個(gè)要是沒有付款就做其他應(yīng)付款,不是主營所以做應(yīng)付賬款 ,要是主營需要做應(yīng)付賬款,你要是付款可以直接做貸銀行
2022-11-23 07:32:15
 Nov.:回復(fù)maize老師 老師,要是我這個(gè)其他應(yīng)付款不用付了,應(yīng)該調(diào)到啥子科目
2022-11-23 07:53:33
maize老師:回復(fù) Nov.做營業(yè)外收入這個(gè)需要
2022-11-23 08:04:09
 Nov.:回復(fù)maize老師 老師,你幫我看一下,我們5萬塊錢買了這家公司溢價(jià)沒有
2022-11-23 08:15:46
maize老師:回復(fù) Nov.我沒處理過這樣業(yè)務(wù),你在會(huì)計(jì)問問下處理過老師們哈,謝謝合作
2022-11-23 08:35:45
樸老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ 胖嘟 發(fā)表的提問:
關(guān)于固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄
你好,你說的是購買入賬的分錄嗎
90樓
2022-11-23 07:15:08
全部回復(fù)
胖嘟:回復(fù)樸老師 有關(guān)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)各種情況下的所有分錄
2022-11-23 07:40:09
樸老師:回復(fù)胖嘟固定資產(chǎn)購進(jìn) 借固定資產(chǎn) 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 固定資產(chǎn)折舊的分錄 借制造費(fèi)用/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸累計(jì)折舊 清理的時(shí)候如果發(fā)生增值稅,那么也需要做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5、固定資產(chǎn)清查 (1)固定資產(chǎn)盤盈 固定資產(chǎn)盤盈都是作為以前的差錯(cuò)處理,所以會(huì)通過“以前年度損益調(diào)整”的科目來核算 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (2)固定資產(chǎn)盤虧 固定資產(chǎn)盤虧分盤虧時(shí)和報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后來進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄的處理 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:其他應(yīng)收款(可收回的保險(xiǎn)賠償或過失人賠償) 營業(yè)外支出-盤虧損失 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2022-11-23 08:00:57
樸老師:回復(fù)胖嘟無形資產(chǎn) 借無形資產(chǎn) 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2022-11-23 08:22:59
樸老師:回復(fù)胖嘟攤銷分錄:借:管理費(fèi)用--無形資產(chǎn)攤銷,貸:累計(jì)攤銷。如果單位還沒有執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,攤銷分錄:借:管理費(fèi)用--無形資產(chǎn)攤銷,貸:無形資產(chǎn)
2022-11-23 08:33:05

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