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  • 你好!增值稅是不計(jì)提的?!皯?yīng)交稅金”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”和“未交增值稅”兩個明細(xì)科目。   “應(yīng)交稅金——未交增值稅”:核算增值稅期末欠交數(shù)或多交數(shù)。借方余額反映多交數(shù),貸方余額反映欠交數(shù)。   “應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”:   借方設(shè)置: “進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”   貸方設(shè)置:“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等。   第二,增值稅一般納稅人的有關(guān)賬務(wù)處理:  ?、?、一般購銷業(yè)務(wù)   國內(nèi)采購、進(jìn)口物資   借:原材料   應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:銀行存款   銷售、提供勞務(wù)、分配給股東   借:應(yīng)收賬款(應(yīng)付股利)   貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   ②、接受投資(同時(shí)收到增值稅發(fā)票的)   借:原材料   應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:股本   資本公積   ③、接受應(yīng)稅勞務(wù)   借:管理費(fèi)用等   應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:銀行存款  ?、?、購入免稅農(nóng)產(chǎn)品(沒有增值稅專用發(fā)票,稅額是按13%計(jì)算出來的)。   借:原材料   應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:銀行存款  ?、?、視同銷售:   委托代銷、代銷、用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、投資、福利、

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  • 1、到當(dāng)?shù)氐胤蕉悇?wù)局網(wǎng)站下載外出經(jīng)營活動稅收管理證明進(jìn)行填具 2、到當(dāng)?shù)氐胤蕉悇?wù)局提交以下資料(需原件及復(fù)印件_加蓋公章): a.營業(yè)執(zhí)照 b.稅務(wù)登記證 c.單位申請證明(寫明外出經(jīng)營事由) d.法人身份證 e.法人代表授權(quán)證明(到稅局辦理業(yè)務(wù)的授權(quán)) f.經(jīng)辦人的身份證 g.合同原件及復(fù)印件+合同印花稅完稅證明 如果為建筑企業(yè),需補(bǔ)充: 企業(yè)資格證書及當(dāng)時(shí)申請企業(yè)時(shí)所附的相關(guān)主管單位證書 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金

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  • 出納員開出現(xiàn)金支票一張,金額2 000元,提取現(xiàn)金以補(bǔ)充庫存現(xiàn)金。 采購員王立出差預(yù)借差旅費(fèi)1 000元。 為職工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)600元。 核定企業(yè)后勤部門定額備用金1 500元,撥付現(xiàn)金。 采購員王立出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)950元,余款退回現(xiàn)金。 月末后勤部門報(bào)銷辦公費(fèi)等共計(jì)1 400元,支付現(xiàn)金補(bǔ)足定額。 2、要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。

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  • 備份: 你一進(jìn)去就是你的賬套了,然后點(diǎn)擊主菜單的“文件”,在里面就可以看見“賬套備份”了,點(diǎn)擊“賬套備份”,你選擇好你的備份地點(diǎn),就可以了?;謴?fù):你備份的賬套并不是直接就可以打開的,你要先恢復(fù)。你進(jìn)入一個賬套后,在軟件的主頁面,點(diǎn)擊主菜單的“文件”,然后點(diǎn)擊“賬套恢復(fù)”,你選擇好你的恢復(fù)地點(diǎn),記住后,再點(diǎn)擊主菜單的“文件”,點(diǎn)擊“打開賬套”,選擇你剛才的文件路徑就可以了

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