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  • 【1、收發(fā)存明細賬,詳細分品種、類別記錄每一種物資的收發(fā)情況,并及時結(jié)余額。一邊核實于實務(wù)的是否相符。 2、保管帳,因為很多企業(yè)要根據(jù)倉庫保管人員核實后的單據(jù)辦理付款手續(xù),物管人員要記錄此賬簿。分供貨單位核算,送貨時,計入貸方,簽字去辦理付款,計入借方。 】 倉庫管理員工作流程 1、請購 1)對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購,由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購; 2)對于非定型及計劃外物資的請購,由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量,并說明使用情況,填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可,報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部; 2、驗收 1)倉管員根據(jù)采購計劃進行驗貨; 2)對于印刷品的驗收,倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進行; 3)貨物如有差錯,及時通知財務(wù)主管與采購干事,以扣壓貨款,并積極聯(lián)系印刷商做更正處理; 4)所有物資的驗收,一律打印入庫單或直撥單,一式三聯(lián),第一聯(lián)交財務(wù)部,第二聯(lián)倉庫留存,第三聯(lián)送貨人留存,(如欠帳,此聯(lián)由送貨人留存,憑此聯(lián)到財務(wù)結(jié)賬,如是采購現(xiàn)金付款,則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)。 5)對于直拔物資,倉管員做一級驗收之后,通知使用部門做二級驗收合格,則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收,由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標明的內(nèi)容認真驗收并辦理入倉手續(xù),如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求,應(yīng)拒

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  • 總帳,銀行及現(xiàn)金日記帳等必須設(shè)置的賬本外,明細帳需要設(shè)置存貨,應(yīng)付賬款,有固定資產(chǎn)的話要設(shè)置固定資產(chǎn)的明細帳,各項費用明細帳等。

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