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  • 1、把母公司與子公司關(guān)系書明,后寫清分公司是作為獨立的會計主體核算的。 2、寫一下總公司的概況及財務(wù)制度及財務(wù)會計核算方法。 3、要簡單寫一下投資人的關(guān)系(股東)有幾個股東 4、需要一些董事會的決議文件(這個基本是走走形式的在工商稅務(wù)那兒) 5、要先在工商注冊登記完成,然后是稅務(wù) 以上是全國各地開設(shè)分公司的一些流程,各地還有一些不同。

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  • 做一份兒交接表,內(nèi)容包括:會計交接內(nèi)容包括會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件、會計工具、印章和其他資料。 具體要求是: ①現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或“白條抵庫”現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負責查清處理。 ②有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。 ③會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。 ④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計算機上對有關(guān)數(shù)據(jù)進行實際操作,確認有關(guān)數(shù)字正確無誤 第一、交接表要寫清楚。看交接表上的內(nèi)容與事實是否相符。 注意雙方在交接過程中移交清冊越詳盡越好,而且也便于未來的責任劃分。 第二、發(fā)票要看仔細。發(fā)票本數(shù)與事實相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符?,F(xiàn)實和實務(wù)往來是否相符。保管帳與實務(wù)是否相符。要清點倉庫。固定資產(chǎn)也要盤點。 第三、有時間的話,單

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  • 你好!收到時借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款(或內(nèi)部往來) 轉(zhuǎn)給總公司時 借:其他應(yīng)付款(或內(nèi)部往來) 貸:銀行存款

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