你好,可以計(jì)提的,2022年和2023年分別補(bǔ)計(jì)提,分別按照3萬(wàn)和11萬(wàn)稅率,法定的是10%, 累計(jì)不能超過(guò)注冊(cè)資本的50%。

老師,咱們企業(yè)平時(shí)報(bào)稅時(shí)有幾張表 需要填寫 ?表一主表 表二是銷項(xiàng) 表三是進(jìn)項(xiàng)
老師,我是生產(chǎn)企業(yè),25年7月才開(kāi)始有出口同內(nèi)銷銷售,到今年10月止出口同內(nèi)銷銷售收入都是5θ0萬(wàn),合計(jì)1000萬(wàn)銷售額,初步提交了首單資料但是未審批,這樣我今年要交增值稅稅負(fù)嗎?
老師,專項(xiàng)扣除22年計(jì)提多了18萬(wàn),然后23到25年發(fā)生時(shí)沖減,我是不是把22年的報(bào)表調(diào)增,23到25年調(diào)減
公司個(gè)人賬戶收款轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶時(shí)記了實(shí)收資本,后來(lái)稅務(wù)局查賬補(bǔ)交了所有稅款,那這部分實(shí)收資本需要調(diào)賬嗎?稅務(wù)局沒(méi)有指出這部分錢是收入,不是實(shí)收資本,太亂了,搞不清楚
老師好請(qǐng)問(wèn)下我們公司是海運(yùn)公司:9月份買了一艘二手船,預(yù)付500萬(wàn)船款,10月份開(kāi)始運(yùn)營(yíng),現(xiàn)在船舶發(fā)票還沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),老板說(shuō)明年開(kāi)可以嗎
你好老師,我們是運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)比較多還開(kāi)了專票, 業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵扣嗎
老師,比如應(yīng)付工資100元,社保10元,個(gè)稅2元,銀行付工資88元,請(qǐng)問(wèn)正確分錄是什么
老師您好,請(qǐng)問(wèn)有生產(chǎn)型企業(yè)的成本報(bào)表嘛?
請(qǐng)問(wèn)老師在哪里?電子稅務(wù)局里面可以打印導(dǎo)出來(lái)那個(gè)申報(bào)過(guò)的企業(yè)所得稅申報(bào)表。
投資公司收到分紅,之后購(gòu)買資產(chǎn),常年沒(méi)有收入只有固定資產(chǎn)的相關(guān)費(fèi)用正常嗎


老師,分錄還是分年度補(bǔ)提,是借方利潤(rùn)分配貸方盈余公積法定對(duì)嗎?
對(duì)的是的,這個(gè)賬務(wù)處理不對(duì),需要計(jì)提,然后再結(jié)轉(zhuǎn)
老師,正確處理步驟第一步是我這個(gè)分錄,最后再結(jié)轉(zhuǎn)是這個(gè)意思嗎?
借,利潤(rùn)分配盈余公積。貸,盈余公積。 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,利潤(rùn)分配盈余公積。