老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
(1)計(jì)算當(dāng)月A企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算當(dāng)月甲卷煙廠進(jìn)口煙絲的應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金合計(jì)。(3)計(jì)算當(dāng)月甲卷煙廠領(lǐng)用特制自產(chǎn)煙絲的應(yīng)納消費(fèi)稅。(4)計(jì)算當(dāng)月甲卷煙廠準(zhǔn)予扣除外購(gòu)煙絲的已納消費(fèi)稅。 (5)計(jì)算當(dāng)月甲卷煙廠國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的應(yīng)納消費(fèi)稅(不含被代收代繳的消費(fèi)稅)。
資料,計(jì)算下列問(wèn)題: (1)B 企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅; (2)B 企業(yè)應(yīng)繳的增值稅; (3)A 卷煙廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 (4)A 卷煙廠應(yīng)繳納的增值稅。
1.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價(jià)款50000元,支付加工費(fèi)16000元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類(lèi)卷煙銷(xiāo)售。當(dāng)月銷(xiāo)售40個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)25元(每標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為50000支,換算為250標(biāo)準(zhǔn)條)。1、計(jì)算該卷煙廠本年5月銷(xiāo)售卷煙的銷(xiāo)售收入2、計(jì)算該卷煙廠本年5月銷(xiāo)售卷煙應(yīng)繳納的增值稅3、計(jì)算該卷煙廠本年5月銷(xiāo)售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及當(dāng)月實(shí)際繳納的消費(fèi)稅
1.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價(jià)款50 000元,支付加工費(fèi) 16 000 元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類(lèi)卷煙銷(xiāo)售。當(dāng)月銷(xiāo)售40個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)務(wù)條調(diào)撥價(jià)25元(每標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為 50000 支,換算為250 標(biāo)準(zhǔn)條)。 要求: ; (1)計(jì)算該卷煙廠本年5月銷(xiāo)售卷煙的銷(xiāo)售收入 (2)計(jì)算該卷煙廠本年5月銷(xiāo)售卷煙應(yīng)繳納的增增值稅; (3)計(jì)算該卷煙廠本年5月銷(xiāo)售卷煙應(yīng)繳納的消消費(fèi)稅及當(dāng)月實(shí)際繳納的消費(fèi)稅。
甲卷煙廠委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價(jià)款56000元,支付加工費(fèi)21000元。增值稅率13%,煙絲消費(fèi)稅率30%。卷煙廠收回后本月全部繼續(xù)加工成乙類(lèi)卷煙銷(xiāo)售。當(dāng)月銷(xiāo)售40個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)50元(每標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為50000支,換算為250標(biāo)準(zhǔn)條,該卷煙適用的比例稅率為36%,定額稅率為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元。要求:(1)計(jì)算甲廠銷(xiāo)售卷煙的銷(xiāo)售收入。(2)計(jì)算甲廠銷(xiāo)售卷煙應(yīng)繳納的增值稅。(3)計(jì)算甲廠銷(xiāo)售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及當(dāng)月應(yīng)實(shí)際繳納的消費(fèi)稅。(4)對(duì)甲公司下列業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣(mài)多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣(mài)車(chē)固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣(mài)車(chē)若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣(mài)了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?