您好,能查到我們申報(bào)的金額,完稅憑證上也是有的,這里導(dǎo)出 【我要辦稅】-【證明開(kāi)具】-【開(kāi)具稅收完稅(費(fèi))證明】-【開(kāi)具稅收完稅證明】
老師,從2023年起我們?cè)牧陷o料賬上就是負(fù)數(shù),但是每年申報(bào)企稅時(shí)也有納稅調(diào)增,現(xiàn)在稅務(wù)查到了這里,我們可以說(shuō)此部分為白條不呢,每年都有納稅調(diào)增,這樣說(shuō)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),
請(qǐng)問(wèn)這題為什么不選D啊
成本法跟權(quán)益法怎么確定用哪個(gè)?是不是比如公司持股吵50%以上用成本法還是?
老師,我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,第三季度收到房屋租賃費(fèi)250000元,物業(yè)管理費(fèi)19800元,停車(chē)場(chǎng)地租賃費(fèi)33000元,全部是含稅金額,開(kāi)普票,是否可以享受免增值稅?
請(qǐng)問(wèn):這道題,購(gòu)買(mǎi)時(shí)1000-800=200.年底銷(xiāo)售60%怎么直接去掉60%,不是40%?
有一個(gè)之前工資一直是0申報(bào),現(xiàn)在老板想補(bǔ)之前的工資,個(gè)稅?報(bào),工會(huì)經(jīng)費(fèi)一次性?報(bào)可以發(fā)之前的工資嗎?
合伙人依法轉(zhuǎn)讓其財(cái)產(chǎn)份額的,在同等條件下,其他合伙人有優(yōu)先受讓的權(quán)利 老師是不是無(wú)論是普通或者是有限合伙企業(yè)都有這個(gè)權(quán)力?有限合伙人轉(zhuǎn)讓自身的份額,不需要全體合伙人一致同意嗎?
老師5題沒(méi)看懂?為什么要考慮500,600和800怎么不考慮?
我家是一家小規(guī)模納稅人,第三季度有如下業(yè)務(wù),收到房租250000元,停車(chē)費(fèi)租金33000元,停車(chē)服務(wù)費(fèi)19800元,以上全部開(kāi)普票,請(qǐng)問(wèn)老師這季度可以享受免增值稅嗎?
出口的裝箱單通常是誰(shuí)做這個(gè)單子呢?
老師月末怎么計(jì)提增值稅
您好,增值稅不是損益,不用計(jì)提 ,您說(shuō)的應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn) 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?, 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
老師銀行回單上是說(shuō)稅務(wù)部門(mén)罰沒(méi)的收入是什么錢(qián)
您好,一般是我們沒(méi)有按期申報(bào)繳稅的滯納金
老師工資憑證放在計(jì)提里還是放在發(fā)放里
您好,工資憑證放在計(jì)提里 發(fā)放的分錄附上請(qǐng)款單和回單
老師結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的原始憑證是什么
您好,是問(wèn)后附的附件么,打印增值稅到末級(jí)的科目余額表就可以了
在哪打印
您好,財(cái)務(wù)軟件里,科目余額表,這里輸入會(huì)計(jì)科目? 2221到末級(jí)