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老師早上好! 請問:餐飲企業(yè),會員辦會員卡時,充值1000送100,這時送的這100,企業(yè)怎么做賬,這100企業(yè)的借方科目應(yīng)計(jì)入哪個

2024-12-27 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-27 08:33

充值送積分 借:銀行存款 ????? 其他應(yīng)付款-送積分100 ????? 貸: 預(yù)收賬款-充值費(fèi) 消費(fèi)積分 借:預(yù)收賬款 ???? 貸:主營業(yè)收入 ???????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) ?借:銷售費(fèi)用-積分 貸:其他應(yīng)付款-送積分

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快賬用戶6431 追問 2024-12-27 14:02

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-27 14:19

不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。

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2024-12-27
你好 借銀行存款1000貸預(yù)收賬款1000 。 消費(fèi)的時候 借銷售費(fèi)用120 預(yù)收賬款100 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-09-24
可以的,可以這么做的
2023-08-10
您好 這樣寫分錄正確的 是視同銷售
2021-02-23
充值時分錄:借 銀行存款990 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 銷售費(fèi)用100 貸 預(yù)收賬款(卡號?姓名)1100 (這個是對的) 消費(fèi)時:借:預(yù)收賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 問題一:會計(jì)分錄這樣做對么?分錄應(yīng)該以下。 借:應(yīng)收賬款。 貸:主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。 減免對應(yīng)的增值稅時,分錄為。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。 貸:營業(yè)外收入—稅收減免。 問題二:贈送的100元在消費(fèi)時是否也計(jì)入收入?是的 問題三:消費(fèi)時貸計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)按照收入來計(jì)算稅費(fèi)么?現(xiàn)在小規(guī)模開普票免稅的,按照以上老師分錄做
2022-10-06
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