你好,白條部分不可以企業(yè)所得稅前抵扣全額調(diào)增
在20年12月進(jìn)行調(diào)動(dòng) 研發(fā)費(fèi)用從你管理費(fèi)用科目里面增加一個(gè)研發(fā)費(fèi) 從現(xiàn)有管理費(fèi)用名下的其他費(fèi)用科目轉(zhuǎn)一部分費(fèi)用到 這個(gè)研發(fā)費(fèi)用中來(lái) 當(dāng)中需要有 工資 (選定幾位為研發(fā)人員) 折舊費(fèi)(2020年當(dāng)中購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備折舊部分)租金水電(結(jié)轉(zhuǎn)大概40%進(jìn)來(lái))其他的一些日常開(kāi)銷 總研發(fā)費(fèi)用占比金額 為收入的8%以上 那調(diào)一部分工資出來(lái)的話就是 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用-工資 現(xiàn)在遇到的問(wèn)題是,我調(diào)一部分費(fèi)用后,發(fā)現(xiàn)房租、招待費(fèi)用等在利潤(rùn)表中成了負(fù)數(shù),這樣調(diào)對(duì)嗎,我應(yīng)該怎么做
甲企業(yè)為居民企業(yè),企業(yè)所得稅稅率25%,2019年度有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2019年度,企業(yè)利潤(rùn)總額為10000萬(wàn)元,其中:營(yíng)業(yè)收入6000萬(wàn)元,國(guó)債利息收入50萬(wàn)元;(2)全年實(shí)發(fā)合理工資、薪金總額100萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元、職工福利費(fèi)15萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。按稅法規(guī)定,準(zhǔn)予應(yīng)納稅所得額前扣除的教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)是工資總額的8%、14%和2%的比例。(3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出100萬(wàn)元。已知:業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰;(4)行政罰款支出50萬(wàn)元。沒(méi)有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)要求:(單位:萬(wàn)元)(1)計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除職工福利費(fèi)是多少?(2)計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的教育經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)是多少?(3)計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)是多少?(4)采用調(diào)整法,計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額(5)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅并寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄。
關(guān)于存貨采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的盤虧,我是這樣子理解的,請(qǐng)老師幫忙判斷: 1.如果是合理?yè)p耗,那就是總價(jià)不變,數(shù)量減少,單價(jià)提高,合理?yè)p耗是計(jì)入存本,并沒(méi)有什么影響。 2.如果是責(zé)任人或者保險(xiǎn)公司賠款,先按照總金額和總數(shù)量入賬,之后按照缺少的那部分的金額和數(shù)量計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益。等到審批后,由待處理財(cái)產(chǎn)損益轉(zhuǎn)為其他應(yīng)收款。 3.不知原因的,先按照總金額和總數(shù)量入賬,之后按照缺少的那部分分金額和數(shù)量計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益。等到領(lǐng)導(dǎo)審批后,由待處理財(cái)產(chǎn)損益轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用。
關(guān)于存貨采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的盤虧,我是這樣子理解的,請(qǐng)老師幫忙判斷: 1.如果是合理?yè)p耗,那就是總價(jià)不變,數(shù)量減少,單價(jià)提高,合理?yè)p耗是計(jì)入存本,并沒(méi)有什么影響。 2.如果是責(zé)任人或者保險(xiǎn)公司賠款,先按照總金額和總數(shù)量入賬,之后按照缺少的那部分的金額和數(shù)量計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益。等到審批后,由待處理財(cái)產(chǎn)損益轉(zhuǎn)為其他應(yīng)收款。 3.不知原因的,先按照總金額和總數(shù)量入賬,之后按照缺少的那部分分金額和數(shù)量計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益。等到領(lǐng)導(dǎo)審批后,由待處理財(cái)產(chǎn)損益轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用。
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其2022年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)當(dāng)年銷售貨物實(shí)現(xiàn)銷售收入10000萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)的成本為6000萬(wàn)元。(2)通過(guò)其他業(yè)務(wù)收入核算轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利技術(shù)許可使用權(quán)收入(屬于其他業(yè)務(wù)收入)1000萬(wàn)元,與之相應(yīng)的成本及稅費(fèi)為200萬(wàn)元。(3)當(dāng)年發(fā)生稅金及附加300萬(wàn)元(4)當(dāng)年發(fā)生管理費(fèi)用500萬(wàn)元,其中含新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用200萬(wàn)元(已獨(dú)立核算管理)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元。(5)當(dāng)年發(fā)生銷售費(fèi)用2000萬(wàn)元,其中含廣告費(fèi)1500萬(wàn)元。(6)當(dāng)年發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用300萬(wàn)元。(其他相關(guān)資料:各扣除項(xiàng)目均已取有效憑證,相關(guān)優(yōu)惠已辦理必要手續(xù)。)要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計(jì)算回答問(wèn)題,如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)中轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)使用權(quán)應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中研究開(kāi)發(fā)費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)中廣告費(fèi)應(yīng)納稅所得額洞整金額。(5)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)涉及的應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。
注會(huì)課程審計(jì)考試難度怎么樣?
庫(kù)存商品有125萬(wàn),實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒(méi)有賣出去,庫(kù)存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報(bào)廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項(xiàng),怎么處理掉
老師,有題不定項(xiàng)是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實(shí)收資本是1000萬(wàn),乙投資金500萬(wàn),丙投入原材料500萬(wàn),增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
注會(huì)課程會(huì)計(jì)考試難度怎么樣?
個(gè)體工商戶現(xiàn)在都是查賬征收了嗎? 開(kāi)票額度那邊顯示是一個(gè)月的開(kāi)票額度嗎 那月 季銷售額多少可以免呢
@老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫(xiě)報(bào)告,這次變成注會(huì)寫(xiě)了,跟被審計(jì)單位溝通也是他,可他根本都沒(méi)有做過(guò)工程項(xiàng)目,就是眼紅我拿這些工程項(xiàng)目的提成,怎么操作才能搶回來(lái)?
問(wèn)哈,丙公司投入原材料500萬(wàn)作為實(shí)收資本,65萬(wàn)稅金丙公司自己支付,這65萬(wàn)屬不屬于資本公積
中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理,這道題的聯(lián)合單位年銷售量是如何計(jì)算的?
老師,我要打印2024年一年的記賬憑證如何操作
我知道的,我只是問(wèn)填表的時(shí)候怎么填
限額核算的時(shí)候考慮這部分作為基數(shù)不
老師請(qǐng)看看我問(wèn)題,我問(wèn)的比較細(xì)節(jié)的問(wèn)題
你好,先按一萬(wàn)元計(jì)算,然后剩余白條抵扣部分全額調(diào)整
意思限額的時(shí)候要把無(wú)票作為基數(shù),這樣變相增加了自己的額度
你好!計(jì)算的時(shí)候是按你賬面招待費(fèi)金額作為計(jì)算基礎(chǔ),
我在問(wèn)問(wèn),稅收金額是指稅法認(rèn)可金額,第一是比例問(wèn)題,第二是有票無(wú)票問(wèn)題,相當(dāng)于是雙重考慮的哈
所以我就通過(guò)招待費(fèi)那行那里填出比例超額部分加上無(wú)票部分一起調(diào)增,對(duì)嗎?
你好!是的,可以這樣理解
好的,我以為無(wú)票全部計(jì)入管理費(fèi)用其他,匯算全部通過(guò)其他科目調(diào)整呢
你好!按實(shí)際業(yè)務(wù)計(jì)入相關(guān)科目無(wú)票的有其他單據(jù)證明是招待費(fèi)的也記錄管理費(fèi)用招待費(fèi)
不好意思,剛剛老師你看錯(cuò)了嗎?我賬面招待費(fèi)是12000哦,(10000有票,2000無(wú)票),算限額的時(shí)候是用12000作為基數(shù),比方不考慮收入那塊相當(dāng)于是,稅收金額7200、然后招待費(fèi)調(diào)增4800,是不是
你好,先按12000計(jì)算抵扣限額,然后再把剩余的無(wú)票調(diào)增
就是我上面算的那個(gè)4800,對(duì)不對(duì),還包括超限的
你好!不對(duì)還有800無(wú)票招待費(fèi)
800怎么算的
你好!不好意思應(yīng)該是2000乘以60%1200元扣除的無(wú)票招待費(fèi)
好的,謝謝,意思是調(diào)增6000?
是的,在原有的基礎(chǔ)上,再加上1200
明白,謝謝,報(bào)表不會(huì)提示比例不對(duì)哈,不是12000的60%
你好,剩余的1200不是在這里調(diào),是在費(fèi)用調(diào)整表其他里面