您好,有兩種方法,一種是并入工資,和工資一起算,一個是單獨算,20000/12=1667,用20000*0.03

老師,1、每月應(yīng)發(fā)工資5000元,交完社保1760元,實發(fā)3240元。年底年終獎10萬元應(yīng)交多少個稅?。 2、月發(fā)工資5000元,交完社保1760元,實發(fā)3240元.年底年終獎15萬元。應(yīng)交多少個稅?" 3、每月應(yīng)發(fā)工資5000元,交完社保1760元,實發(fā)3240元。年底年終獎6萬元。應(yīng)交多少個稅?老師,我不會算個稅,你可以把步驟和方法講解一下嗎,然后列式算出來最后要交多少個稅嗎
老師,年終獎發(fā)了2.5萬,應(yīng)該交多少個稅,平常一個月2萬的工資
年終獎稅后發(fā)放到手144000.那么稅前年終獎金額是多少?
每月工資4800,12月份又多發(fā)了年終獎金1萬,那要交多少個稅
請問2024年2月發(fā)的23年年終獎,金額8萬的話,個稅扣多少錢
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
第一種要并入工資,按年表來算的
哪種方式個稅少?
您的工資我不知道,這個你要并入工資算下才知道
我想問的是實際扣完稅到手金額是2萬,怎么反推出個稅金額?
那公司是并入工資的,還是按月算的,選擇方法不一樣,個稅也是不一樣的
稅后獎金=稅前獎金?稅款
稅款可以表示為稅前獎金乘以稅率:
稅款=x×t
因此,稅后獎金可以表示為:
稅后獎金=x?x×t
稅后獎金=x(1?t)
已知稅后獎金是20000元,所以我們可以寫成:
20000=x(1?t)
為了求出稅前獎金 x,我們需要知道稅率
t。假設(shè)稅率為20%(
t=0.20),那么:
20000=x(1?0.20)
20000=x×0.80
X=20000/0.8=25000
因此,如果稅率是20%,稅前獎金是25000元。
意思到手年終獎2萬,稅前就是25000? 個稅要扣五千?
如果選20%的稅率,就是這么多,如果選3%的稅率,就是20000/0.97=20618.56
這個根據(jù)稅率來的,不同的稅率,不一樣
兩萬的獎金稅率有20%???
我只是比如,如果選3%的稅率,就是20000/0.97=20618.56
稅率不是選的啊,2萬的到手獎金稅率應(yīng)該是多少?。?
如果是按月算的話,就是20000/0.97=20618.56
,這個是按3%的稅率算的
按您現(xiàn)在的說法,這個獎金是單獨算的,那么就是按月算獎金,20000或多點除以12都不會超過3000,就是選3%的稅率