你好,委托加工合同,主要原材料必須你們提供。
我公司是一般納稅人,主營建筑材料銷售及施工安裝。現(xiàn)甲方要求我們簽訂材料采購合同,我們購進的鋁型材原材料,加工后按銷售開具材料專票給甲方,請問老師,因為購進的是鋁型材,經(jīng)加工后成品銷售這樣的發(fā)票名稱怎么開具?是按重量還是平方計價?還有,如果是委托個人加工,我們收到是普票不能抵扣,這塊要怎么處理?
老師。我們簽了一個鋼結(jié)構(gòu)工程施工的合同,但合同里面規(guī)定的稅率卻是材料開13個點,安裝開9個點,但是我們沒有注意,發(fā)票全讓對方開成了9個點的安裝工程,他們這個合同里面還是材料占主要部分,這種是不是必須要退票給對方讓他們換成材料發(fā)票呢
稅務(wù)采用選擇方法什么意思?比如我們公司專門生產(chǎn)水穩(wěn)包含攤鋪,我們簽訂材料100噸合同,我們就開100噸材料發(fā)票,我們簽訂工程施工100噸合同,我們就100噸開九個點工程發(fā)票,這樣可以嗎,還是我們要材料和工程里面的料子全部開材料發(fā)票、機械費攤鋪費開九個點?
老師,有個問題還是想確認一下,委托方拿一部分材料給我們加工,我們收入了加工費跟材料費,這個材料費是按照成本價還是可以加價計算到材料費里面?
老師你好,我們單位和一家公司簽訂了一個技術(shù)開發(fā)合同,合同約定我們占比20%,對方付給我們藥學(xué)研究費用的80%,以后我們是上市許可持有人,這個項目的生產(chǎn)購買材料加工都是按照比例對方付給我們錢后我們再購買材料。以后也是按照比例分成?,F(xiàn)在我們收到對方付給我們的技術(shù)開發(fā)費,我們就是該確認收入確認收入了。對方按比例付給我們的材料款和加工費,我們應(yīng)該記到哪?
貿(mào)易出口公司的征稅13%,退稅9%,差額進項稅額轉(zhuǎn)出,借,主營業(yè)務(wù)成本4% 貸,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出4% 可是以前會計記的,借庫存商品 其他應(yīng)收款出口退稅 貸,應(yīng)付賬款 那這個4%的會計分錄,借主營業(yè)務(wù)收入4% 貸其他應(yīng)收款出口退稅4% 這樣對嗎?
廂式運輸車選擇編碼選擇哪個開票
請問各位老師,應(yīng)付賬款里面,我要看當月還有多少應(yīng)付賬款,是不是看就本期發(fā)生合計?本年累計?和余額是用來看什么?
計算機服務(wù)行業(yè)可以差額征稅嗎
增值稅是按權(quán)責發(fā)生制嗎
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓賬面是虧損就不用股東交個稅吧
5題 如果不是12月 是不是就按月末在產(chǎn)品=年初固定數(shù) 如果是12月就采用不同的方法 重新調(diào)整成本了
建設(shè)銀行怎么拆分,票據(jù)10萬只支付5萬怎么拆分
請問老師公司兼職人員工資需要申報個稅嗎?
稅收園區(qū)代開發(fā)票的平臺有哪些?收費標準?
你們跟乙方簽訂的鋼材代購合同開票是由乙方開給你們嗎?
那怎么弄?材料我們喊委托加工方代買的,兩份合同,咋樣才正規(guī)
,代買的材料也開給了乙方,那就簽成購銷合同,從她們那購買好了,可以么?
材料的發(fā)票是乙方開給你們嗎?還是其他公司開給你們?
加工費和材料票都是乙方開給我們
這樣的話就不算委托加工了。讓他們把加工費加在材料里邊就行了。