您好,是的,每年都是申報(bào)一次
營業(yè)賬簿印花稅是每年都需要申報(bào)的嗎?怎么計(jì)算?
老師 營業(yè)賬簿印花稅是每年都要申報(bào)嗎?小規(guī)模納稅人
營業(yè)賬簿每年年初都得報(bào)印花稅嗎?
老師,營業(yè)賬簿的印花稅每年都要申報(bào)嗎
營業(yè)賬簿印花稅。每年要申報(bào)還是一次申報(bào)印花稅?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
沒有投資款是零報(bào)還是不用報(bào)?
沒有投資款就是零申報(bào)的
就是按24年實(shí)收資本科目的本年累計(jì)數(shù)來申報(bào)是嗎?請問12月份要不要做計(jì)提呀?
如果需要繳納的話,你可以在12月份的時候計(jì)提
謝謝老師,年底了,請問我想知道可彌補(bǔ)虧損數(shù),從哪里看呢?
就是你可以就是你可以在2023年度的匯算清繳申報(bào)表里面有一個彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面可以看到彌補(bǔ)虧損金額
這個有數(shù)據(jù),可是我今年第三季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時候已經(jīng)有彌補(bǔ)過一部分的金額了,那我是不是要減去???我有點(diǎn)懵圈
不用,因?yàn)樽罱K是看你累計(jì)的利潤的
所以我就看23年匯算清繳的那個彌補(bǔ)數(shù)就可以了是嗎?
對,沒錯,看這個金額就可以了
假如我24年利潤20萬減去匯算清繳里的可彌補(bǔ)虧損數(shù)10萬,剩余的就是要交企業(yè)所得稅是嗎?
對你不虧損以對,彌補(bǔ)虧損以后還有利潤是需要交稅
假如我第一季度交過1000塊錢企業(yè)所得稅,可是等到第四季度的時候又是虧損了,那這樣交過的企業(yè)所得稅咋整呀?
匯算清繳以后可以向稅務(wù)局申請退稅的
可彌補(bǔ)虧損數(shù)就是166375.89對嗎?
對沒錯的就是你圈起來這個對,沒錯的,就是你圈起來這個數(shù)字
假如我第四季度算出來本年累計(jì)要交2000塊錢的企業(yè)所得稅,是不是要減去我第一季度交過的800塊錢企業(yè)所得稅,1200就是我這次要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢?
對,你得減去1~3季度已經(jīng)預(yù)繳的企業(yè)所得稅