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營業(yè)賬簿印花稅是每年都要申報(bào)嗎?

2024-12-24 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-24 15:43

您好,是的,每年都是申報(bào)一次

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 15:44

沒有投資款是零報(bào)還是不用報(bào)?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 15:44

沒有投資款就是零申報(bào)的

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 15:52

就是按24年實(shí)收資本科目的本年累計(jì)數(shù)來申報(bào)是嗎?請問12月份要不要做計(jì)提呀?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 15:53

如果需要繳納的話,你可以在12月份的時候計(jì)提

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 16:00

謝謝老師,年底了,請問我想知道可彌補(bǔ)虧損數(shù),從哪里看呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 16:01

就是你可以就是你可以在2023年度的匯算清繳申報(bào)表里面有一個彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面可以看到彌補(bǔ)虧損金額

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 16:05

這個有數(shù)據(jù),可是我今年第三季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時候已經(jīng)有彌補(bǔ)過一部分的金額了,那我是不是要減去???我有點(diǎn)懵圈

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齊紅老師 解答 2024-12-24 16:05

不用,因?yàn)樽罱K是看你累計(jì)的利潤的

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 16:15

所以我就看23年匯算清繳的那個彌補(bǔ)數(shù)就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 16:16

對,沒錯,看這個金額就可以了

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 16:18

假如我24年利潤20萬減去匯算清繳里的可彌補(bǔ)虧損數(shù)10萬,剩余的就是要交企業(yè)所得稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 16:18

對你不虧損以對,彌補(bǔ)虧損以后還有利潤是需要交稅

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 16:19

假如我第一季度交過1000塊錢企業(yè)所得稅,可是等到第四季度的時候又是虧損了,那這樣交過的企業(yè)所得稅咋整呀?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 16:20

匯算清繳以后可以向稅務(wù)局申請退稅的

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 16:25

可彌補(bǔ)虧損數(shù)就是166375.89對嗎?

可彌補(bǔ)虧損數(shù)就是166375.89對嗎?
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齊紅老師 解答 2024-12-24 16:25

對沒錯的就是你圈起來這個對,沒錯的,就是你圈起來這個數(shù)字

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 16:31

假如我第四季度算出來本年累計(jì)要交2000塊錢的企業(yè)所得稅,是不是要減去我第一季度交過的800塊錢企業(yè)所得稅,1200就是我這次要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 16:32

對,你得減去1~3季度已經(jīng)預(yù)繳的企業(yè)所得稅

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您好,是的,每年都是申報(bào)一次
2024-12-24
你好 沒有增加實(shí)收資本,可以做0申報(bào)。
2025-01-19
你好,是的,這個你有發(fā)生就要申報(bào)。
2024-01-11
是的,那個是按年申報(bào),沒有就0申報(bào)
2025-01-13
你好,合伙企業(yè)不需要交,一般的公司的話,本期有實(shí)際收到股東投入的資金才需要交。
2025-01-15
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