你好,同學(xué)。你做的會計分錄是對的。但以前年度損益調(diào)整,最終要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中
合同結(jié)算科目什么時候轉(zhuǎn)為收入
老師請問這里我需要轉(zhuǎn)錢出來,這個銀行要什么借款文本?什么意思
老師資產(chǎn)負債表里所有者權(quán)益負數(shù)可以嗎需要調(diào)整嗎
老師:我問一下,我們公司這邊有勞務(wù)公司介紹的工人,我要是走勞務(wù),讓勞務(wù)公司開發(fā)票,我們公司打款給勞務(wù)公司。這樣操作可以嗎
老師,我在朋友勞務(wù)公司買社保,然后他們公司報了工資。今年我自己創(chuàng)辦了一家貿(mào)易公司,作為法人還可以在自家公司每月領(lǐng)取工資嗎?
今天飯卡怎么充值不了啦
老師建筑公司一次性開了400萬票,計提了,成本,匯算清繳發(fā)票沒開回來,沒開發(fā)票的部分是不是不能抵扣,需要填在哪列
老師,2024年第四季度所得稅申報與匯算清繳的數(shù)據(jù)不一樣但是都是負數(shù),這樣可以嗎,需要修改嗎
老師4月份的工資有的員工發(fā)了,有的員工沒發(fā),4月的個稅怎么申報?
老師,您好,面試一個眼科醫(yī)院的財務(wù),需要筆試考試,選擇題說是考經(jīng)濟法,稅法,我應(yīng)該往哪方面突擊一下呢
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以前年度損益。改成未分配利潤科目?
老師,產(chǎn)生的滯納金還是算營業(yè)外支出嗎
借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 滯納金還是應(yīng)該確認為當(dāng)年的營業(yè)外支出
完整的分錄可以寫一個嗎?看不明白老師
?確認補繳企業(yè)所得稅稅額?: ? 會計分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 這一步是調(diào)整以前年度的損益,以反映應(yīng)補繳的企業(yè)所得稅。如果補繳的稅款金額較大,對會計報表影響重大,通常需要使用“以前年度損益調(diào)整”科目。如果影響不重大,也可以直接計入當(dāng)期損益,即使用“所得稅費用”科目。 ? ?繳納企業(yè)所得稅?: 會計分錄為: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ?貸:銀行存款 這一步是實際繳納企業(yè)所得稅,減少應(yīng)交稅費的同時,銀行存款也相應(yīng)減少。 ? ?結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整?: 會計分錄為: 借:利潤分配-未分配利潤 ?貸:以前年度損益調(diào)整 這一步是將以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配-未分配利潤”科目,以反映補繳稅款對以前年度利潤的影響。
我的所得稅費用科目在損益類下面,沒在應(yīng)交稅費科目下,可以嗎
你好,所得稅費本身就是損益類的,應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,本身就是負債類的 你的意思,我沒有理解是什么意思
借以前年度損益。貸所得稅費用。然后借所得稅費用。貸銀行存款
你這么寫的會計分錄不對啊。你貸所得稅費用,相當(dāng)于是沖減當(dāng)年的所得稅了。應(yīng)該是: 借:以前年度損益調(diào)整 ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 按我上面寫的步驟操作
好的,謝謝
你好,同學(xué)。不用客氣!祝你工作愉快