嚴(yán)格來說,需要的無票收入 借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 如果是一般納稅人13%的銷售貨物,第五列第六列里面填寫 開了發(fā)票之后開具的發(fā)票里面填寫第五六列填寫負(fù)數(shù)
老師,請問當(dāng)月貨已經(jīng)發(fā)出也收到對方的貨款,但是當(dāng)月沒有開發(fā)票給對方,當(dāng)月要確認(rèn)收入嗎?分錄怎么做。
你好,我們2021.12月按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)了收入,這個(gè)月收到了甲方的勞務(wù)款,但是這個(gè)月我們沒有開具發(fā)票。請問這個(gè)收到款的該怎么做分錄,增值稅報(bào)稅需要報(bào)這筆款為未開票收入么?
請問:我們工廠從1月份開始需要改變收入確認(rèn)方式(以前是以開票確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅),現(xiàn)在當(dāng)月的加工收入要當(dāng)月確認(rèn),即使當(dāng)月未開票,這個(gè)未開票收入怎么做賬務(wù)處理和申報(bào)增值稅呢?
開了票,當(dāng)月不確認(rèn)收入,次月收到貨款卻不發(fā)貨,怎么做?比如,開了一張價(jià)稅合計(jì)11300的發(fā)票| 當(dāng)月不確認(rèn)收入,先做 借:應(yīng)收賬款 1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))1300 那么跨,月收到了11300,但是客戶仍然不發(fā)貨,這個(gè)要做什么分錄呢?
老師,請問貨物已銷售,但未給對方開出發(fā)票,需要確認(rèn)收入嗎?怎么做分錄呢?謝謝
老師,我們公司注冊100萬,大股東68,小股東32,大股東說不用小股東投資,他把小股東的32萬,轉(zhuǎn)給公司就行,這樣可以嗎?
凈資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表哪里看?
老師好,退休人員再任職,可以不買社保嗎?
老師你好,曾支付給供應(yīng)商一筆租賃費(fèi),記到應(yīng)付賬款科目的借方,若這家公司不開發(fā)票,稅務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師我能在報(bào)表里看出我有沒有選擇小微企業(yè)嗎?
請問一下,假如7月份付出一筆款,沒有收到票的話,這個(gè)月底這筆款掛在應(yīng)收賬款下,這種做法對嗎,還是掛在其他應(yīng)收款
請問老師我在本公司任職,另外也在別的公司兼職,我在別的公司兼職的時(shí)候,這個(gè)工資按啥報(bào)個(gè)稅呢
公司的電腦和相機(jī)什么的二手賣掉了,處置價(jià)款計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,但是增值稅申報(bào)表里應(yīng)稅銷售額增加了,這樣利潤表里營業(yè)收入的數(shù)據(jù)跟增值稅申報(bào)里的收入總額是對不上的,有什么影響嗎?
你好老師,我想咨詢一下總機(jī)構(gòu)合并申報(bào)分支機(jī)構(gòu)的增值稅,怎么分支機(jī)構(gòu)已開專票數(shù)據(jù)不能帶入總機(jī)構(gòu)報(bào)表里面,但是在總機(jī)構(gòu)匯總分支機(jī)構(gòu)開票數(shù)據(jù)里面也能查詢到是什么原因啊
以前已經(jīng)做好了賬,后面又開回來了發(fā)票,怎么做賬
那是說先按無票收入交稅 等開了發(fā)票后再退稅?
開了發(fā)票不退稅 開了發(fā)票不退不交
我問錯了 沒發(fā)票和有發(fā)票的分錄做法分錄這樣的怎么做
借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 開了發(fā)票。借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。貸,主營業(yè)務(wù)收入。負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
好的 謝謝老師
不用客氣,周末愉快。
老師再補(bǔ)充問問一下 是不是也可以先不確認(rèn)收入 等開了票后再確認(rèn)也可以對嗎
開發(fā)票和發(fā)貨的時(shí)間差不長的可以。