不建議僅讓業(yè)務部寫說明就先開票給下游。從稅務角度,這樣可能導致增值稅銷項稅額過早確認、進項稅額無法及時抵扣、企業(yè)所得稅稅負增加等問題。從企業(yè)內(nèi)部管理看,會打破業(yè)務和財務流程匹配性,引發(fā)混亂和風險。遇到這種情況應和下游協(xié)商,爭取用非發(fā)票結(jié)算依據(jù)先結(jié)算,等取得上游發(fā)票后再開票
老師,有這樣一個業(yè)務過程,您看行不行? 我們跟上游合作,然后下游直接把錢付給上游,但是有授權(quán)書(寫明下游替我們支付這個款項直接給上游),然后上游給我們開票。您看這樣可以么?
老師,我們公司賣廢鋼廢鐵給下游,不開發(fā)票,然后上游我們收貨都是跟廢品收購站不能給我們開票的,這樣就是上下游都沒有發(fā)票,那我們這個款的怎么走呢,如果走公司賬是不是就得交稅,一個月流水預計能有100多萬
我們是貿(mào)易企業(yè),按照重量開票,上游專票重量為800公斤,賣給下游,下游過磅重量為1000多公斤,下游要求我們按照他們的過磅重量給開,老板要求餓哦怎么開,但是這種不就涉嫌虛開發(fā)票了嗎,這個要怎么解決
老師,我們是商貿(mào)公司,下游的客戶直接付款給上游的供貨商,供貨商需要我們開發(fā)票,給我們這部分差價,這個發(fā)票怎么開
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在下游公司需要讓開票,然后我們得上游是小規(guī)模公司,他們一個季度才能開出300000發(fā)票,說一個季度一個季度給我們開,我們?nèi)~交稅,能先給我們下游公司把票開了嗎,先暫估入庫
不小心刪除了自然人稅務扣繳端,也沒有備份,重新下載后沒有了以前的數(shù)據(jù),請問可以不去辦稅服務廳開通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
老師,我公司進項大于銷項,4月我把以前待認證的進項稅做到了,進項稅,那我4月可要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
您好,借人方已經(jīng)支付工資等,去函現(xiàn)收到借調(diào)人員工資,收到工資里人員有的含服務費,該怎樣賬務處理,需要開發(fā)票處理嗎
老師,這個i=1067咋算的幫忙看一下
老師,對方給我們開的發(fā)票沒有數(shù)量可以嗎
老師請看這張圖,兩個問題: 1.以非貨幣資產(chǎn)投資入股的意思不就是取得被投資企業(yè)的股權(quán)嗎?為什么還強調(diào)“被投資企業(yè)支付的對價全部為股票(權(quán)的)”呢?難道被投資企業(yè)還有其他支付對價方式可以選擇嗎? 2.“個人或企業(yè)可以選擇按現(xiàn)行稅收政策執(zhí)行(個人以非貨幣資產(chǎn)投資)”,不就是5年內(nèi)遞延納稅嗎?為啥后半句還說“也可選擇遞延納稅政策”?
老師我們是做拍短視頻的,有導演,演員,燈光,道具什么的,用不用交文化事業(yè)建設費了,謝謝
24年的進項發(fā)票今年做的進項稅轉(zhuǎn)出,賬怎么做?附加稅的賬又該怎么做?
請問:個人到稅務局貸開票,所得稅還得企業(yè)代扣代繳嗎
我是北京的一家物流公司,購買的電車很多輛,有一百多萬進項稅,老板想讓退稅,請問可行嗎
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但是下游態(tài)度堅硬,硬是要開取發(fā)票才能結(jié)算,這個算不算是虛開發(fā)票
同學你好 你先暫估入庫 然后開票給下游就可以了