你好,你們收到錢借銀行存款貸,其他應(yīng)付款,你們在轉(zhuǎn)出去的時候做相反的會計分錄
老師,麻煩問一些,我們公司給另一家投資,對方驗資后馬上把錢打到我們賬上,請問這樣工商認(rèn)嗎?我們怎么做賬
老師好!我家是小規(guī)模的機械設(shè)備租賃公司,現(xiàn)在有一筆租賃費收入,承租方公戶轉(zhuǎn)到我們公司賬上,我家給開了一張專票,然后又對公付到另外一個人的個人賬戶,也就是對公轉(zhuǎn)一下賬開張票完了又還回去了,轉(zhuǎn)進來的錢和轉(zhuǎn)出去的錢不是一個人的,賬務(wù)處理該怎么做?
老師,我們公司打了一筆錢給另外公司,后來另外那家公司又給我們打回來了,備注是往來款,我怎么做賬務(wù)處理?
老師你好,假如我們公司開票給北京一家公司50萬,然后北京委托上海一家公司轉(zhuǎn)錢50萬給我們,我們該怎么做這筆賬?
老師,公司股東個人房產(chǎn)抵押貸款,銀行以經(jīng)營貸的方式打給另外一家公司,另外一家公司又把錢轉(zhuǎn)給我們股東個人,另外一家要怎么平這比賬?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分?jǐn)偟矫總€月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
好的謝謝老師
沒事,幫忙給個五星好評,多謝