同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
公司6年前預(yù)付了10萬元給供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商已經(jīng)聯(lián)系不上了,請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理
老師,你好。我們公司以前年度有一些收到的貨款,可是對(duì)方不要發(fā)票了,已經(jīng)聯(lián)系不上了,我們要怎么做賬去處理這些貨款?
老師好,支付給對(duì)方100元展會(huì)費(fèi),一直沒有收到發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)沒有了聯(lián)系,請(qǐng)問這100元的預(yù)付款賬上怎么處理
幾年前支付的貨款,對(duì)方一直沒有給我們開票,現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上對(duì)方了 我們的賬上要怎么處理呢?不能一直掛著吧
以前年度支付的標(biāo)書費(fèi),計(jì)入預(yù)付款了,目前仍未收到發(fā)票該怎么處理呢,時(shí)間長(zhǎng)了已經(jīng)聯(lián)系不上人家了,這個(gè)該怎么處理
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對(duì)方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司買手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對(duì)方公司花錢請(qǐng)我們?cè)O(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)對(duì)方施工,這種應(yīng)該開什么發(fā)票?
請(qǐng)問老師,這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè),抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務(wù)出國(guó) 在國(guó)外定的酒店開的發(fā)票是國(guó)外給開具的發(fā)票 拿回國(guó)報(bào)銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險(xiǎn),不報(bào)個(gè)稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
老師,需要繳納什么稅嗎?因?yàn)橐恢睕]有開票
同學(xué)你好 調(diào)增繳納所得稅
你好,老師我這個(gè)憑證怎么做,這部分支出不能在稅前列支嗎?
借營(yíng)業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款 調(diào)增就可以
意思是我做了營(yíng)業(yè)外支出,到時(shí)候這部分沒有發(fā)票 不能稅前扣除
對(duì)的 匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
應(yīng)付賬款付款,長(zhǎng)期沒有開票的也是同樣的處理嗎?老師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣