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別人個(gè)體戶給我們工廠做維修30000收入,說稅由我們公司承擔(dān),請問需要交多少稅啊。對方要給我們報(bào)價(jià)簽訂合同!等于是稅的金額加到合同里去!

2024-12-18 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-18 10:27

對方一般納稅人還是小規(guī)模的

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齊紅老師 解答 2024-12-18 10:28

他是什么征稅方式?查賬的還是核定的?

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快賬用戶4978 追問 2024-12-18 10:29

個(gè)體戶呢,現(xiàn)在都是查賬征收呢。

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齊紅老師 解答 2024-12-18 10:30

個(gè)體戶他也分一般納稅人小規(guī)模。如果他是小規(guī)模的話,開普通發(fā)票上面季度30萬以內(nèi)是不需要交增值稅附加稅的,查賬征稅的,針對這個(gè)業(yè)務(wù),他有多少利潤。

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快賬用戶4978 追問 2024-12-18 10:31

我記得開維修不免增值稅吧。我說的個(gè)體戶是小規(guī)模納稅人呢!

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齊紅老師 解答 2024-12-18 10:32

小規(guī)模季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅,你開發(fā)票的稅率是選擇1%,他享受的是這一個(gè)政策,不是嗎? 他超過了30萬? 如果他超過的話,就收1%的增值稅,附加稅是6%。

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快賬用戶4978 追問 2024-12-18 10:35

那個(gè)稅怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 10:35

收入-成本-稅金及附加)*稅率 利潤200萬以內(nèi)的減半。

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對方一般納稅人還是小規(guī)模的
2024-12-18
同學(xué),你好 你是想要使得進(jìn)項(xiàng)=銷項(xiàng)嗎??
2023-08-29
對方補(bǔ)差價(jià)的這部分你們開發(fā)票給客戶了
2024-08-28
你好,同學(xué)。 這要看你們約定,通常會在協(xié)議里面約定含稅和不含稅,你按約定處理就可以了。 如果沒有約定,這個(gè)就要看協(xié)商,如果協(xié)商不成,這個(gè)通常就是默認(rèn)是開票方承擔(dān)。
2020-09-28
同學(xué),你好 沒有發(fā)票進(jìn)來,那就不能充當(dāng)費(fèi)用,這個(gè)稅少繳不了的
2022-12-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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