你好,這個(gè)不需要交印花稅。

老師,我們公司會(huì)從國外關(guān)聯(lián)公司貨物來進(jìn)行售賣,但是因?yàn)楫a(chǎn)品需要特殊資質(zhì)公司進(jìn)口,因?yàn)槲覀兾辛艘患椅宜窘?jīng)銷商來協(xié)助,經(jīng)銷商會(huì)幫忙辦理進(jìn)口及代扣代繳關(guān)稅和增值稅,因此現(xiàn)在經(jīng)銷商提出需要為這些服務(wù)收取服務(wù)費(fèi),想請(qǐng)問這個(gè)收取的服務(wù)費(fèi)能入采購成本嗎?還是需要進(jìn)費(fèi)用?
你好老師,我們是承包人,掛靠在一家公司,有部分工程簽給了分包,結(jié)算的時(shí)候除了收取合同上約定的管理費(fèi)外,還有什么費(fèi)用需要收取嗎?(分包給我們開的票也是9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)票),我們是外地企業(yè)有2個(gè)點(diǎn)的預(yù)繳稅。掛靠公司還收我們管理費(fèi)和企業(yè)所得稅。
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個(gè)公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個(gè)公司是收到的進(jìn)項(xiàng)票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項(xiàng)票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),第二個(gè)公司沒有進(jìn)項(xiàng),開出去的銷項(xiàng)票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),我們這兩個(gè)公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個(gè)公司稅種核定是資金賬簿和財(cái)產(chǎn)租賃合同,第二個(gè)公司的稅種核定是資金賬簿 財(cái)產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請(qǐng)問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師好,我們是制造企業(yè),現(xiàn)在我計(jì)提印花稅需要核算倉儲(chǔ)費(fèi)用,我們的倉儲(chǔ)費(fèi)用包括一下幾類:1.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的名稱欄標(biāo)注“物流輔助服務(wù)*倉儲(chǔ)費(fèi)”、“物流輔助服務(wù)*其他倉儲(chǔ)服務(wù)”。2.公司倉庫租入日常機(jī)械和購買倉庫日用物資,會(huì)計(jì)上計(jì)入了倉儲(chǔ)費(fèi)。以上兩個(gè)項(xiàng)目是否都要按照倉儲(chǔ)費(fèi)計(jì)提印花稅呢?
老師好,我們公司給畫家個(gè)人賣畫,兩種情況:1.畫家直接給我們畫好的作品,進(jìn)項(xiàng)是畫,2.我們提供筆墨紙硯給畫家做畫后代賣,進(jìn)項(xiàng)是服務(wù)費(fèi)。這兩種畫家個(gè)人都給我們提供不了發(fā)票只能開收據(jù),我們不做企業(yè)所得稅稅前抵扣,調(diào)增,那這種情況把費(fèi)用轉(zhuǎn)給他,需要給他代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?好幾個(gè)老師回答的都不一樣
老師您好,請(qǐng)問按照工序法核算成本是分步法嗎?
老師 請(qǐng)問 受益人信息備案 法定代表人證件號(hào) 填寫的法人 身份證號(hào) 后 提示 : 您輸入的法人/負(fù)責(zé)人信息不匹配 請(qǐng)核實(shí)后重新輸入 ?這個(gè)怎么解決?
老師,請(qǐng)問花生米屬于免稅嗎?開票名稱是什么了?
利潤,凈利潤怎么算?用減增值稅嗎?
老師好,請(qǐng)問,出現(xiàn)以下情況該如何處理呢? 1、光伏電站施工合同簽訂金額,是否必須與開票金額相一致呢 2、實(shí)物中,有出現(xiàn)這種情況,施工合同金額是10萬,但結(jié)算時(shí),因?yàn)楦鞣N原因(材料扣款等),最終結(jié)算金額<10萬,造成結(jié)算金額與發(fā)票金額一致,但與合同金額不一致的情況
老師跨境電商出口退稅免稅嗎
法人要轉(zhuǎn)錢出來自己用用途寫啥怎么樣合法合規(guī)這筆錢是民辦非企業(yè)
法人要轉(zhuǎn)錢出來自己用用途寫啥怎么樣合法合規(guī)這筆錢
老師請(qǐng)問我發(fā)的問題怎么可以刪除?
個(gè)稅那種情況下零申報(bào)呢


老師:別的單位給醫(yī)院院區(qū)提供的消殺服務(wù)需要繳納印花稅嗎?
你好,這個(gè)不需要交印花稅。
老師;像水電費(fèi),暖氣費(fèi),加油費(fèi)這些都不用交印花稅吧?
你好,這些屬于購銷業(yè)務(wù),是需要交的。