是的,那個要確認收入交增值稅
老師 我這邊發(fā)出貨 確認收入 可是這個客戶是含稅 可我沒有開這個發(fā)票和貨物一起給客戶 可能會等客戶這邊催了再開 所以我確認收入的時候要不要貸方帶個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷)
我銷售貨物簽訂了合同,貨物已經(jīng)交易,但是我的票開錯了,要作廢重新開,請問這個會計分錄按照開票了的當時開票來做嗎?下個月再把票給補上?這個月增值稅也是一樣要交嗎?
老師,請問一下,我們貨物已銷售,但還未給對方開具發(fā)票,可以確認收入嗎,如果確認了收入,需要報增值稅嗎,如果報了增值稅,后面開了票,還需要報增值稅嗎
老師您好,我想咨詢下我們公司和客戶之間簽訂了買賣合同,但是我們本月的貨物不夠,要到下月才能生產(chǎn)出來,下月才能給客戶發(fā)貨,但是客戶讓我們本月先開專票。若我們開了票,然后把稅交了,本月不確認收入,等下月給客戶發(fā)貨了再確認收入,這樣可以嗎?
老師,七月份跟某公司簽了銷售合同,對方要求先開發(fā)票,那發(fā)票開出去了我先確認收入,也做了銷項稅,然后到實際交付的時候再算成本可以嗎?
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
做應(yīng)收先確認收入嗎
那個是確認增值稅的收入,計入預收賬款科目就行
未發(fā)貨未收款先開具發(fā)票的賬務(wù)處理通常涉怎么做分錄,需要確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
那個不需要確認成本,只是收入的分錄 借:銀行存款 貸:預收賬款 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
并沒有收到款項啊,老師的意思是借:預收賬款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 等發(fā)出商品再確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本?
款都是沒收到為啥就開票呢?萬一對方不付款了呢?那個增值稅不白交了?
對方老板要求的,老板也同意的,是這樣做分錄嗎老師
那么就做 借:應(yīng)收賬款? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
老師,我們還有一家服務(wù)型的公司,做物業(yè)保潔的。一般開票都要甲方審批,正常是不是必須按月確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。可不可以開票后再確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。這種服務(wù)型的款項都需要向甲方申請,一般都要好幾個月,比如10的服務(wù)收入發(fā)票可能要12月開具,這種情況是必須10月確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本么,還是可以12月開具的時候再確認收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)相對應(yīng)的成本?
那么甲方審批后確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
這樣的話就不能對應(yīng)月份確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,比如12月份的服務(wù)收入, 要等到明年3月再開票,相對應(yīng)的成本發(fā)票也要明年3月的時候再開給我們,我們相當于中間賺了個差價了。準則上說服務(wù)收入完成就要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的,無論開不開票
那么你按會計準則確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本也行。沒收到的款掛應(yīng)收賬款
如果按審批后確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本有什么風險嗎?
風險就是沒按會計準則做賬。造成虛假申報
那就是確認無票收入嗎?
是的,確認無票收入就行