你好,免稅的值可以開具普票的
我們給B開票,合同是技術(shù)開發(fā),在科技局備案后,開普票,可以享受免增值稅,我們的成本,A公司開給我們,收橫廣 1%的專票,還能享受 技術(shù)開發(fā)合同的免稅政策嗎?下圖是成本票
技術(shù)開發(fā)合同科技局已經(jīng)備案啦,現(xiàn)在要開票開“技術(shù)服務(wù)”直接選免稅可以嗎?免稅開票可以是增值稅專業(yè)發(fā)票嗎?(廣東)
老師,您好。我們有個(gè)客戶問我們:開票這合同咱們會(huì)去稅務(wù)局備案嗎? 這是啥意思嘛 是指的技術(shù)服務(wù)免稅備案嗎?
技術(shù)合同登記備案后免稅,那開具的發(fā)票是不是必須是增值稅普通發(fā)票?可以開具增值稅專用發(fā)票嗎
老師好,技術(shù)合同備案后,想開免稅的發(fā)票,這個(gè)需要再去稅務(wù)局備案嘛,還是系統(tǒng)直接開
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
那還用去稅務(wù)局在備案嗎,還是先不用
備案了開具免稅得就不需要再備案
就是稅務(wù)局再查的話咱們提供給資料就行了是吧,
開的發(fā)票抬頭是要什么樣的
是的,你分析的是對得