您好,這個的話,收據(jù)不能扣除的,收據(jù)沒法稅前扣除
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個八萬的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時候計提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點(diǎn),這個我要咋弄
您好,利潤表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報嗎?
那個體戶自己500元以下按規(guī)定開具收據(jù)是免征增值稅和所得稅的么?
嗯對,這個是屬于免稅的,對
我們收到大于500元的收據(jù),我們需要給他代征個稅么?
這個的話是正常超過800代扣個稅就行
那就是 1.不超過800元,給我們開具了收據(jù),我們不能稅前扣除,要調(diào)增; 2.如果超過800,他給我們開了收據(jù),我們也要調(diào)整,并且代扣個稅? 3.如果超過800,他給我們開具了發(fā)票,我們還需要代扣個稅么?他在稅務(wù)局代開的時候應(yīng)該繳納了個稅了吧?
第一個的話對? 第二個的話代扣個數(shù)? 第三個的話,開發(fā)票不需要代扣,因為稅局都繳納了給他
老師開發(fā)票這個情況,稅局好像只征收增值稅附加稅,就像那個勞務(wù)報酬,就是企業(yè)來代扣代繳個稅是不是?
對,代扣的話,個稅也一并完成
那老師,個人和個體戶,增值稅的起征點(diǎn)是500,個稅是800是吧?
對,這個理解是沒錯的