你好,這個做管理費用就可以了。然后固定資產折舊的部分是做成本。
我們是做軟件的,一個項目需要購置了一個平板電腦,這個費用記入什么,項目成本(主營業(yè)務成本)還是管理費用
老師,我們接了一個房產代理銷售的項目,項目上產生的打印機租賃費我是直接計入項目的主營業(yè)務成本還是計入管理費用?
老師,我們在外地有一個項目(涉及到維修,值班,飛行或者是其他的工作),員工在外地產生這個項目的費用,是要計入主營業(yè)務成本里還是管理費用,還是這兩個科目都可以?
公司以前的固定資產已計提折舊,后在改造了一下賣給客戶了,合同收入10萬,已經開過發(fā)票做過收入憑證借應收貸主營業(yè)務收入貸銷項稅了,當時改造時的材料費已結轉主營業(yè)務成本,現在才知道發(fā)貨的是以前自用的固定資產,那現在這個固定資產凈殘值怎么結轉到項目成本上,做什么會計分錄處理,做固定資產清理然后結轉到資產處置收益么?怎么體現到這個項目成本里呢
老師你好,我們公司是建筑公司,交了一筆項目投標代理費,我計入開發(fā)間接費用,等確認收入時再轉到主營業(yè)務成本中,后來甲方取消了該項目,該項費用應該計入那個科目
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總入庫323.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
采購、生產、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉期都是指什么
老師,五一放假調休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關理論基礎
工商年報去年成立現在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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固定資產折舊部分我是做:借 管理費用—折舊 ,貸 累計折舊的 這樣對嗎?不對的話,分錄應該怎么寫
你好,固定資產折舊這里是借主營業(yè)務成本,折舊費貸累計折舊。
現在這固定資產有配件要更換,金額較小,幾千塊,這個費用是做管理費用,還是項目的主營業(yè)務成本?
你好,平時的這些計入到費用就好了。
老師,還有個問題:23年轉固前項目已經實際投入使用并產生收入了,但是我把那段時間的運維費3萬做入了在建工程。24年7月整個項目我才轉固,現在領導查出來,說那3萬要做管理費用,現在這個調整分錄這么做嗎?
你好,你后面這個三萬也轉入到入到固定資產是吧
這筆23年我做了:借 在建工程 3萬 ,貸 銀行存款3萬。24年7月轉固時:借 固定資產3萬 貸 在建工程3萬
你好,這樣子的話你要計入管理費用就比較麻煩了,要更正固定資產的原值。也要更正折舊,然后還要去修改以前年度的。會算清繳
老師,如果賬上更正,分錄怎么做?
你好,借,以前年度損益調整貸,固定資產。 然后你折舊的要減少對應的部分金額,看你折舊的時候憑證怎么做的。
謝謝老師,這筆會了。我24年1—6月轉固前還有幾筆運維費做在了在建工程,現在是不是:借 在建工程(負數) 貸銀行存款(負數);借 固定資產(負數) 貸在建工程(負數),原模原樣沖掉。正確的再做一筆:借 管理費用(正數) 貸銀行存款(正數)就好了?
你好你的理解沒問題。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。