同學(xué)你好 這個(gè)你算出來個(gè)稅之后申報(bào)的工資金額多加上十塊二十塊的就可以
公司老板的社保都由公司承擔(dān),申報(bào)個(gè)稅時(shí)工資填實(shí)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)加上個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的部分填?社??鄢龜?shù)要不要填?
不在本公司繳納社保員工,在外單位繳納社保,申報(bào)個(gè)稅時(shí),是按扣除個(gè)人承擔(dān)社保部分之后的金額申報(bào)個(gè)稅,還是按扣除個(gè)人承擔(dān)社保部分之前的金額申報(bào)個(gè)稅?社保全額一千多都由員工承擔(dān)的,又是怎么申報(bào)個(gè)稅?
我想問下 在用工協(xié)議約定個(gè)稅由公司承擔(dān) ,這部分個(gè)稅不能所得稅前扣除了。如果不約定,個(gè)稅也是由公司承擔(dān),我造工資表把稅加到應(yīng)付工資里,可以嗎?
5月工資表,有個(gè)人承擔(dān)部分,按實(shí)發(fā)發(fā)工資,我在申報(bào)的時(shí)候,報(bào)個(gè)稅時(shí)把這個(gè)對(duì)應(yīng)個(gè)人承擔(dān)養(yǎng)老醫(yī)療的填到個(gè)稅系統(tǒng)里面,個(gè)稅本期收入是填應(yīng)發(fā)嗎?
我們公司跟員工簽的都是稅后工資,產(chǎn)生的個(gè)稅也是公司承擔(dān),申報(bào)的時(shí)候相當(dāng)于推算稅前去申報(bào),那這種情況下,有的員工工資比較高,個(gè)稅挺多的,那該員工年度個(gè)稅匯算的時(shí)候,如果有個(gè)稅退還部分,可以要求員工退還公司嗎?
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
不能明確推算的嗎
這個(gè)沒法推算的哦