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Q

老師,我們給客戶開了一張發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣了,但是,轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)到我們其他公司了。這張票流和資金流不一致了,怎么辦?

2024-12-12 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-12 09:27

你們弄個(gè)委托你的其他公司收款書,就可以做賬了

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快賬用戶9830 追問 2024-12-12 09:28

老師,其他公司要轉(zhuǎn)款過來嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-12 09:29

是的,就那樣子就行

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快賬用戶9830 追問 2024-12-12 09:35

這個(gè)需要我們其他公司和付款方一起蓋章嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-12 09:40

你們委托付款方蓋章就行

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快賬用戶9830 追問 2024-12-12 09:43

是付款方要蓋章嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-12 09:44

是你們委托的,你們蓋章

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快賬用戶9830 追問 2024-12-12 09:44

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-12 09:47

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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