你好,你們沒有結(jié)算部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出核算,最好
DF腸衣制品有限公司是一家2013年10月底成立的生物制品專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),經(jīng)營(yíng)了兩個(gè)月,取得了比較好的經(jīng)濟(jì)效益。這個(gè)結(jié)果使投資人的信心大增,準(zhǔn)備在新的一年里大干一場(chǎng)。 公司的銷售部對(duì)2014年度的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了預(yù)測(cè)。經(jīng)過(guò)綜合分析,預(yù)計(jì)2014年可以實(shí)現(xiàn)銷售36000萬(wàn)元。腸衣公司的銷售總監(jiān)對(duì)該公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程進(jìn)行了銷售規(guī)劃,形成了一套完整的業(yè)務(wù)流程:具體操作過(guò)程是: 從全國(guó)各地生物收購(gòu)站采購(gòu)新鮮豬小腸,其收購(gòu)額為27100萬(wàn)元,集中到生產(chǎn)基地進(jìn)行加工,制作成腸衣制品。其產(chǎn)品主要銷售給國(guó)內(nèi)各大醫(yī)藥公司,然后由醫(yī)藥公司再銷售給醫(yī)院。 這個(gè)方案于2014年1月10日得到了董事會(huì)的一致通過(guò)。 但是,1月20日財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人給董事長(zhǎng)送來(lái)了一份財(cái)務(wù)測(cè)算報(bào)告:2014年度的經(jīng)營(yíng)成果為微利。為什么銷售毛利率近20%的產(chǎn)品不賺錢呢?財(cái)務(wù)分析報(bào)告指出:其原因主要是增值稅稅負(fù)較高。由于這一問題一時(shí)難以解決,公司請(qǐng)來(lái)了稅務(wù)籌劃專家。 稅務(wù)籌劃專家認(rèn)為,在既定的銷售機(jī)制下,由于腸衣公司從國(guó)內(nèi)生物收購(gòu)站采購(gòu)的豬腸無(wú)法取得增值稅專用發(fā)票,因而原材料無(wú)法獲得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,企業(yè)可以列入抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額只有水費(fèi)、電費(fèi)及修理用配件等少量外購(gòu)項(xiàng)目,僅取得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1512萬(wàn)元。而醫(yī)藥公司一般都是增值稅一般納稅人,要求腸衣公司銷售產(chǎn)品均需開具17%的增值稅專用發(fā)票。經(jīng)測(cè)算,2014年公司應(yīng)繳納的增值稅為4608萬(wàn)元(36000×17%-1512),腸衣公司的增值稅稅負(fù)高達(dá)12.8%。 對(duì)此情況應(yīng)如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃?
二、某市甲酒廠生產(chǎn)“沉香”牌白酒,當(dāng)年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.用銷售價(jià)格為45.2萬(wàn)元的自產(chǎn)白酒抵償前欠乙廠113萬(wàn)元購(gòu)料款。 2.將儲(chǔ)酒容器借給市區(qū)一家礦泉水廠 , 收取押金56.5萬(wàn)元; 3.計(jì)劃本年會(huì)計(jì)決算后(下年1月15日截止)投資100萬(wàn)對(duì)廠房、設(shè)備進(jìn)行簡(jiǎn)易維修4.公司擬出資500萬(wàn)元,在全市注冊(cè)設(shè)立5家獨(dú)立核算的銷售子公司連鎖店,包銷公司白酒8000噸。公司供應(yīng)白酒價(jià)格為3390元/噸。經(jīng)銷店按公司原出廠價(jià)5650元/噸外銷。 已知:增值稅率13% ,白酒從價(jià)消費(fèi)稅率20% ;忽略流轉(zhuǎn)稅附加稅費(fèi)不計(jì)。 要求:結(jié)合題設(shè)條件,測(cè)算分析如下問題 1.納稅籌劃建議相關(guān)部門向財(cái)務(wù)傳遞以45.2萬(wàn)元正常賒銷業(yè)務(wù)信息及公司與“客戶乙廠的三方協(xié)議,供會(huì)計(jì)核算和存檔。此時(shí),會(huì)計(jì)應(yīng)怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理,可為公司稅多少增值稅、消費(fèi)稅和企業(yè)所得稅? ( 30分) 2.收儲(chǔ)酒容器押金應(yīng)納稅額多少,怎樣做效果最佳。(10分) 3.通過(guò)會(huì)計(jì)分錄,說(shuō)明公司年終簡(jiǎn)易維修項(xiàng)目怎樣安排時(shí)間更合理。( 10分)4.說(shuō)明對(duì)甲酒廠增值稅、消費(fèi)稅都有哪些益處。( 10 )
1.甲公司系增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下:1)2019年5月6日購(gòu)入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為100000元,增值稅稅額為17000元,發(fā)票等結(jié)算憑證已經(jīng)收到,貨款已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,但材料尚未運(yùn)到。5月21日材料到達(dá)企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)。2)2019年6月2日,甲公司以銀行存款4000萬(wàn)元購(gòu)入乙公司股票400萬(wàn)股,并將其劃分為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn),另以銀行存款支付相關(guān)交易費(fèi)用10萬(wàn)元。3)甲公司從丙公司購(gòu)買一批原材料,買價(jià)30000元,增值稅5100元。甲公司簽發(fā)一張面值為35100元的銀行承兌匯票,期限為3個(gè)月。材料驗(yàn)收入庫(kù)。銀行承兌匯票甲公司支付給銀行手續(xù)費(fèi)50元。4)接受A企業(yè)以其所擁有的專利權(quán)作為投資,雙方協(xié)議價(jià)值(公允價(jià)值)為320萬(wàn)元,該專利在注冊(cè)資本中所占的份額為300萬(wàn)元,已辦妥相關(guān)手續(xù)。5)甲公司在7月1日向X公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為20000元,增值稅稅額為3400元。為及早收回貨款,甲公司和X公司約定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30。X
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個(gè)情況說(shuō)明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無(wú)相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫個(gè)說(shuō)明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問老師有其他辦法嗎?
個(gè)體是查賬征收,很多支出的成本費(fèi)用沒有取得發(fā)票,但是實(shí)際都是支出了,只有收據(jù)流水這些真實(shí)發(fā)生的,這種報(bào)稅的時(shí)候要做納稅調(diào)整嗎?還是說(shuō)個(gè)體收到的收據(jù)都可以入賬?減少利潤(rùn)
購(gòu)買的攝像探頭,同時(shí)帶有軟件系統(tǒng)。軟件系統(tǒng)金額大于實(shí)物。這怎么入帳,一起入固定資產(chǎn),還是無(wú)形資產(chǎn),還是分開入帳
退貨發(fā)票金額-100(普票),入庫(kù)金額-80,差額屬于營(yíng)業(yè)外收入。 老師好,請(qǐng)問怎樣做分錄?
老師,我們有一個(gè)股東,想從公賬上借款10萬(wàn)。還他的信用卡,明天再還回來(lái),算借款??梢詥幔?/p>
行政事業(yè)單位無(wú)法償付的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為其他收入為什么不做預(yù)算會(huì)計(jì)
老師您好,這個(gè)月計(jì)提折舊我應(yīng)該怎么做分錄,辦公桌椅已經(jīng)計(jì)提完,應(yīng)該怎么處理
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,公司可以開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票與貨物銷售發(fā)票,比如目前開票額度五十萬(wàn),如果想增額服務(wù)發(fā)票五十萬(wàn)提到一百萬(wàn),可以提交服務(wù)合同申請(qǐng)嗎?還是要提交購(gòu)銷合同申請(qǐng)?謝謝老師
三個(gè)月0申報(bào),是不是需要交1元防止風(fēng)險(xiǎn)
老師小規(guī)模可以開3%的普票嗎
老師 你好 定額戶發(fā)票額度能調(diào)額嗎
老師您好,請(qǐng)問具體是怎么操作。因現(xiàn)在對(duì)方不可能開紅票給我們
對(duì)應(yīng)300部分的進(jìn)項(xiàng)稅稅額轉(zhuǎn)出
在電子稅務(wù)稅務(wù)局上報(bào)稅時(shí)怎么處理
做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)就可以
老師,電子稅務(wù)局上是收到對(duì)方紅票后自動(dòng)生成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我要自己填嗎
你這里是自己計(jì)算,手動(dòng)填寫的
好呢老師,這樣會(huì)不會(huì)被稅局發(fā)現(xiàn)要求交滯納金和罰款,因是去年的。還有會(huì)不會(huì)所得稅也有影響
不會(huì)的,今年才發(fā)現(xiàn)的這個(gè)
老師您好,未取得對(duì)方紅字發(fā)票也可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
是的,這部分沒結(jié)算是不可以i抵扣的
老師,取得對(duì)方發(fā)票也不可以嗎,當(dāng)時(shí)雙方對(duì)這個(gè)發(fā)票均無(wú)異議
那沒支付的部分你總是掛賬嗎
是呢,掛在對(duì)方賬上
最好還是沖了部分,要不然長(zhǎng)期掛賬也是麻煩的
老師,不用管對(duì)方嗎
你先問問不可以沖紅得話就自己轉(zhuǎn)出
好呢,謝謝老師
不客氣祝你工作順利