所謂購銷,是貨物,不是服務(wù)。油費(fèi)才是貨物
老師好,餐飲公司開的餐飲費(fèi)發(fā)票聽說不需要交印花稅是真的嗎?那簽訂的餐飲服務(wù)合同要交印花稅嗎?
老師們晚上好,請教:公對公的所有增值稅發(fā)票(專票、普票)雙方都需要交印花稅嗎?日常產(chǎn)生的購貨,修理費(fèi),差旅費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)(車保險(xiǎn))等等都需要交印花稅嗎?購貨方也交印花稅?
老師,印花稅是雙方都要交的嗎?就是我們跟供應(yīng)商簽合同,我們付款,他們開發(fā)票給我們,我方也要交印花稅嗎?
印花稅是購銷方都要繳納的印花稅嗎,比如我們是銷售方,按照銷售合同交印花稅,嗎,我們向供應(yīng)商采購東西也要交印花稅嗎,還是供應(yīng)商那邊根據(jù)合同來交印花稅
老師,我們購進(jìn)貨物也要交印花稅嗎?賣方交印花稅,我們也交印花稅,那不是重復(fù)交了嗎?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個(gè)四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎