你好,應該借固定資產(chǎn)貸,以前年度損益調(diào)整。
2018年購買的固定資產(chǎn)掛賬了,發(fā)票開了,錢沒付,固定資產(chǎn)也是2019年付完款才安裝的,2019年入固定資產(chǎn) 2018年做的分錄 借:事業(yè)支出—辦公費26000 貸:其他應付款26000 然后這筆錢去年結(jié)余了,今天撥下來以后 借:其他應付款26000 貸:財政應返還額度—直接支付26000 然后涉及到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在借: 固定資產(chǎn)26000 貸方應該是什么科目
政府單位 不是企業(yè),有一筆賬2017年做的,固定資產(chǎn)安裝費未入固定資產(chǎn),現(xiàn)在該怎么處理?當時就沒有入費用漏了??铐椫Ц读?/p>
老師你好,我公司17年和園區(qū)簽訂了購房合同,預付了一部分房款,就是建好的廠房賣給我公司,記入哪個科目合適? 今年又支付了兩筆房款,現(xiàn)在已經(jīng)入住,房款還沒有支付完畢,實際面積和金額要等到房子驗收后才能準確確定!付款的時候我要記入哪個科目?什么時候轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?
老師好,我們購買了固定資產(chǎn)(無需安裝,沒有額外費用)分三次付款,付款時前兩筆都放在了在建工程科目,最后一筆做普通支出了,現(xiàn)在我們要把在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),要怎么做賬呢?
去年買設(shè)備,支付了預付款,我因為當時不知道怎么做固定資產(chǎn)(想著只有一部分金額,不懂預算會計怎么錄入固定資產(chǎn),以什么金額錄入),所以做成了其他應收款,今年已經(jīng)支付了尾款,還有一部分質(zhì)保金未支付,請問我現(xiàn)在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產(chǎn)做進去。
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方