直接不給報(bào)銷了,都跨年了
老師,加油費(fèi)發(fā)票是今年6月7月8月份的,現(xiàn)在員工才拿來報(bào)銷,可以入賬了嗎
有一位員工2021年10月去開培訓(xùn)會(huì),然后開了一張發(fā)票。但忘記報(bào)銷了,現(xiàn)在2023年2月拿來報(bào)銷,可以報(bào)嗎?
?老師早安!今年新入職的公司,發(fā)現(xiàn)去年的報(bào)銷款,已經(jīng)把錢報(bào)銷給員工了,但是一直沒有見到發(fā)票。如果員工拿今年三月的發(fā)票能入賬嗎?
請(qǐng)問現(xiàn)在2023年9月,還有員工報(bào)銷2022年的費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用發(fā)票還可以入賬在今年嗎?2022年的匯算清繳已做好了。
今年有員工拿2022年的發(fā)票來現(xiàn)金報(bào)銷,有6000多,是用以前年度損益調(diào)整來入賬嗎?不能入24年的費(fèi)用了吧?
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
感覺也沒啥問題呀,也是公司的實(shí)際支出呀
會(huì)計(jì)做賬是權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)年的費(fèi)用當(dāng)年入賬
是不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但從稅務(wù)角度看也不是啥問題呀,就是公司實(shí)際支出
除非你想修改上年的報(bào)表,重新做匯算
不用,我就做當(dāng)年費(fèi)用就行了呀
那個(gè)不行的,權(quán)責(zé)發(fā)生制,只能在當(dāng)年匯算前扣除
但是今年才給他報(bào)銷的呀
不要跟老師爭論了哈,老師多年的經(jīng)驗(yàn)就是那樣處理的。你如果懷疑,可以向稅局12366求證我的正確性哈