對的是的,技術(shù)服務(wù)人員的他屬于主營業(yè)務(wù)成本。
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術(shù)服務(wù)發(fā)票時如何入賬,因?yàn)椴皇巧唐?,我也不能入庫,確認(rèn)收入時,同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問這個技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 600 同時這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎? 主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個技術(shù)服務(wù)最正確?
財務(wù)服務(wù)公司的員工工資獎金應(yīng)該入主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用科目呢,如果代門店支付給其他服務(wù)公司的信息技術(shù)服務(wù)-服務(wù)費(fèi)應(yīng)該入主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)還是管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)科目呢,對方給我開票,我在給門店開票開服務(wù)費(fèi)
老師,你好,請問我們是技術(shù)服務(wù)業(yè)公司,我們的期末成本結(jié)轉(zhuǎn)有哪些呢?我是做了勞務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn),把技術(shù)服務(wù)人員的相關(guān)費(fèi)用劃入勞務(wù)成本里進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,那有的公司我看有銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn),那我是不是得把公司業(yè)務(wù)員的相關(guān)工資費(fèi)用計入銷售費(fèi)用然后期末進(jìn)行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)???
我們公司給一個公司提供外包的研發(fā)人員,對方結(jié)算的技術(shù)服務(wù)外包合同款,給員工發(fā)工資,這部分工資計入研發(fā)費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本?
老師我們是提供技術(shù)服務(wù)的,成本也都是技術(shù)人員,這個月沒開票沒有確人收入,計入人員工資計入那個科目合適,以后開票時候在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報補(bǔ)繳稅,我減少主營業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計算方式?
老師,一次交3個月的房租可以不按月攤銷一次計入費(fèi)用嗎?這樣審計的時候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時年報與第四季度財報不一致,主營業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費(fèi)用差3萬元,這個需要更正第四季度的財報與四季度所得稅嗎
老師上個月沒發(fā)工資,這個月發(fā)了兩個月的工資,這兩個月工資在個稅上怎么申報呀
老師好!想請問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛,用不用交購置稅?請老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價格按多少定合適?要交個人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗(yàn)證碼,請問輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉