同學你好,在給國外客戶報價時,通常是不含稅的。出口發(fā)票一般按 FOB 金額開具不含稅價。出口退稅是退還產(chǎn)品在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅、消費稅,企業(yè)雖然出口發(fā)票開不含稅價,但在采購原材料等環(huán)節(jié)已繳納增值稅,稅務機關會根據(jù)進項憑證退還這部分稅額,目的是避免雙重征稅、增強產(chǎn)品國際競爭力。
老師,超過三年不能確認,也聯(lián)系不到客戶,也沒有合同的應付賬款是不是可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
老師,我們是制造業(yè),制程中有模具,我們的模具制造商開不出模具發(fā)票,有100多萬,可以讓制造商開嗎,有風險嗎,如果不開,我應該讓對方怎么開票,我們怎么做賬呢
這個我知道,但是除了一萬,人家兩個月超出的加起來有五千了,本來是扣3%,現(xiàn)在扣10%人家不同意
老師好,比如公司的差旅費員工已經(jīng)報銷了,如何在電子稅務局做個標記說明這張發(fā)票已經(jīng)入賬了,以免重復入賬
承包工程,1.老板轉(zhuǎn)過來的錢,借銀行存款,貸其他應付款。2.購買原材料,借工程物資-鋼筋,貸銀行存款。借工程物資-水泥,貸銀行存款。3.甲方轉(zhuǎn)過來錢,借銀行存款貸主營業(yè)務收入。2年后才完工,是不是完工了做一筆分錄一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師 想咨詢一下,就是7月開的票是含稅6554元,8月紅沖之后再重開了6554元,然后申報8月增值稅怎么填數(shù)呀
老師,應付賬款周期開始2022-01-01,結(jié)束2022-12-31,截止到今天9月8日,這個周期怎么算,是欠了多久?
老師,員工上個月沒發(fā)工資,工資申報也是零,然后這次兩個月一起發(fā),那個個稅很高啊,這個怎么辦呢?
公司一年沒經(jīng)營了 但是今年收到工會經(jīng)費返還5000元 公司準備注銷這5000元打給股東 要申報個稅嗎
我們是北京企業(yè),企業(yè)類型:港澳臺合資企業(yè)。 為拓展公司業(yè)務在澳門租住辦公室,對公司進行裝修,購買辦公家具等,此項行為是否可以?是否可以向澳門付款?是否要設立澳門公司或澳門辦事處?
現(xiàn)在報價,我們把未稅、含稅的都報上了,后期要開票的話,我們是開離岸價的不含稅金額(比如離岸價113萬,開票100萬?)退稅這個理解了,銷項沒有稅,原材料購進這塊我們是有交稅的,要把材料購進這塊的稅相應的退回來
在報價包含含稅和不含稅價格后,開票通常按離岸價不含稅金額開,但也需考慮合同和稅務要求。對于退稅,出口產(chǎn)品一般免征增值稅,沒有銷項稅,而原材料購進環(huán)節(jié)繳納了進項稅,符合條件時企業(yè)可按規(guī)定憑合法進項憑證申請退還購進原材料的稅款,這有助于降低出口成本,提升產(chǎn)品國際競爭力。
比如離岸價113萬,開票100萬?是這樣的嗎?意思是到時候開票的話還是要咨詢稅務局是開含稅還是不含稅
對于離岸價為 113 萬(假設含稅)的情況,通??赡荛_不含稅的 100 萬發(fā)票,因為這樣符合出口退稅核算要求,但具體金額應咨詢當?shù)囟悇站只騾⒄掌涑隹诎l(fā)票開具規(guī)范。咨詢稅務局時要告知業(yè)務詳情,包括貿(mào)易方式、商品類型、合同價格條款等,因為不同情況開票要求可能不同,若按含稅金額開票,退稅計算等環(huán)節(jié)會更復雜,要按稅務機關指導處理。
好的,謝謝老師
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