全年應(yīng)納稅所得額不超過(guò) 30000 元的,適用稅率為 5%,速算扣除數(shù)為 0; 全年應(yīng)納稅所得額超過(guò) 30000 元至 90000 元的部分,適用稅率為 10%,速算扣除數(shù)為 1500; 全年應(yīng)納稅所得額超過(guò) 90000 元至 300000 元的部分,適用稅率為 20%,速算扣除數(shù)為 10500; 全年應(yīng)納稅所得額超過(guò) 300000 元至 500000 元的部分,適用稅率為 30%,速算扣除數(shù)為 40500; 全年應(yīng)納稅所得額超過(guò) 500000 元的部分,適用稅率為 35%,速算扣除數(shù)為 65500。 毛利的金額作為應(yīng)納稅所得額按上面的級(jí)次來(lái)計(jì)算
老師好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得的等級(jí)及速算扣除表有嗎?麻煩發(fā)一下謝謝
老師您好。個(gè)人獨(dú)資企業(yè),變成查賬征收了。麻煩問(wèn)下,查賬征收也有個(gè)對(duì)應(yīng)的稅率表嗎? 我兩家公司計(jì)算出來(lái)的稅額不一樣 。謝謝
老師,有個(gè)稅計(jì)算表麻煩發(fā)一下謝謝
老師,有個(gè)稅計(jì)算表麻煩發(fā)一下謝謝 ~
老師,我們給員工發(fā)年終獎(jiǎng),單獨(dú)計(jì)稅如何計(jì)算呢,麻煩發(fā)一下單獨(dú)計(jì)稅稅率表,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,退貨的話,是退差額比較好,還是都退回來(lái),重新打比較好
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒(méi)有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請(qǐng)問(wèn)4-6月我司應(yīng)該如何申報(bào)房產(chǎn)稅?
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費(fèi)和房費(fèi)一起交的,開票進(jìn)來(lái)只寫的物業(yè)費(fèi),可以不,
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,員工今年6月入職,之前沒(méi)有工作,這個(gè)累計(jì)扣除應(yīng)該是3萬(wàn),現(xiàn)在累計(jì)扣除顯示5000元,這個(gè)怎么操作能扣除3萬(wàn)呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我司2024年匯算清繳時(shí)有一筆費(fèi)用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費(fèi)用報(bào)銷,匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)減,24年財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報(bào)第二季度所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對(duì)不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報(bào)表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是他這個(gè)銷貨退回,然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬(wàn),為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄?按理來(lái)說(shuō),他產(chǎn)生了10萬(wàn)的利潤(rùn),是不是應(yīng)該要做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤(rùn)期末-未分配利潤(rùn)的期初≠利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn),5月底交接的時(shí)候還能對(duì)上 這是為啥呢,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?