您好,是的,這種后面收到發(fā)票不用調(diào)增

21年暫估的主營業(yè)務(wù)成本沒有成本票補進來,是不是需要在匯算清繳申報的時候調(diào)增收入?還是不調(diào)可以嗎?
老師,我們公司以前年度暫估了一些成本費用,分錄為:借:管理費用(主營業(yè)務(wù)成本)貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫,如果匯算清繳前拿不到發(fā)票,納稅調(diào)增后,如何沖銷?
錢已經(jīng)付了,票還沒過來,服務(wù)已經(jīng)提供過了!可以做成本暫估嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款,還是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 -暫估,等隔月收到發(fā)票就紅沖?
一般成本發(fā)票沒有來,款已經(jīng)付了,做了主營業(yè)務(wù)成本暫估,如果等明年匯算清繳前才開過來,可以不調(diào)增嗎?
zhubo從另一個公司跳槽到我們公司,對方讓我們付款給他們,他們開的是現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費專票可以抵扣嗎
老師,那我9末的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呀,我剛接手,做賬的時候采購和銷售商品的時候都直接把應(yīng)交增值稅銷和進項放進去了,結(jié)果我們家不給客戶開發(fā)票,供應(yīng)商也沒給我們開發(fā)票,我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅咋
單位銷項發(fā)票不開,進項發(fā)票對方這個月的還沒及時給開,我應(yīng)該怎么算這個月的增值稅
請問老師,怎么區(qū)分行政訴訟的管轄是中級還是基層?
小規(guī)模納稅人一般納稅人常用稅率及行業(yè)是什么
請問老師,對派出所、稅務(wù)所、工商所作出的行政行為不服,被申請人是誰,復(fù)議機關(guān)是誰?
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點稅點錢。要收多少
@董孝彬老師你好,我來報喜啦,我中級終于考過了,特意前來感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個分紅到底是咋分紅的最后
那分錄需要紅沖,重新做嗎?
還是可以直接附在后面
是的,收到發(fā)票紅沖,再做正數(shù)
老師為什么費用發(fā)票隔月后期來了可以附在之前的憑證后面,成本發(fā)票不能?
這種是隔得近,可以這樣操作
一般時間多久可以這樣操作?
比如這個月發(fā)生,下個月就取得發(fā)票
老師,那暫估的成本發(fā)票,年底沒有來,如果在匯算清繳前也沒有來,做匯算清繳需要調(diào)增。那需不需要在匯算清繳前把分錄紅沖改成其他應(yīng)付?匯算清繳的時候要不要做什么分錄處理?
匯算清繳前也沒有來,做匯算清繳需要調(diào)增,把前面的分錄做負數(shù)分錄
但是錢之前就付了,是不是可以 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)成本?不直接做負數(shù)分錄?
不能
借:以前年度損益調(diào)整負數(shù)
借:銀行存款正數(shù)