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Q

一般成本發(fā)票沒有來,款已經(jīng)付了,做了主營業(yè)務(wù)成本暫估,如果等明年匯算清繳前才開過來,可以不調(diào)增嗎?

2024-11-30 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-30 20:46

您好,是的,這種后面收到發(fā)票不用調(diào)增

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快賬用戶9123 追問 2024-11-30 20:46

那分錄需要紅沖,重新做嗎?

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快賬用戶9123 追問 2024-11-30 20:47

還是可以直接附在后面

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齊紅老師 解答 2024-11-30 20:47

是的,收到發(fā)票紅沖,再做正數(shù)

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快賬用戶9123 追問 2024-11-30 20:49

老師為什么費用發(fā)票隔月后期來了可以附在之前的憑證后面,成本發(fā)票不能?

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齊紅老師 解答 2024-11-30 20:50

這種是隔得近,可以這樣操作

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快賬用戶9123 追問 2024-11-30 21:05

一般時間多久可以這樣操作?

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齊紅老師 解答 2024-11-30 21:07

比如這個月發(fā)生,下個月就取得發(fā)票

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快賬用戶9123 追問 2024-11-30 21:11

老師,那暫估的成本發(fā)票,年底沒有來,如果在匯算清繳前也沒有來,做匯算清繳需要調(diào)增。那需不需要在匯算清繳前把分錄紅沖改成其他應(yīng)付?匯算清繳的時候要不要做什么分錄處理?

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齊紅老師 解答 2024-11-30 21:14

匯算清繳前也沒有來,做匯算清繳需要調(diào)增,把前面的分錄做負數(shù)分錄

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快賬用戶9123 追問 2024-11-30 21:18

但是錢之前就付了,是不是可以 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)成本?不直接做負數(shù)分錄?

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齊紅老師 解答 2024-11-30 22:15

不能
借:以前年度損益調(diào)整負數(shù)
借:銀行存款正數(shù)

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您好,是的,這種后面收到發(fā)票不用調(diào)增
2024-11-30
您好,是需要沖暫估的
2021-05-31
您好,這個的話是屬于? 借?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款? ?這樣做的,就行
2024-10-18
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