進口商品國內銷售的賬務處理 采購進口商品時 支付貨款:當支付進口商品貨款給國外供應商時,假設以美元結算,根據當日匯率換算成人民幣記賬。 借:庫存商品 - 進口商品(按進口商品成本入賬,包括買價、運雜費等) 貸:銀行存款 - 外幣賬戶(實際支付的外幣金額按匯率換算成人民幣) 支付關稅和增值稅:收到海關繳款書后,支付進口關稅和增值稅。 支付關稅: 借:庫存商品 - 進口商品(關稅金額計入商品成本) 貸:銀行存款 支付增值稅: 借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)(海關繳款書上注明的增值稅額) 貸:銀行存款 進口商品國內銷售時 確認銷售收入: 借:應收賬款(或銀行存款等,根據收款情況) 貸:主營業(yè)務收入 - 進口商品銷售 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 結轉銷售成本: 借:主營業(yè)務成本 - 進口商品銷售 貸:庫存商品 - 進口商品 國內商品出口銷售的賬務處理 國內商品采購時 借:庫存商品 - 國內商品(采購成本) 貸:銀行存款(或應付賬款等) 出口商品時 確認銷售收入: 借:應收賬款 - 外幣賬戶(按出口合同約定的外幣金額和當日匯率換算成人民幣) 貸:主營業(yè)務收入 - 出口商品銷售 結轉銷售成本: 借:主營業(yè)務成本 - 出口商品銷售 貸:庫存商品 - 國內商品 支付報關等費用: 借:銷售費用 - 報關費等 貸:銀行存款 辦理出口退稅: 計算出口退稅額(根據相關政策和商品退稅率計算): 借:其他應收款 - 出口退稅 貸:應交稅費 - 應交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 出口退稅
我公司有進出口權,出口一批貨到韓國,有不良品需要運回到國內,公司一直是走的一般貿易,沒有做手冊,因體積小,都是拼單,是給到第三方報關行申報,這種進口需要哪些資料,以及關稅怎么算?按進口算,有老師回答下嗎
老師,公司做銷售音響設備的,產品是進口,銷售是全中國不涉及出口,有電商業(yè)務和線下業(yè)務,這里公司的賬務處理怎么樣?需要注意哪些?一會面試,想請教一下,謝謝
老師,你好!公司是出口公司,業(yè)務接國外單,跟單下單給國內供應商,供應商發(fā)貨到倉庫,倉庫質檢,沒問題就通知業(yè)務可以出貨,準備出口資料安排走空運。請問除開平時的費用報銷及工資之外,會計工作和這些部門都涉及到什么呢?
請教一個問題,我們付國外 技術許可費用,正常代扣繳了 增值稅 所得稅這些,但是聽人說還得做一個海關申報。 是如果這個技術費用涉及到用于國內銷售的進口貨物,我們就得交關稅和進口增值稅等。 現(xiàn)在想知道,是涉及到才要做這個海關申報,還是我們的費用不涉及,也要做一個申報。
有個客戶她在韓國做商品代理,把商品大部分銷售到美國,然后想在中國注冊公司(老板是中國人)這種情況屬于進出口貿易公司,還是一般的商貿公司哦!商品直接從韓國發(fā)到美國了。中國公司這邊沒得進出口報關單,所以沒有涉及到進出口,
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應收款-母公司,還是掛其他應付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產中介,公司是小規(guī)模的,法人以個人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉的),從房東手里收購房子但是產權沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務有哪些稅收風險,是否有能夠合理規(guī)避稅務問題的方案
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
云南的企業(yè) 出口商品需要開發(fā)票嗎?
同學你好 需要開發(fā)票
可以直接確認無票收入嗎?確認無票收入是不是打印出口的報關單入賬即可?
同學你好 那你得開一個形式發(fā)票哦
對國外的企業(yè)開發(fā)票 抬頭要怎么寫嗎? 之前都是直接確認的無票收入要怎么辦?
開他們公司名稱就可以 補上形式發(fā)票
老師 出口的如果沒有開發(fā)票是不是就只有一個出口報關單,其他還有什么嗎?
那你不申請退稅嗎
我們鮮花銷售國內進來的都是自產自銷農產品 免稅的
那你是出口免稅嗎 補上形式發(fā)票吧
7、8月我都有確認了無票收入 ,這種正常開具發(fā)票 報稅的時候賬務和申報數據在做操作哈
同學你好 對的 是這樣
老師 國外購進的商品 有報關單和增值稅、關稅繳款書 商品成本我應該怎么來核算?
你們進口的關稅計入商品成本 增值稅可以抵扣
好的 老師 除了關稅計入成本 另外一個數據我要怎么看
同學你好 進項這個可以抵扣的