你好 1,正常情況下,是按1%開(kāi)具發(fā)票 2,如果放棄了優(yōu)惠,是按3%開(kāi)具發(fā)票。放棄了就不免征增值稅了 3,一般納稅人開(kāi)具普通發(fā)票,銷(xiāo)售貨物是按13%,提供現(xiàn)代服務(wù)是按6%,提供建筑服務(wù)是按9%?
老師 你好,咨詢(xún)下稅務(wù)局覺(jué)得企業(yè)所得稅繳納少了,要求匯算清繳再交點(diǎn),該怎么申報(bào)?調(diào)減成本嗎? 可是我實(shí)際成本夠的呀
老師,支付個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅怎么做賬呢,計(jì)入借方應(yīng)交個(gè)人所得稅,那這個(gè)科目到時(shí)候又沖回什么科目呢,老板沒(méi)有發(fā)工資
老師,他這個(gè)折舊年限我怎么看不懂呀 汽車(chē)的是幾年呀
老師,我做匯算清繳時(shí)系統(tǒng)提示,與第四季度報(bào)表不一致,我翻看了一下四季度的報(bào)表,是錯(cuò)的,這個(gè)報(bào)表從第一季度收入就是錯(cuò)誤的,系統(tǒng)讓修改第四季度的報(bào)表,我咋修改啊,修改了第四季度的,仍然是錯(cuò)誤的,我不知道怎么做了
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司員工報(bào)銷(xiāo)2022-2023年的費(fèi)用,這個(gè)該怎么做賬
建工險(xiǎn)是計(jì)入工程施工還是管理費(fèi)用
老師利潤(rùn)百分比怎么計(jì)算
阿里巴巴國(guó)際站的交易服務(wù)費(fèi)是怎么收取的,
老師,有限合伙公司需要做年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,有限合伙企業(yè)一般申報(bào)哪些稅?
老師,比如2024年中計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資共120萬(wàn),實(shí)際截止到2025年5月31日前只發(fā)放了100萬(wàn),納稅調(diào)增了20萬(wàn)。這20萬(wàn)不能在稅前扣除,將來(lái)剩余的20萬(wàn)發(fā)放后,還可以再返回當(dāng)年更改報(bào)表扣除,或者在未來(lái)的年份扣除嗎?
老師,第2條,如果放棄了優(yōu)惠,是按3%開(kāi)具發(fā)票。放棄了就不免征增值稅 那假如這個(gè)月普票還沒(méi)超30萬(wàn)的話 怎么算稅額呢?
你好,按3%開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)月普票還沒(méi)超30萬(wàn)的話,增值稅=含稅金額/1.03*3%??
3,一般納稅人開(kāi)具普通發(fā)票,銷(xiāo)售貨物是按13%,提供現(xiàn)代服務(wù)是按6%,提供建筑服務(wù)是按9% 這個(gè)意思是對(duì)于一般納稅人來(lái)說(shuō)開(kāi)普票和開(kāi)專(zhuān)票稅率是一樣的是嗎?沒(méi)有什么區(qū)別?
你好,是的,是這樣的
你好,按3%開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)月普票還沒(méi)超30萬(wàn)的話,增值稅=含稅金額/1.03*3% 老師這個(gè)公式能解釋詳細(xì)一點(diǎn)嗎?我是小白不太懂 沒(méi)太明白
你好,具體是哪里不明白呢 小規(guī)模納稅人的增值稅=含稅金額/(1%2B征收率)*征收率 征收率代入3%就是 :增值稅=含稅金額/1.03*3%
老師 按照您這么說(shuō) 只要小規(guī)模開(kāi)過(guò)一次3%的普票, 那么不管有沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 都要全額繳納增值稅了嗎?還是怎樣? 還是說(shuō)正常開(kāi)1%的普票還可以免稅呢?
你好,開(kāi)3%發(fā)票,說(shuō)明放棄了優(yōu)惠,就是按3%繳納增值稅的。