感覺你們現(xiàn)在可能有些矛盾,如果只是票沒有來,你仍然可以確認(rèn)收入。用銷貨單據(jù),確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師,我們有一筆15000的廣告費(fèi)對公付了出去,但是對方?jīng)]有發(fā)票,所以我們這邊也一直掛著,我可以先憑合同收據(jù)入賬,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎
老師,你好!我們有一筆銷售業(yè)務(wù),本該是2021年的銷售,但是對方各種申請手續(xù)下來要2022年1月才能開出銷售發(fā)票,同時(shí)款項(xiàng)也于2022年才能回款,請問一下這個(gè)我怎么做賬,在匯算清繳的時(shí)候是否需要調(diào)整!謝謝
老師:您好,請問去年購入一批貨,對方未開具發(fā)票,我先估入庫了,掛的應(yīng)付,現(xiàn)在票還沒來,這種情況賬務(wù)怎么處理呢,匯算清繳是否要補(bǔ)稅,并填入那個(gè)表呢,謝謝
老師,請問生產(chǎn)企業(yè)有暫估的時(shí)候怎么做從賬上就能看出對方多少錢?還有多少發(fā)票沒拿回來? 一般是先入庫了后一個(gè)月付款,發(fā)票不知道什么時(shí)候拿回來,也不知道有多少發(fā)票沒拿回來
供應(yīng)商一致沒有給我們開來發(fā)票,我就暫估入庫了,匯算清繳的時(shí)候也沒有調(diào)增沒有發(fā)票的部分,請問這種情況下,稅務(wù)如果發(fā)現(xiàn),會計(jì)有什么責(zé)任嗎?
老師好,我們是銷售方開具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒有給地方,是自己保管的,請問能放到帳本中裝訂嘛?還是應(yīng)該怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒達(dá)到起征點(diǎn),轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是季度末做這個(gè)分錄還是每月都做?
發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進(jìn)行標(biāo)記嗎?入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除?
老師您好我們公司是自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,現(xiàn)在公司要變更法人,行政中心那邊是變更需要提供稅A表,是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個(gè)人所得稅A表?
老師,我們干設(shè)計(jì)的,內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營業(yè)務(wù)成本科目來歸集啊,要是在設(shè)計(jì)成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
我公司收到的2024年的進(jìn)貨發(fā)票,2025年可以使用嗎?
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的報(bào)表有收入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,這個(gè)在一般收入表填寫嗎?
老師,非金融企業(yè),出售交易行金融資產(chǎn)虧了,在匯算清繳時(shí),需要填寫105000和15030表嗎
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計(jì)算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費(fèi)用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費(fèi)用為4萬元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費(fèi)用調(diào)整降低3000元,定額變動(dòng)差異全部計(jì)入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費(fèi)用為10萬元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān),本月完工產(chǎn)品直接材料定額費(fèi)用為12萬元要求根據(jù)上述資料采用定額法計(jì)算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配)。
老師,您好,非金融企業(yè),在出售股票的時(shí)候虧了,稅會無差異,在所得稅匯算清繳時(shí),105090需要填寫那些列