不免所得稅 需要交的,
技術開發(fā)合同科技局已經備案啦,現(xiàn)在要開票開“技術服務”直接選免稅可以嗎?免稅開票可以是增值稅專業(yè)發(fā)票嗎?(廣東)
老師,附件中的技術轉讓,技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢,技術服務免增值稅怎么理解,我們是屬于現(xiàn)代服務業(yè)的信息技術服務可以免增值稅嗎,謝謝
技術服務是免增值稅嗎?公司開了技術服務的專票,稅率6%的,申報時可以減免嗎?
外貿企業(yè)出口技術服務可以免退稅嗎?
農業(yè)公司開具服務技術費可以開免稅發(fā)票嗎?
老師,給公司外人員發(fā)傭金交的個稅最后怎么再退回來
公司的名稱變更了,稅號沒有變,在變更之前付過一筆款,是舊的銀行賬戶付,現(xiàn)在要開票,是按舊的名稱開,還是新的名稱開發(fā)票
即是農業(yè)企業(yè)又是高新企業(yè),賬務處理要注意什么呢?
老師,麻煩您看一下這個收購合同有沒有啥問題
第二季度不是小型微利企業(yè),年應納稅所得額超了三百萬。三季度有虧損,年應納稅所得額又到了200萬,第三季度報企業(yè)所得稅可以按5%稅收優(yōu)惠交企業(yè)所得稅嗎
請教老師:1、公司自有房屋租賃,開票時“項目名稱”應該開什么內容?稅率多少? 2、公司自有房層租賃涉及到哪幾項稅費?湖北的綜合稅負率是多少? 3、公司租賃的其他單位的房產用于再次出租,開票時“項目名稱”應該開什么內容?稅率多少? 4、公司租賃的其他單位的房產用于再次出租,涉及到哪幾項稅費?湖北的綜合稅負率是多少?
老師,中級資產負債表日后調整事項是資產負債表日前就已經存在,只是當時不知道或者不清楚確切的結果,比如應收賬款一開始沒有計提減值,后來再這個期間有證據(jù)表明需要計提又重新計提了減值,作為調整事項,那稅收優(yōu)惠為什么不是調整而是非調整呢,比如申請高企,這個事項雖然再資產負債表日后發(fā)生重大變化,但是申請高企稅率發(fā)生變化不是一兩天的事,再資產負債表之前就有這個事,只不過申請下來是之后的事了,為什么不算調整而是非調呢
老板從卡里轉出到另外一張卡上。金額比較大。又沒發(fā)票,我們代理記賬如何記。
建筑公司本地開發(fā)票六萬多異地開票二十五萬多,異地繳稅用支付寶付款的怎么做會計分錄,本地發(fā)票六萬多是不是報稅的時候在交六萬多票的稅就可以了
你好,請問每個月報完稅,在哪里可以查看
這種需要繳納印花稅嗎
你好對的 需要交印花稅