同學(xué),你好 免稅的,不抵扣

老師,出口增值稅不免也不退,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
(1)“當(dāng)期應(yīng)納稅額”的計(jì)算 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額-上期批準(zhǔn)的應(yīng)退稅額 ?當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×(出口貨物增值稅稅率-出口貨物退(免)稅稅率)-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額 ?當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物增值稅稅率-出口貨物退(免)稅稅率) 請(qǐng)問(wèn)老師,前面放了問(wèn)號(hào)的兩個(gè)公式?jīng)]有太理解是什么意思?
適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本,這個(gè)不太明白為什么?出口免稅的貨物,不應(yīng)該有出口退稅嗎
出口不免稅不退稅,購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我是生產(chǎn)免抵退企業(yè),我們有一個(gè)外購(gòu)的用于免稅出口的貨物,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額填免稅項(xiàng)目還是免抵退不得抵扣項(xiàng)
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤(rùn)。一個(gè)項(xiàng)目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問(wèn)一下,我們勞務(wù)公司的,申報(bào)個(gè)稅了幾個(gè)月了,現(xiàn)在有一個(gè)人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問(wèn)題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報(bào)是在2025月4月申報(bào)的


要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?銷項(xiàng)需要按13%開(kāi)嗎
同學(xué),你好 出口貨物是免稅,不開(kāi)13%
出口勾選了這張發(fā)票,然后要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
同學(xué),你好 直接勾選:不抵扣勾選
但是發(fā)票是,能退稅跟不抵扣勾選一起開(kāi),需要分開(kāi)發(fā)票嗎
同學(xué),你好 最好分開(kāi)開(kāi)具
做了不抵扣勾選,在增值稅申報(bào)表上會(huì)體現(xiàn)嗎
同學(xué),你好 不體現(xiàn)的
那我賬務(wù)需要做嗎
同學(xué),你好 不需要的