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老師 公司要注銷 財報只剩 貨幣資金30 其他應收款999970 實收資本100萬 我可以調(diào)成 借實收資本999999.99元 貸 999970元 貸貨幣資金29.99元

2024-11-20 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-20 16:29

你好,可以的,沒有超過你的實收資本就行。

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快賬用戶1819 追問 2024-11-20 16:44

好的 老師 是不是可以這樣理解 當初投入的投資款 現(xiàn)在都還給股東了

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齊紅老師 解答 2024-11-20 16:44

你好,是的,還給了股東,然后股東又投入,做資金投入。

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快賬用戶1819 追問 2024-11-20 16:47

不理解了 老師的話 您指的是我的分錄的含義嗎 借:貨幣資金30 其他應收款999970 實收資本100萬 我可以調(diào)成 借實收資本999999.99元 貸 999970元 貸貨幣資金29.99元

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齊紅老師 解答 2024-11-20 16:49

你好,你不需要做這個憑證啊。 那你的這個憑證的意思就是直接退股了。

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快賬用戶1819 追問 2024-11-20 16:49

都已經(jīng)結平了 二清了 怎么是股東又投入 做資金投入了那

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快賬用戶1819 追問 2024-11-20 16:50

借實收資本999999.99元 貸 999970元 貸貨幣資金29.99元

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快賬用戶1819 追問 2024-11-20 16:50

借實收資本999999.99元 貸其他應收款 999970元 貸貨幣資金29.99元

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齊紅老師 解答 2024-11-20 16:51

你好,那我們從頭捋一捋,你現(xiàn)在已經(jīng)做了什么憑證了?然后你打算做什么憑證?

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快賬用戶1819 追問 2024-11-20 16:55

一直是零申報 然后現(xiàn)在要注銷 我就做了這筆分錄

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齊紅老師 解答 2024-11-20 16:55

你好,你不需要做這筆都可以注銷。

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快賬用戶1819 追問 2024-11-20 16:56

期末數(shù)的資產(chǎn)及負債和所有者權益合計都是0.01

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快賬用戶1819 追問 2024-11-20 16:57

做了這邊憑證 借實收資本999999.99元 貸其他應收款 999970元 貸貨幣資金29.99元

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齊紅老師 解答 2024-11-20 16:57

你好,要做是可以做。只是沒有必要這樣子做。

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快賬用戶1819 追問 2024-11-20 16:58

不做這筆憑證 是不能注銷的 老師

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齊紅老師 解答 2024-11-20 16:58

你好,看來是你們那邊的要求不一樣,老師這邊不需要做這個憑證,但是需要寫一個清算的說明。

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快賬用戶1819 追問 2024-11-20 16:59

其他應收款 掛著是不能注銷的

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快賬用戶1819 追問 2024-11-20 17:10

您的意思是 怎樣 老師 清算說明 怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-11-20 17:35

你好。就是寫清楚,這個其他應付款怎么抵減就行。 比如用實收資本沖減

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快賬用戶1819 追問 2024-11-20 18:40

那老師 我這個分錄可以做嗎

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快賬用戶1819 追問 2024-11-20 18:41

是不是可以這樣理解 當初投入的投資款 現(xiàn)在都還給股東了 老師

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齊紅老師 解答 2024-11-20 18:54

你好,是的。就是這樣理解

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你好,可以的,沒有超過你的實收資本就行。
2024-11-20
應付賬付出去 應收賬款收回來 要清零的往來科目
2024-05-23
同學你好 股東有沒有全部完成出資 全部完成的話,貨幣資金全部用于償還稅款。 其他應交款沒有償還作為處置利锝
2022-11-10
你好; 你們利潤有多少; 去看看利潤 ;? ?其他應付款要支付嗎? ? ;短期借款? ? ?和其他應付款去支付了? ?
2022-04-26
你好,不正確的 借銀行存款1000000 貸其他應收款1000000
2022-05-19
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