你好,這個超過了它本身的價值的部分是需要交所得稅的,另外印花稅肯定是要的。
一家企業(yè)注冊了10年,實繳資本300萬。 第一次轉(zhuǎn)賣讓股權(quán),為分配利潤虧損 交納了股權(quán)轉(zhuǎn)讓一次印花稅 現(xiàn)在第二次轉(zhuǎn)讓股權(quán),是不是還要再交印花稅
老師,公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)之前只交了個稅和印花稅,怎樣才會交企業(yè)所得稅呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅萬分之五,減半征收,是針對小微企業(yè)還是所有企業(yè)都享受
企業(yè)之間轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要交企業(yè)所得稅嗎?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東雙方都要交印花稅嗎?可以企業(yè)交嗎?
轉(zhuǎn)股印花稅是多少老師,
老師您好!變更法人如果有實繳資本,的國家信用系統(tǒng)公示是嗎?只變更法人其他的不動
對賬調(diào)賬怎么處理?多付500元怎么樣調(diào)
報銷款不能報銷了 做什么科目呢?
月工資一萬交多少稅?
老師,你好!想問下員工小食堂,阿姨買菜的錢都沒有發(fā)票,人工費有開工資,買菜錢想要所得稅前扣除有解決方法嗎?
總公司納稅匯總,分公司的付給供貨商票總公司用了(只有總公司有這個資質(zhì)購買,所以總公司付款,發(fā)票是開給總公司的,所以總公司留底票多),這個錢最后總公司還是跟分公司要,分公司的pos收款也到總公司公戶并做收入,分公司僅僅每個月零申報增值稅,其他稅種都是總公司申報,這種模式有風險嗎?
老師,您好,我們公司供應(yīng)商6月份給我們開了一張發(fā)票,然后7月份我們抵扣了,發(fā)票開錯了,現(xiàn)在要進項稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理呢?
生產(chǎn)設(shè)備折舊,投產(chǎn)前,折舊進入管理費用-折舊費 生產(chǎn)后進入制造費用-折舊費嗎
開的數(shù)電發(fā)票多久能查到
所得稅稅率是25%么
你好,小微企業(yè)是5%,一般企業(yè)是25%。
就是假設(shè)50萬的股,轉(zhuǎn)讓價格100萬。100萬為基數(shù)交一筆印花稅。然后超出實際價格的50萬,交一筆企業(yè)所得稅,是在操作股轉(zhuǎn)本次直接就交么
你好,是的,就是這樣理解