您好,開發(fā)票是客戶要入賬作為成本費用,入賬不能只是發(fā)票和付款回單,佐證業(yè)務(wù)發(fā)生的真實性,還需要有其他資料,這個內(nèi)賬的系統(tǒng)開出去的單據(jù)我們倉庫簽字表示發(fā)出,客戶的倉庫簽字表示收到,不能在發(fā)票上寫,就是這個單據(jù)的流轉(zhuǎn)并簽字是業(yè)務(wù)真實的體現(xiàn)
老師 我單位這個月的水電費有不少 但是沒有往外開發(fā)票 客戶說是等到下個月統(tǒng)一開 那我這個月的賬務(wù)處理該怎么做呢
老師,我們往外簽了這樣的合同,總價是750萬,開出去的發(fā)票內(nèi)容是……生產(chǎn)線。具體包含的內(nèi)容是第二個圖片上得內(nèi)容。第二個圖片鋅鍋爐及燃燒系統(tǒng)是直接從別的公司購買過來的,開票也是開的鋅鍋爐及燃燒系統(tǒng)。我做賬該怎么做呢?收到的成本發(fā)票是計入庫存商品還是計入什么?
老師想請教你一個問題啊,我是打個比方哈,比如說就是一個公司里面嗯,有開他們就是有虛開發(fā)票,然后就是嗯,但是公司呢,又有請那個代理記賬的,那么像這種情況的話,跟出納有關(guān)系嗎?如果說就是被稅務(wù)查出來的話,嗯出納會不會受牽連。比方說開票是我開的,但是發(fā)票是要開票人,不是我沒有關(guān)系嗎?
老師:我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這樣一個問題:目前很多公司還是存在內(nèi)外賬的,也就有了內(nèi)外賬會計!開發(fā)票、抄稅應(yīng)該是外賬會計負(fù)責(zé)(一般代賬公司)。但公司為了省事、方便操作。直接讓內(nèi)賬會計來開票、抄稅。請問,這樣的操作方式,內(nèi)賬會計該如何才能保護(hù)自己的安全?
一個賣一手車的公司,說這批車改了大架號了,現(xiàn)在賣出去了,往外開發(fā)票,怎么也開不出去,輸入車輛識別代號/車架號碼,就提示未流轉(zhuǎn)到該企業(yè),請問這種情況應(yīng)該怎么辦
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
那能比如香蕉,開成蘋果嗎?單據(jù)
您好,不能,我們倉庫要出庫核對 ,客戶的倉庫也要核對 ,單據(jù)對不上,單和實物不符,沒有會簽字的
必須一模一樣的對上嗎
您好,這個肯定的呀
如果對不上呢
您好,對不上我認(rèn)為是虛開發(fā)票了
就是有些客戶它拿東西都不用發(fā)票,只要單據(jù),就開出去了,然后我們的庫存怎么對的上,就像我的舉例說的,沒有要發(fā)票,然后就是開的單據(jù)單子,香蕉開成蘋果,這會產(chǎn)生啥問題呢?
您好,沒有要發(fā)票也不能說我們庫存對不上,倉庫就是按這些單據(jù)來核對庫存,他們又不管我們有沒有開票,這是財務(wù)的事
那你的意思是說,倉庫管的是進(jìn)來什么銷售出去什么,財務(wù)怎么開出去發(fā)票,跟倉庫沒有關(guān)系對嗎?
您好,倉庫管的是進(jìn)來什么銷售出去什么,對 2.財務(wù)都管,開票一定要有這些原始真實單據(jù),否則就是虛開發(fā)票,沒有開票的單據(jù)我們確認(rèn)未開票收入(附表1申報在第5和6列)
你的意思是說,財務(wù)開發(fā)票出去,就是對應(yīng)單據(jù),單據(jù)上的明細(xì)要跟發(fā)票上的總額,對上是吧?就是比如開出去六十萬的發(fā)票,就要有真實的單據(jù)一一對應(yīng)上所有的單品,對嗎?
您好,這個是肯定要對上的,稅務(wù)和審計都是這樣查的
發(fā)票上不是有所有的明細(xì)了,怎么還需要單據(jù),不是重復(fù)了嗎?我咋暈了,老師
朋友您好,單據(jù)是用來佐證我們開票的真實性,不是重復(fù)哦,我們作賬也是四流合一,哪能只有發(fā)票就確認(rèn)入賬呢
你沒明白我的意思?我說發(fā)票也有明細(xì),單據(jù)也有明細(xì)?不重復(fù)了嗎?
您好,明白您意思的,不重復(fù),打個比方:我們在商場買衣服,有個銷售清單,還有發(fā)票,都是寫的具體?的衣服型號,現(xiàn)在發(fā)票不允許開一批之類的,都是開到具體?的明細(xì)
還是沒有明白啥意思呢
哦哦,那我重新說一個,咱去商場買2雙鞋子,店面是不是有個單子,讓您去收銀臺付款和開票呢,我們手里不是不2個單子,一個發(fā)票,一個銷售單,這個能理解么