您好,是的,就是本月完工產(chǎn)品的總金額 入庫金額的單價是這個總金額除本月完工產(chǎn)品的數(shù)量
老師,1-4月的制造費用都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本312615.71元,5月份開始完工產(chǎn)品入庫(前期無庫存),入庫數(shù)量是1630,5月份的生產(chǎn)成本是87068.27,做分錄:借庫存商品87068.27 貸:生產(chǎn)成本87068.27 對嗎? 另1-4月的生產(chǎn)成本312615.71元就放在生產(chǎn)成本余額里嗎?怎么轉(zhuǎn)成庫存商品?
老師,生產(chǎn)完工入庫的借庫存商品貸生產(chǎn)成本,這個庫存商品的金額怎么核算
老師,分批法計算產(chǎn)品成本時,批次較大,產(chǎn)品陸續(xù)完工交貨的,需要進行完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品進行分配,那么完工部分借:庫存商品,貸生產(chǎn)成本,未完工的部分成本留在生產(chǎn)成本科目的借方,待下個月完工后再結(jié)轉(zhuǎn)進入庫存商品,是這樣嗎?財務(wù)軟件不會直接將生產(chǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
老師好!公司領(lǐng)原材料生產(chǎn)出產(chǎn)品,是否是這樣做賬? 生產(chǎn)領(lǐng)料:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸:原材料 產(chǎn)品完工入庫:借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本-工人工資
結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借 生產(chǎn)成本 貸 制造費用 這個生產(chǎn)成本要計入后面的完工產(chǎn)品成本嗎 就是這個總生產(chǎn)成本 也要計入 完工產(chǎn)品成本的貸方 結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品生產(chǎn)成本 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本(前面的生產(chǎn)成本+結(jié)轉(zhuǎn)完制造費用的生產(chǎn)成本)
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,但是沒有單價怎么先算金額?
您好,這個是反著的,用總價來算單價,總價就是我們成本核算?的料工費嘛
請問老師,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,這個分錄的庫存商品金額是什么金額?銷售金額?
您好,是的,是庫存商品進銷存明細(xì)表里的出庫數(shù)量*加權(quán)平均單價? 計算來的 加權(quán)平均單價=(上月末庫存金額%2B本月生產(chǎn)入庫金額)/(上月末庫存數(shù)量%2B本月生產(chǎn)入庫數(shù)量)